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泓域咨询MACRO/ 公路涂料投资建设项目立项申请报告公路涂料投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20603.63平方米(折合约30.89亩),其中:净用地面积20603.63平方米(红线范围折合约30.89亩)。项目规划总建筑面积23694.17平方米,其中:规划建设主体工程14794.08平方米,计容建筑面积23694.17平方米;预计建筑工程投资1963.00万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为公路涂料,根据市场情况,预计年产值15339.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5750.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1963.002392.31186.175750.791.1工程费用万元1963.002392.3110995.661.1.1建筑工程费用万元1963.001963.0026.87%1.1.2设备购置及安装费万元2392.312392.3132.75%1.2工程建设其他费用万元1395.481395.4819.10%1.2.1无形资产万元560.15560.151.3预备费万元835.33835.331.3.1基本预备费万元447.45447.451.3.2涨价预备费万元387.88387.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元5750.795750.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1554.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10995.665203.439633.5310995.6610995.6610995.661.1应收账款万元3298.701484.412638.963298.703298.703298.701.2存货万元4948.052226.623958.444948.054948.054948.051.2.1原辅材料万元1484.41667.991187.531484.411484.411484.411.2.2燃料动力万元74.2233.4059.3874.2274.2274.221.2.3在产品万元2276.101024.251820.882276.102276.102276.101.2.4产成品万元1113.31500.99890.651113.311113.311113.311.3现金万元2748.911237.012199.132748.912748.912748.912流动负债万元9441.174248.537552.949441.179441.179441.172.1应付账款万元9441.174248.537552.949441.179441.179441.173流动资金万元1554.49699.521243.591554.491554.491554.494铺底流动资金万元518.16233.17414.53518.16518.16518.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7305.28万元,其中:固定资产投资5750.79万元,占项目总投资的78.72%;流动资金1554.49万元,占项目总投资的21.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1963.00万元,占项目总投资的26.87%;设备购置费2392.31万元,占项目总投资的32.75%;其它投资1395.48万元,占项目总投资的19.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5750.79+1554.49=7305.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7305.28127.03%127.03%100.00%2项目建设投资万元5750.79100.00%100.00%78.72%2.1工程费用万元4355.3175.73%75.73%59.62%2.1.1建筑工程费万元1963.0034.13%34.13%26.87%2.1.2设备购置及安装费万元2392.3141.60%41.60%32.75%2.2工程建设其他费用万元560.159.74%9.74%7.67%2.2.1无形资产万元560.159.74%9.74%7.67%2.3预备费万元835.3314.53%14.53%11.43%2.3.1基本预备费万元447.457.78%7.78%6.13%2.3.2涨价预备费万元387.886.74%6.74%5.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5750.79100.00%100.00%78.72%5建设期间费用万元6流动资金万元1554.4927.03%27.03%21.28%7铺底流动资金万元518.169.01%9.01%7.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.04%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度186.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7289.217289.2114794.0814794.081348.221.1主要生产车间4373.534373.538876.458876.45835.901.2辅助生产车间2332.552332.554734.114734.11431.431.3其他生产车间583.14583.14858.06858.0680.892仓储工程1546.511546.515785.065785.06383.422.1成品贮存386.63386.631446.271446.2795.862.2原料仓储804.19804.193008.233008.23199.382.3辅助材料仓库355.70355.701330.561330.5688.193供配电工程82.4882.4882.4882.486.153.1供配电室82.4882.4882.4882.486.154给排水工程94.8594.8594.8594.855.504.1给排水94.8594.8594.8594.855.505服务性工程979.46979.46979.46979.4664.925.1办公用房476.52476.52476.52476.5235.785.2生活服务502.94502.94502.94502.9427.716消防及环保工程276.31276.31276.31276.3120.606.1消防环保工程276.31276.31276.31276.3120.607项目总图工程41.2441.2441.2441.24102.407.1场地及道路硬化2620.76455.83455.837.2场区围墙455.832620.762620.767.3安全保卫室41.2441.2441.2441.248绿化工程908.2331.79合计10310.0623694.1723694.171963.00(四)设备方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费2392.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量1078343.60千瓦时,折合132.53吨标准煤。2、项目年总用水量10629.80立方米,折合0.91吨标准煤。3、“公路涂料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1078343.60千瓦时,年总用水量10629.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.44吨标准煤/年。达产年综合节能量46.88吨标准煤/年,项目总节能率29.57%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“公路涂料投资建设项目”主要从事公路涂料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性公路涂料投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要求。因此,建

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