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泓域咨询MACRO/ 医用X射线摄片机投资建设项目立项申请报告医用X射线摄片机投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18929.46平方米(折合约28.38亩),其中:净用地面积18929.46平方米(红线范围折合约28.38亩)。项目规划总建筑面积27069.13平方米,其中:规划建设主体工程20291.69平方米,计容建筑面积27069.13平方米;预计建筑工程投资2433.22万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医用X射线摄片机,根据市场情况,预计年产值10815.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4675.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2433.221757.68164.754675.601.1工程费用万元2433.221757.686634.851.1.1建筑工程费用万元2433.222433.2239.26%1.1.2设备购置及安装费万元1757.681757.6828.36%1.2工程建设其他费用万元484.70484.707.82%1.2.1无形资产万元208.72208.721.3预备费万元275.98275.981.3.1基本预备费万元158.01158.011.3.2涨价预备费万元117.97117.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元4675.604675.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1521.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6634.854647.325298.666634.856634.856634.851.1应收账款万元1990.451094.751393.321990.451990.451990.451.2存货万元2985.681642.132089.982985.682985.682985.681.2.1原辅材料万元895.70492.64626.99895.70895.70895.701.2.2燃料动力万元44.7924.6331.3544.7944.7944.791.2.3在产品万元1373.41755.38961.391373.411373.411373.411.2.4产成品万元671.78369.48470.24671.78671.78671.781.3现金万元1658.71912.291161.101658.711658.711658.712流动负债万元5113.232812.283579.265113.235113.235113.232.1应付账款万元5113.232812.283579.265113.235113.235113.233流动资金万元1521.62836.891065.131521.621521.621521.624铺底流动资金万元507.20278.96355.04507.20507.20507.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6197.22万元,其中:固定资产投资4675.60万元,占项目总投资的75.45%;流动资金1521.62万元,占项目总投资的24.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2433.22万元,占项目总投资的39.26%;设备购置费1757.68万元,占项目总投资的28.36%;其它投资484.70万元,占项目总投资的7.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4675.60+1521.62=6197.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6197.22132.54%132.54%100.00%2项目建设投资万元4675.60100.00%100.00%75.45%2.1工程费用万元4190.9089.63%89.63%67.63%2.1.1建筑工程费万元2433.2252.04%52.04%39.26%2.1.2设备购置及安装费万元1757.6837.59%37.59%28.36%2.2工程建设其他费用万元208.724.46%4.46%3.37%2.2.1无形资产万元208.724.46%4.46%3.37%2.3预备费万元275.985.90%5.90%4.45%2.3.1基本预备费万元158.013.38%3.38%2.55%2.3.2涨价预备费万元117.972.52%2.52%1.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4675.60100.00%100.00%75.45%5建设期间费用万元6流动资金万元1521.6232.54%32.54%24.55%7铺底流动资金万元507.2110.85%10.85%8.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.11%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度164.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8713.758713.7520291.6920291.692006.401.1主要生产车间5228.255228.2512175.0112175.011243.971.2辅助生产车间2788.402788.406493.346493.34642.051.3其他生产车间697.10697.101176.921176.92120.382仓储工程1848.751848.754405.344405.34316.792.1成品贮存462.19462.191101.341101.3479.202.2原料仓储961.35961.352290.782290.78164.732.3辅助材料仓库425.21425.211013.231013.2372.863供配电工程98.6098.6098.6098.607.983.1供配电室98.6098.6098.6098.607.984给排水工程113.39113.39113.39113.397.134.1给排水113.39113.39113.39113.397.135服务性工程1170.871170.871170.871170.8784.205.1办公用房551.03551.03551.03551.0336.055.2生活服务619.84619.84619.84619.8448.516消防及环保工程330.31330.31330.31330.3126.726.1消防环保工程330.31330.31330.31330.3126.727项目总图工程49.3049.3049.3049.30-62.097.1场地及道路硬化3392.45686.23686.237.2场区围墙686.233392.453392.457.3安全保卫室49.3049.3049.3049.308绿化工程1316.8646.09合计12324.9727069.1327069.132433.22(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1757.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量772570.17千瓦时,折合94.95吨标准煤。2、项目年总用水量4630.47立方米,折合0.40吨标准煤。3、“医用X射线摄片机投资建设项目投资建设项目”,年用电量772570.17千瓦时,年总用水量4630.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.35吨标准煤/年。达产年综合节能量37.08吨标准煤/年,项目总节能率26.64%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“医用X射线摄片机投资建设项目”主要从事医用X射线摄片机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医用X射线摄片机投资建设项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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