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泓域咨询MACRO/ 风机排风设备项目简介及立项备案申请风机排风设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机是中国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,风力发电机。风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却,锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送,风洞风源和气垫船的充气和推进等 。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6876.77平方米(折合约10.31亩),其中:净用地面积6876.77平方米(红线范围折合约10.31亩)。项目规划总建筑面积10383.92平方米,其中:规划建设主体工程7913.24平方米,计容建筑面积10383.92平方米;预计建筑工程投资776.27万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为风机排风设备,根据市场情况,预计年产值4447.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1709.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元776.27623.62165.771709.091.1工程费用万元776.27623.623441.411.1.1建筑工程费用万元776.27776.2733.57%1.1.2设备购置及安装费万元623.62623.6226.97%1.2工程建设其他费用万元309.20309.2013.37%1.2.1无形资产万元135.23135.231.3预备费万元173.97173.971.3.1基本预备费万元82.7582.751.3.2涨价预备费万元91.2291.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元1709.091709.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金603.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3441.411112.142213.633441.413441.413441.411.1应收账款万元1032.42412.97774.321032.421032.421032.421.2存货万元1548.63619.451161.481548.631548.631548.631.2.1原辅材料万元464.59185.84348.44464.59464.59464.591.2.2燃料动力万元23.239.2917.4223.2323.2323.231.2.3在产品万元712.37284.95534.28712.37712.37712.371.2.4产成品万元348.44139.38261.33348.44348.44348.441.3现金万元860.35344.14645.26860.35860.35860.352流动负债万元2837.971135.192128.482837.972837.972837.972.1应付账款万元2837.971135.192128.482837.972837.972837.973流动资金万元603.44241.38452.58603.44603.44603.444铺底流动资金万元201.1480.46150.86201.14201.14201.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2312.53万元,其中:固定资产投资1709.09万元,占项目总投资的73.91%;流动资金603.44万元,占项目总投资的26.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资776.27万元,占项目总投资的33.57%;设备购置费623.62万元,占项目总投资的26.97%;其它投资309.20万元,占项目总投资的13.37%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1709.09+603.44=2312.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2312.53135.31%135.31%100.00%2项目建设投资万元1709.09100.00%100.00%73.91%2.1工程费用万元1399.8981.91%81.91%60.53%2.1.1建筑工程费万元776.2745.42%45.42%33.57%2.1.2设备购置及安装费万元623.6236.49%36.49%26.97%2.2工程建设其他费用万元135.237.91%7.91%5.85%2.2.1无形资产万元135.237.91%7.91%5.85%2.3预备费万元173.9710.18%10.18%7.52%2.3.1基本预备费万元82.754.84%4.84%3.58%2.3.2涨价预备费万元91.225.34%5.34%3.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1709.09100.00%100.00%73.91%5建设期间费用万元6流动资金万元603.4435.31%35.31%26.09%7铺底流动资金万元201.1511.77%11.77%8.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.22%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度165.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3268.153268.157913.247913.24650.731.1主要生产车间1960.891960.894747.944747.94403.451.2辅助生产车间1045.811045.812532.242532.24208.231.3其他生产车间261.45261.45458.97458.9739.042仓储工程693.38693.381605.941605.9496.042.1成品贮存173.34173.34401.49401.4924.012.2原料仓储360.56360.56835.09835.0949.942.3辅助材料仓库159.48159.48369.37369.3722.093供配电工程36.9836.9836.9836.982.493.1供配电室36.9836.9836.9836.982.494给排水工程42.5342.5342.5342.532.234.1给排水42.5342.5342.5342.532.235服务性工程439.14439.14439.14439.1426.265.1办公用房238.75238.75238.75238.7514.075.2生活服务200.39200.39200.39200.3911.476消防及环保工程123.88123.88123.88123.888.336.1消防环保工程123.88123.88123.88123.888.337项目总图工程18.4918.4918.4918.49-26.717.1场地及道路硬化1164.20241.96241.967.2场区围墙241.961164.201164.207.3安全保卫室18.4918.4918.4918.498绿化工程482.8216.90合计4622.5610383.9210383.92776.27(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费623.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量1286152.36千瓦时,折合158.07吨标准煤。2、项目年总用水量4891.43立方米,折合0.42吨标准煤。3、“风机排风设备项目投资建设项目”,年用电量1286152.36千瓦时,年总用水量4891.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.49吨标准煤/年。达产年综合节能量47.34吨标准煤/年,项目总节能率27.18%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“风机排风设备项目”主要从事风机排风设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性风机排风设备项目选址于某某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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