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文档简介
19、银行内部控制的目标除了确保国家法律规定和银行内部规章制度的贯彻执行,还包括:(BCD)。A、确保各方面利益得到相应的保护B、确保银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。C、确保风险管理体系的有效性。D、确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。20、银行内部控制应当贯彻全面、(ABC)的原则。A、审慎B、有效C、独立D、及时21、内部控制是由企业()、()、()实施的旨在实现控制目标的过程。A.董事会B.监事会C.股东D.经理层和全体员工【答案】ABD22、银行内部控制原则具体来说,包括(ABCD)。A、内部控制应当渗透银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查。B、内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,银行的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当体现“内控优先”的要求。C、内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。D、内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会(理事会)、监事会和高级管理层报告的渠道。23、良好内部控制机制的一般特征中,除了全面性和有效性,还包括:(ACD)A、审慎性B、威慑性C、独立性D、及时性24、内部控制机制必须具有有效性,即各种内部控制制度必须(ABD)成为所有员工严格遵守的行动指南。A、符合国家和监管部门的规章B、具有高度的权威性C、具有高度的严肃性D、能够真正落到实处25、内部控制的检查、评价部门必须独立于内部控制的(AB)部门。A、建立部门B、执行部门C、监督部门D、内控部门 26、内部控制应该包括的五大要素除了内部控制环境和风险识别与评估外,还包括(BCD)。A、目标设定B、内部控制措施C、信息交流与反馈D、监督评价与纠正27、内部控制制度与流程应满足以下要求(ABCD)A、与银行的经营宗旨和发展战略相一致B、体现持续改进内部控制的要求C、符合现行法律法规和监管要求D、体现出侧重控制的风险类型28、加强稽核体系建设,提高稽核队伍素质,应从以下三方面着手(ABC)。A、建立对董(理)事会负责的稽核体系,增强稽核工作的独立性和权威性B、配备与业务发展相匹配的稽核力量,提升稽核工作的有效性C、提高稽核检查人员的职业操守,强化思想作风教育,培育作风严谨、廉洁奉公的良好职业道德D、转变稽核审计思路,引入风险导向审计观念29、案件防控应高度关注的重点环节有()ABCDEA、权卡(柜员卡)B、印鉴密押C、空白凭证D、金库尾箱E、轮岗休假30、案件查处原则遵循()ABCDA自查从宽B、他查从严C、尽职免责或减责D、失职重罚判断题:1、商业银行监事会承担监控操作风险管理有效性的最终责任。()2、在操作风险的日常管理方面,经营管理层对董事会负最终责任。()3、银监会防范操作风险“4+1”中,“1”是指对重要凭证管理。()4、银监会办公厅明确案件防控工作必须做好“四个到位”,即:责任到位、追究到位、惩戒到位、整改到位。()5、市场风险包括:利率风险、汇率风险、操作风险和商品 价格风险。()6、储蓄机构应当按照规定时间营业,不得擅自停业或者缩短营业时间。()7、金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得,应当列入该金融机构的成本、费用。()8、审计机关经县级以上人民政府审计机关负责人批准,有权查询被审计单位在金融机构的账户。()9、营业网点必须设置专职授权人员,负责临柜业务的全过程监管并合规授权,不准授权岗兼业务岗,不准委托他人代理授权和违规授权。()10、抵债资产的管理必须遵循严格控制、低价处理、妥善保管、及时处分的原则。()11、严格“四双”制度,不准单人管库、单人押运、单人守库、单人临柜。()12、我国银行管理实践中,将操作风险归纳为人员风险、流程风险、IT系统及技术风险和外部事件风险。()13、对“三名”贷款的整治、排查也是案件防控内容之一()14、长期请病假没有来上班的也属于“九种人”排查范围()15对经进一步核查确认为案件的,在48小时内向省联社报送案件信息确认报告() 答案填空题:1、自开自贴自管保证金2、岗位轮换干部交流强制休假近亲属回避3、查询冻结挂失止付4、银行或其他金融机构5、中国人民银行6、信用风险市场风险7、连带责任8、贸易背景9、临柜押运10、牟利吸收存款发放贷款11、坚持标本兼治,重在治本坚持查防结合,重在防范12、合法原始凭证未经授权13、挪用偷支套用14大教育大检测大整改15、授权卡空白凭证金库尾箱16、案发当事人相关制约人领导责任人17、风险识别与评估内部控制措施18、降级撤职开除19、事前防范事中控制事后监督和纠正20、两 21、自查从宽尽职免责22、公安工商行政管理部门23、合规性真实性
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