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文档简介

.NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出,且已经过核对,确保系统公式勾稽关系无误。为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解,保障操作人员顺利完成合并报表的报出,特针对本模块撰写此操作流程,请各公司使用人员仔细阅读。一、 个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整,核查无误后,登入企业绩效管理企业报表报表数据中心,进入数据中心后,如下图所示,切换报表主组织到需进行计算的核算账簿,选择相应的会计月,并点击查询。1.2个别报表计算1.2.1 点选上方选项卡数据计算,按照从左到右的顺序,从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算,请勿点击多表计算。1.2.2 涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据,如下图所示,请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织,涉及到长期股权投资的单位操作人员,点击自己所需操作的业务组织,点击勾选下级;涉及到内部往来明细表的,点击全选。1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后,需要进行上报工作,点击报表数据中心上方选项卡审核任务审核,进行报表审核,然后点击流程审批提交审批发起上报至报表人员,由报表人员点击报送管理任务上报,上报完成后,回到流程审批提交审批,再次提交审批至上级单位的报表管理人员。1.3.2报表上报并提交审批完成后,回到企业绩效管理企业报表报送管理,报表主组织选择已上报单位的上级单位,会计月点选需要上报月份,在下面的报表组织选择当前组织的所有下级,点击查询按钮,在右边出来的概况中,选中需要确认的公司(可多项选择)。然后点击上方选项卡确认按钮,完成层层上报。注意:在个别报表数据完成后,可暂时先不上报及确认,此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误,进行最后一步合并执行前再操作。二、 合并报表2.1个别报表调整2.1.1个别报表数据计算完成后,回到企业绩效管理合并报表个别报表调整成本法转权益法,如下图所示,点击上方自动生成,在弹窗内选择需合并的单位及会计期间,勾选第一个(002)模板,选择下一步,在新的弹窗内数据版本栏选择个别报表,然后点击执行。注意:如果用合并报表进行合并,数据版本需要选择合并报表。2.1.2生成个别报表调整凭证后,回到企业绩效管理合并报表个别报表调整凭证审核,选择生成的凭证,点击审核。注意:如果权益类部分需要手工调整,就需要选择个别报表调整凭证制单,再去个别报表调整凭证审核直接审核。2.1.3审核完成后,点击企业绩效管理合并报表个别报表调整执行,选择需进行合并的单位及会计期间,点击报表调整,生成的个别报表调整表在旁边的数据中心里进行查询,并在数据中心内点击审核表内审核,然后点击报送管理合并方案上报。2.2对账与抵消2.2.1完成个别报表数据调整,点击企业绩效管理合并报表对账及对账数据查询,进去后选择自动对账,如下图所示,在弹窗中选择需进行合并的单位及会计期间勾选前面四项,点击确定。2.2.2由于前期往来数据问题,导致合并抵消这里存在较大差异,至今年底可能存在3种抵消方式:1.自动抵消:系统内合并范围内内部客商之间的往来有凭证依据,能够在所在期间范围内完全勾稽上,系统可自动根据公式进行抵消; 2.手工调整抵消:合并体系内部客商之间往来能够勾稽,但金额存在差异,双击所在行蓝字信息,出现图2的窗口,点击调整及说明,进行手工差异调整;3.手工凭证抵消:如果出现图3所示只存在一方挂了内部往来,另一方完全没有数据,那就需要进行手工录入抵消凭证,进入企业绩效管理合并报表抵消分录制单,点击新增,如图4所示,抵消分录类别注意选择往来类,新增2条分录,合并报表项目如图所示(调整期初选择其他应收付年初数(报表),调整期末选择其他应收付期末数(报表),并填写金额。2.2.3进入企业绩效管理合并报表自动生成抵消分录,点击生成抵消分录,如下图所示,勾选相应项目,点击确定。2.2.4进入企业绩效管理合并报表抵消分录审核,选择查询条件,然后审核调整凭证。2.3合并执行2.3.1进入企业绩效管理合并报表合并执行,在报表合并体系选择需进行合并的单位及会计期间,点击合并。生成的合并报表在旁边的数据中心里进行查询,并在数据中心内点击审核表内审核,然后点击报送管理合并方案上报,完成合并报表上报工作。需注意及强调事项:1、 每个月的个别报表长期股权投资表及内部债权债务表,一定要选择相应对方单位,进行计算,否则合并报表数据无法抵消。2、 合并报表中对账

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