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泓域咨询MACRO/ 数字新媒体投资建设项目立项申请报告数字新媒体投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13560.11平方米(折合约20.33亩),其中:净用地面积13560.11平方米(红线范围折合约20.33亩)。项目规划总建筑面积20475.77平方米,其中:规划建设主体工程13957.09平方米,计容建筑面积20475.77平方米;预计建筑工程投资1620.39万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为数字新媒体,根据市场情况,预计年产值14136.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3940.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1620.391647.22193.823940.361.1工程费用万元1620.391647.229741.571.1.1建筑工程费用万元1620.391620.3928.92%1.1.2设备购置及安装费万元1647.221647.2229.40%1.2工程建设其他费用万元672.75672.7512.01%1.2.1无形资产万元339.32339.321.3预备费万元333.43333.431.3.1基本预备费万元178.37178.371.3.2涨价预备费万元155.06155.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元3940.363940.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1663.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9741.573635.556456.569741.579741.579741.571.1应收账款万元2922.471168.992191.852922.472922.472922.471.2存货万元4383.711753.483287.784383.714383.714383.711.2.1原辅材料万元1315.11526.05986.331315.111315.111315.111.2.2燃料动力万元65.7626.3049.3265.7665.7665.761.2.3在产品万元2016.51806.601512.382016.512016.512016.511.2.4产成品万元986.33394.53739.75986.33986.33986.331.3现金万元2435.39974.161826.542435.392435.392435.392流动负债万元8078.203231.286058.658078.208078.208078.202.1应付账款万元8078.203231.286058.658078.208078.208078.203流动资金万元1663.37665.351247.531663.371663.371663.374铺底流动资金万元554.45221.78415.84554.45554.45554.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5603.73万元,其中:固定资产投资3940.36万元,占项目总投资的70.32%;流动资金1663.37万元,占项目总投资的29.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1620.39万元,占项目总投资的28.92%;设备购置费1647.22万元,占项目总投资的29.40%;其它投资672.75万元,占项目总投资的12.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3940.36+1663.37=5603.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5603.73142.21%142.21%100.00%2项目建设投资万元3940.36100.00%100.00%70.32%2.1工程费用万元3267.6182.93%82.93%58.31%2.1.1建筑工程费万元1620.3941.12%41.12%28.92%2.1.2设备购置及安装费万元1647.2241.80%41.80%29.40%2.2工程建设其他费用万元339.328.61%8.61%6.06%2.2.1无形资产万元339.328.61%8.61%6.06%2.3预备费万元333.438.46%8.46%5.95%2.3.1基本预备费万元178.374.53%4.53%3.18%2.3.2涨价预备费万元155.063.94%3.94%2.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3940.36100.00%100.00%70.32%5建设期间费用万元6流动资金万元1663.3742.21%42.21%29.68%7铺底流动资金万元554.4614.07%14.07%9.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.99%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度193.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4888.414888.4113957.0913957.091214.971.1主要生产车间2933.052933.058374.258374.25753.281.2辅助生产车间1564.291564.294466.274466.27388.791.3其他生产车间391.07391.07809.51809.5172.902仓储工程1037.141037.144237.144237.14268.252.1成品贮存259.29259.291059.291059.2967.062.2原料仓储539.31539.312203.312203.31139.492.3辅助材料仓库238.54238.54974.54974.5461.703供配电工程55.3155.3155.3155.313.943.1供配电室55.3155.3155.3155.313.944给排水工程63.6163.6163.6163.613.524.1给排水63.6163.6163.6163.613.525服务性工程656.86656.86656.86656.8641.595.1办公用房266.03266.03266.03266.0319.275.2生活服务390.83390.83390.83390.8318.286消防及环保工程185.30185.30185.30185.3013.206.1消防环保工程185.30185.30185.30185.3013.207项目总图工程27.6627.6627.6627.6652.337.1场地及道路硬化1860.70382.29382.297.2场区围墙382.291860.701860.707.3安全保卫室27.6627.6627.6627.668绿化工程645.4022.59合计6914.3020475.7720475.771620.39(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1647.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量973788.29千瓦时,折合119.68吨标准煤。2、项目年总用水量7897.34立方米,折合0.67吨标准煤。3、“数字新媒体投资建设项目投资建设项目”,年用电量973788.29千瓦时,年总用水量7897.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.35吨标准煤/年。达产年综合节能量40.12吨标准煤/年,项目总节能率22.29%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“数字新媒体投资建设项目”主要从事数字新媒体项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性数字新媒体投资建设项目选址于xxx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范基地环境保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