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泓域咨询MACRO/ 再生纤维素纤维投资建设项目立项申请报告再生纤维素纤维投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12472.90平方米(折合约18.70亩),其中:净用地面积12472.90平方米(红线范围折合约18.70亩)。项目规划总建筑面积19582.45平方米,其中:规划建设主体工程12103.00平方米,计容建筑面积19582.45平方米;预计建筑工程投资1535.92万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生纤维素纤维,根据市场情况,预计年产值7829.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3576.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1535.921391.55191.233576.001.1工程费用万元1535.921391.554808.931.1.1建筑工程费用万元1535.921535.9233.63%1.1.2设备购置及安装费万元1391.551391.5530.47%1.2工程建设其他费用万元648.53648.5314.20%1.2.1无形资产万元375.49375.491.3预备费万元273.04273.041.3.1基本预备费万元137.53137.531.3.2涨价预备费万元135.51135.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元3576.003576.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金991.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4808.932886.334699.194808.934808.934808.931.1应收账款万元1442.68793.471154.141442.681442.681442.681.2存货万元2164.021190.211731.212164.022164.022164.021.2.1原辅材料万元649.21357.06519.36649.21649.21649.211.2.2燃料动力万元32.4617.8525.9732.4632.4632.461.2.3在产品万元995.45547.50796.36995.45995.45995.451.2.4产成品万元486.90267.80389.52486.90486.90486.901.3现金万元1202.23661.23961.791202.231202.231202.232流动负债万元3817.912099.853054.333817.913817.913817.912.1应付账款万元3817.912099.853054.333817.913817.913817.913流动资金万元991.02545.06792.82991.02991.02991.024铺底流动资金万元330.34181.69264.27330.34330.34330.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4567.02万元,其中:固定资产投资3576.00万元,占项目总投资的78.30%;流动资金991.02万元,占项目总投资的21.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1535.92万元,占项目总投资的33.63%;设备购置费1391.55万元,占项目总投资的30.47%;其它投资648.53万元,占项目总投资的14.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3576.00+991.02=4567.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4567.02127.71%127.71%100.00%2项目建设投资万元3576.00100.00%100.00%78.30%2.1工程费用万元2927.4781.86%81.86%64.10%2.1.1建筑工程费万元1535.9242.95%42.95%33.63%2.1.2设备购置及安装费万元1391.5538.91%38.91%30.47%2.2工程建设其他费用万元375.4910.50%10.50%8.22%2.2.1无形资产万元375.4910.50%10.50%8.22%2.3预备费万元273.047.64%7.64%5.98%2.3.1基本预备费万元137.533.85%3.85%3.01%2.3.2涨价预备费万元135.513.79%3.79%2.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3576.00100.00%100.00%78.30%5建设期间费用万元6流动资金万元991.0227.71%27.71%21.70%7铺底流动资金万元330.349.24%9.24%7.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.51%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度191.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6658.736658.7312103.0012103.001044.211.1主要生产车间3995.243995.247261.807261.80647.411.2辅助生产车间2130.792130.793872.963872.96334.151.3其他生产车间532.70532.70701.97701.9762.652仓储工程1412.741412.744861.644861.64305.052.1成品贮存353.19353.191215.411215.4176.262.2原料仓储734.62734.622528.052528.05158.632.3辅助材料仓库324.93324.931118.181118.1870.163供配电工程75.3575.3575.3575.355.323.1供配电室75.3575.3575.3575.355.324给排水工程86.6586.6586.6586.654.764.1给排水86.6586.6586.6586.654.765服务性工程894.74894.74894.74894.7456.145.1办公用房522.16522.16522.16522.1623.265.2生活服务372.58372.58372.58372.5829.546消防及环保工程252.41252.41252.41252.4117.826.1消防环保工程252.41252.41252.41252.4117.827项目总图工程37.6737.6737.6737.6763.877.1场地及道路硬化2441.39497.28497.287.2场区围墙497.282441.392441.397.3安全保卫室37.6737.6737.6737.678绿化工程1107.1938.75合计9418.2919582.4519582.451535.92(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1391.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量1031232.68千瓦时,折合126.74吨标准煤。2、项目年总用水量7841.21立方米,折合0.67吨标准煤。3、“再生纤维素纤维投资建设项目投资建设项目”,年用电量1031232.68千瓦时,年总用水量7841.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.41吨标准煤/年。达产年综合节能量47.12吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“再生纤维素纤维投资建设项目”主要从事再生纤维素纤维项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生纤维素纤维投资建设项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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