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文档简介
泓域咨询MACRO/ 交通管理与控制系统投资建设项目立项申请报告交通管理与控制系统投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30381.85平方米(折合约45.55亩),其中:净用地面积30381.85平方米(红线范围折合约45.55亩)。项目规划总建筑面积31293.31平方米,其中:规划建设主体工程22606.38平方米,计容建筑面积31293.31平方米;预计建筑工程投资2808.89万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为交通管理与控制系统,根据市场情况,预计年产值21265.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8939.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2808.893527.73196.268939.641.1工程费用万元2808.893527.7313439.311.1.1建筑工程费用万元2808.892808.8923.49%1.1.2设备购置及安装费万元3527.733527.7329.51%1.2工程建设其他费用万元2603.022603.0221.77%1.2.1无形资产万元1240.071240.071.3预备费万元1362.951362.951.3.1基本预备费万元623.15623.151.3.2涨价预备费万元739.80739.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元8939.648939.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3015.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13439.3110206.9011243.2713439.3113439.3113439.311.1应收账款万元4031.792419.083225.434031.794031.794031.791.2存货万元6047.693628.614838.156047.696047.696047.691.2.1原辅材料万元1814.311088.581451.451814.311814.311814.311.2.2燃料动力万元90.7254.4372.5790.7290.7290.721.2.3在产品万元2781.941669.162225.552781.942781.942781.941.2.4产成品万元1360.73816.441088.581360.731360.731360.731.3现金万元3359.832015.902687.863359.833359.833359.832流动负债万元10423.636254.188338.9010423.6310423.6310423.632.1应付账款万元10423.636254.188338.9010423.6310423.6310423.633流动资金万元3015.681809.412412.543015.683015.683015.684铺底流动资金万元1005.22603.14804.181005.221005.221005.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11955.32万元,其中:固定资产投资8939.64万元,占项目总投资的74.78%;流动资金3015.68万元,占项目总投资的25.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2808.89万元,占项目总投资的23.49%;设备购置费3527.73万元,占项目总投资的29.51%;其它投资2603.02万元,占项目总投资的21.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8939.64+3015.68=11955.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11955.32133.73%133.73%100.00%2项目建设投资万元8939.64100.00%100.00%74.78%2.1工程费用万元6336.6270.88%70.88%53.00%2.1.1建筑工程费万元2808.8931.42%31.42%23.49%2.1.2设备购置及安装费万元3527.7339.46%39.46%29.51%2.2工程建设其他费用万元1240.0713.87%13.87%10.37%2.2.1无形资产万元1240.0713.87%13.87%10.37%2.3预备费万元1362.9515.25%15.25%11.40%2.3.1基本预备费万元623.156.97%6.97%5.21%2.3.2涨价预备费万元739.808.28%8.28%6.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8939.64100.00%100.00%74.78%5建设期间费用万元6流动资金万元3015.6833.73%33.73%25.22%7铺底流动资金万元1005.2311.24%11.24%8.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.74%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度196.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14980.1314980.1322606.3822606.382232.071.1主要生产车间8988.088988.0813563.8313563.831383.881.2辅助生产车间4793.644793.647234.047234.04714.261.3其他生产车间1198.411198.411311.171311.17133.922仓储工程3178.243178.245646.505646.50405.462.1成品贮存794.56794.561411.631411.63101.362.2原料仓储1652.681652.682936.182936.18210.842.3辅助材料仓库731.00731.001298.701298.7093.263供配电工程169.51169.51169.51169.5113.693.1供配电室169.51169.51169.51169.5113.694给排水工程194.93194.93194.93194.9312.254.1给排水194.93194.93194.93194.9312.255服务性工程2012.892012.892012.892012.89144.545.1办公用房1155.211155.211155.211155.2173.795.2生活服务857.68857.68857.68857.6864.126消防及环保工程567.85567.85567.85567.8545.876.1消防环保工程567.85567.85567.85567.8545.877项目总图工程84.7584.7584.7584.75-116.867.1场地及道路硬化5749.121110.871110.877.2场区围墙1110.875749.125749.127.3安全保卫室84.7584.7584.7584.758绿化工程2053.4871.87合计21188.3031293.3131293.312808.89(四)设备方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费3527.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量422452.27千瓦时,折合51.92吨标准煤。2、项目年总用水量18828.71立方米,折合1.61吨标准煤。3、“交通管理与控制系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量422452.27千瓦时,年总用水量18828.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.53吨标准煤/年。达产年综合节能量20.82吨标准煤/年,项目总节能率22.92%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“交通管理与控制系统投资建设项目”主要从事交通管理与控制系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性交通管理与控制系统投资建设项目选址于某某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项
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