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泓域咨询MACRO/ 成型管件投资建设项目立项申请报告成型管件投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38239.11平方米(折合约57.33亩),其中:净用地面积38239.11平方米(红线范围折合约57.33亩)。项目规划总建筑面积49328.45平方米,其中:规划建设主体工程33372.15平方米,计容建筑面积49328.45平方米;预计建筑工程投资3852.70万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为成型管件,根据市场情况,预计年产值26251.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9687.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3852.704758.19168.979687.051.1工程费用万元3852.704758.1919761.751.1.1建筑工程费用万元3852.703852.7030.72%1.1.2设备购置及安装费万元4758.194758.1937.94%1.2工程建设其他费用万元1076.161076.168.58%1.2.1无形资产万元575.86575.861.3预备费万元500.30500.301.3.1基本预备费万元212.51212.511.3.2涨价预备费万元287.79287.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元9687.059687.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2854.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19761.7511267.9012870.7719761.7519761.7519761.751.1应收账款万元5928.523853.544742.825928.525928.525928.521.2存货万元8892.795780.317114.238892.798892.798892.791.2.1原辅材料万元2667.841734.092134.272667.842667.842667.841.2.2燃料动力万元133.3986.70106.71133.39133.39133.391.2.3在产品万元4090.682658.943272.554090.684090.684090.681.2.4产成品万元2000.881300.571600.702000.882000.882000.881.3现金万元4940.443211.283952.354940.444940.444940.442流动负债万元16906.8710989.4713525.5016906.8716906.8716906.872.1应付账款万元16906.8710989.4713525.5016906.8716906.8716906.873流动资金万元2854.881855.672283.902854.882854.882854.884铺底流动资金万元951.62618.56761.30951.62951.62951.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12541.93万元,其中:固定资产投资9687.05万元,占项目总投资的77.24%;流动资金2854.88万元,占项目总投资的22.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3852.70万元,占项目总投资的30.72%;设备购置费4758.19万元,占项目总投资的37.94%;其它投资1076.16万元,占项目总投资的8.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9687.05+2854.88=12541.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12541.93129.47%129.47%100.00%2项目建设投资万元9687.05100.00%100.00%77.24%2.1工程费用万元8610.8988.89%88.89%68.66%2.1.1建筑工程费万元3852.7039.77%39.77%30.72%2.1.2设备购置及安装费万元4758.1949.12%49.12%37.94%2.2工程建设其他费用万元575.865.94%5.94%4.59%2.2.1无形资产万元575.865.94%5.94%4.59%2.3预备费万元500.305.16%5.16%3.99%2.3.1基本预备费万元212.512.19%2.19%1.69%2.3.2涨价预备费万元287.792.97%2.97%2.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9687.05100.00%100.00%77.24%5建设期间费用万元6流动资金万元2854.8829.47%29.47%22.76%7铺底流动资金万元951.639.82%9.82%7.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.42%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度168.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16064.2316064.2333372.1533372.152867.111.1主要生产车间9638.549638.5420023.2920023.291777.611.2辅助生产车间5140.555140.5510679.0910679.09917.481.3其他生产车间1285.141285.141935.581935.58172.032仓储工程3408.253408.2510371.5910371.59648.042.1成品贮存852.06852.062592.902592.90162.012.2原料仓储1772.291772.295393.235393.23336.982.3辅助材料仓库783.90783.902385.472385.47149.053供配电工程181.77181.77181.77181.7712.783.1供配电室181.77181.77181.77181.7712.784给排水工程209.04209.04209.04209.0411.434.1给排水209.04209.04209.04209.0411.435服务性工程2158.562158.562158.562158.56134.875.1办公用房1206.311206.311206.311206.3174.315.2生活服务952.25952.25952.25952.2580.816消防及环保工程608.94608.94608.94608.9442.806.1消防环保工程608.94608.94608.94608.9442.807项目总图工程90.8990.8990.8990.8952.527.1场地及道路硬化6070.881014.851014.857.2场区围墙1014.856070.886070.887.3安全保卫室90.8990.8990.8990.898绿化工程2375.7783.15合计22721.6849328.4549328.453852.70(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费4758.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1136927.12千瓦时,折合139.73吨标准煤。2、项目年总用水量11605.81立方米,折合0.99吨标准煤。3、“成型管件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1136927.12千瓦时,年总用水量11605.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.72吨标准煤/年。达产年综合节能量37.41吨标准煤/年,项目总节能率24.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“成型管件投资建设项目”主要从事成型管件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性成型管件投资建设项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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