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泓域咨询MACRO/ 多晶硅投资建设项目立项申请报告多晶硅投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40633.64平方米(折合约60.92亩),其中:净用地面积40633.64平方米(红线范围折合约60.92亩)。项目规划总建筑面积41039.98平方米,其中:规划建设主体工程26746.31平方米,计容建筑面积41039.98平方米;预计建筑工程投资3383.52万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为多晶硅,根据市场情况,预计年产值27405.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12051.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3383.523494.64197.8212051.191.1工程费用万元3383.523494.6416801.351.1.1建筑工程费用万元3383.523383.5221.33%1.1.2设备购置及安装费万元3494.643494.6422.03%1.2工程建设其他费用万元5173.035173.0332.61%1.2.1无形资产万元2094.122094.121.3预备费万元3078.913078.911.3.1基本预备费万元1297.141297.141.3.2涨价预备费万元1781.771781.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元12051.1912051.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3813.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16801.357102.6611983.3616801.3516801.3516801.351.1应收账款万元5040.402016.163528.285040.405040.405040.401.2存货万元7560.613024.245292.437560.617560.617560.611.2.1原辅材料万元2268.18907.271587.732268.182268.182268.181.2.2燃料动力万元113.4145.3679.39113.41113.41113.411.2.3在产品万元3477.881391.152434.523477.883477.883477.881.2.4产成品万元1701.14680.451190.801701.141701.141701.141.3现金万元4200.341680.132940.244200.344200.344200.342流动负债万元12988.025195.219091.6112988.0212988.0212988.022.1应付账款万元12988.025195.219091.6112988.0212988.0212988.023流动资金万元3813.331525.332669.333813.333813.333813.334铺底流动资金万元1271.10508.44889.781271.101271.101271.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15864.52万元,其中:固定资产投资12051.19万元,占项目总投资的75.96%;流动资金3813.33万元,占项目总投资的24.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3383.52万元,占项目总投资的21.33%;设备购置费3494.64万元,占项目总投资的22.03%;其它投资5173.03万元,占项目总投资的32.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12051.19+3813.33=15864.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15864.52131.64%131.64%100.00%2项目建设投资万元12051.19100.00%100.00%75.96%2.1工程费用万元6878.1657.07%57.07%43.36%2.1.1建筑工程费万元3383.5228.08%28.08%21.33%2.1.2设备购置及安装费万元3494.6429.00%29.00%22.03%2.2工程建设其他费用万元2094.1217.38%17.38%13.20%2.2.1无形资产万元2094.1217.38%17.38%13.20%2.3预备费万元3078.9125.55%25.55%19.41%2.3.1基本预备费万元1297.1410.76%10.76%8.18%2.3.2涨价预备费万元1781.7714.79%14.79%11.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12051.19100.00%100.00%75.96%5建设期间费用万元6流动资金万元3813.3331.64%31.64%24.04%7铺底流动资金万元1271.1110.55%10.55%8.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.63%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度197.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16268.6616268.6626746.3126746.312425.591.1主要生产车间9761.209761.2016047.7916047.791503.871.2辅助生产车间5205.975205.978558.828558.82776.191.3其他生产车间1301.491301.491551.291551.29145.542仓储工程3451.623451.629290.899290.89612.792.1成品贮存862.90862.902322.722322.72153.202.2原料仓储1794.841794.844831.264831.26318.652.3辅助材料仓库793.87793.872136.902136.90140.943供配电工程184.09184.09184.09184.0913.663.1供配电室184.09184.09184.09184.0913.664给排水工程211.70211.70211.70211.7012.224.1给排水211.70211.70211.70211.7012.225服务性工程2186.032186.032186.032186.03144.185.1办公用房951.05951.05951.05951.0559.395.2生活服务1234.981234.981234.981234.9868.476消防及环保工程616.69616.69616.69616.6945.766.1消防环保工程616.69616.69616.69616.6945.767项目总图工程92.0492.0492.0492.0462.747.1场地及道路硬化6176.681069.931069.937.2场区围墙1069.936176.686176.687.3安全保卫室92.0492.0492.0492.048绿化工程1902.2866.58合计23010.8341039.9841039.983383.52(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费3494.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量1009263.86千瓦时,折合124.04吨标准煤。2、项目年总用水量27192.91立方米,折合2.32吨标准煤。3、“多晶硅投资建设项目投资建设项目”,年用电量1009263.86千瓦时,年总用水量27192.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.36吨标准煤/年。达产年综合节能量44.40吨标准煤/年,项目总节能率20.10%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“多晶硅投资建设项目”主要从事多晶硅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性多晶硅投资建设项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划要求。因此

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