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泓域咨询MACRO/ 工业石油萘投资建设项目立项申请报告工业石油萘投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57768.87平方米(折合约86.61亩),其中:净用地面积57768.87平方米(红线范围折合约86.61亩)。项目规划总建筑面积62390.38平方米,其中:规划建设主体工程48956.82平方米,计容建筑面积62390.38平方米;预计建筑工程投资4951.79万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为工业石油萘,根据市场情况,预计年产值23859.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14404.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4951.796489.71166.3214404.981.1工程费用万元4951.796489.7115574.881.1.1建筑工程费用万元4951.794951.7929.24%1.1.2设备购置及安装费万元6489.716489.7138.33%1.2工程建设其他费用万元2963.482963.4817.50%1.2.1无形资产万元1418.481418.481.3预备费万元1545.001545.001.3.1基本预备费万元808.09808.091.3.2涨价预备费万元736.91736.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元14404.9814404.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2527.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15574.887277.0012971.0815574.8815574.8815574.881.1应收账款万元4672.462102.613270.724672.464672.464672.461.2存货万元7008.703153.914906.097008.707008.707008.701.2.1原辅材料万元2102.61946.171471.832102.612102.612102.611.2.2燃料动力万元105.1347.3173.59105.13105.13105.131.2.3在产品万元3224.001450.802256.803224.003224.003224.001.2.4产成品万元1576.96709.631103.871576.961576.961576.961.3现金万元3893.721752.172725.603893.723893.723893.722流动负债万元13047.535871.399133.2713047.5313047.5313047.532.1应付账款万元13047.535871.399133.2713047.5313047.5313047.533流动资金万元2527.351137.311769.142527.352527.352527.354铺底流动资金万元842.44379.10589.71842.44842.44842.443、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16932.33万元,其中:固定资产投资14404.98万元,占项目总投资的85.07%;流动资金2527.35万元,占项目总投资的14.93%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4951.79万元,占项目总投资的29.24%;设备购置费6489.71万元,占项目总投资的38.33%;其它投资2963.48万元,占项目总投资的17.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14404.98+2527.35=16932.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16932.33117.54%117.54%100.00%2项目建设投资万元14404.98100.00%100.00%85.07%2.1工程费用万元11441.5079.43%79.43%67.57%2.1.1建筑工程费万元4951.7934.38%34.38%29.24%2.1.2设备购置及安装费万元6489.7145.05%45.05%38.33%2.2工程建设其他费用万元1418.489.85%9.85%8.38%2.2.1无形资产万元1418.489.85%9.85%8.38%2.3预备费万元1545.0010.73%10.73%9.12%2.3.1基本预备费万元808.095.61%5.61%4.77%2.3.2涨价预备费万元736.915.12%5.12%4.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14404.98100.00%100.00%85.07%5建设期间费用万元6流动资金万元2527.3517.54%17.54%14.93%7铺底流动资金万元842.455.85%5.85%4.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.45%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度166.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24280.9224280.9248956.8248956.824274.161.1主要生产车间14568.5514568.5529374.0929374.092649.981.2辅助生产车间7769.897769.8915666.1815666.181367.731.3其他生产车间1942.471942.472839.502839.50256.452仓储工程5151.545151.548731.818731.81554.422.1成品贮存1287.881287.882182.952182.95138.602.2原料仓储2678.802678.804540.544540.54288.302.3辅助材料仓库1184.851184.852008.322008.32127.523供配电工程274.75274.75274.75274.7519.633.1供配电室274.75274.75274.75274.7519.634给排水工程315.96315.96315.96315.9617.554.1给排水315.96315.96315.96315.9617.555服务性工程3262.643262.643262.643262.64207.165.1办公用房1397.391397.391397.391397.3990.545.2生活服务1865.251865.251865.251865.25106.636消防及环保工程920.41920.41920.41920.4165.756.1消防环保工程920.41920.41920.41920.4165.757项目总图工程137.37137.37137.37137.37-285.067.1场地及道路硬化8932.811916.181916.187.2场区围墙1916.188932.818932.817.3安全保卫室137.37137.37137.37137.378绿化工程2805.2598.18合计34343.5962390.3862390.384951.79(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费6489.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量941323.25千瓦时,折合115.69吨标准煤。2、项目年总用水量15837.96立方米,折合1.35吨标准煤。3、“工业石油萘投资建设项目投资建设项目”,年用电量941323.25千瓦时,年总用水量15837.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.04吨标准煤/年。达产年综合节能量45.52吨标准煤/年,项目总节能率27.68%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“工业石油萘投资建设项目”主要从事工业石油萘项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性工业石油萘投资建设项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业

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