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文档简介

泓域咨询MACRO/ 摄影培训投资建设项目立项申请报告摄影培训投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25846.25平方米(折合约38.75亩),其中:净用地面积25846.25平方米(红线范围折合约38.75亩)。项目规划总建筑面积28430.88平方米,其中:规划建设主体工程20341.96平方米,计容建筑面积28430.88平方米;预计建筑工程投资2166.01万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为摄影培训,根据市场情况,预计年产值16201.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6665.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2166.013070.47172.006665.001.1工程费用万元2166.013070.4711284.961.1.1建筑工程费用万元2166.012166.0125.40%1.1.2设备购置及安装费万元3070.473070.4736.00%1.2工程建设其他费用万元1428.521428.5216.75%1.2.1无形资产万元597.34597.341.3预备费万元831.18831.181.3.1基本预备费万元363.17363.171.3.2涨价预备费万元468.01468.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元6665.006665.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1862.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11284.967619.018865.7011284.9611284.9611284.961.1应收账款万元3385.492031.292708.393385.493385.493385.491.2存货万元5078.233046.944062.595078.235078.235078.231.2.1原辅材料万元1523.47914.081218.781523.471523.471523.471.2.2燃料动力万元76.1745.7060.9476.1776.1776.171.2.3在产品万元2335.991401.591868.792335.992335.992335.991.2.4产成品万元1142.60685.56914.081142.601142.601142.601.3现金万元2821.241692.742256.992821.242821.242821.242流动负债万元9422.045653.227537.639422.049422.049422.042.1应付账款万元9422.045653.227537.639422.049422.049422.043流动资金万元1862.921117.751490.341862.921862.921862.924铺底流动资金万元620.97372.58496.78620.97620.97620.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8527.92万元,其中:固定资产投资6665.00万元,占项目总投资的78.16%;流动资金1862.92万元,占项目总投资的21.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2166.01万元,占项目总投资的25.40%;设备购置费3070.47万元,占项目总投资的36.00%;其它投资1428.52万元,占项目总投资的16.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6665.00+1862.92=8527.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8527.92127.95%127.95%100.00%2项目建设投资万元6665.00100.00%100.00%78.16%2.1工程费用万元5236.4878.57%78.57%61.40%2.1.1建筑工程费万元2166.0132.50%32.50%25.40%2.1.2设备购置及安装费万元3070.4746.07%46.07%36.00%2.2工程建设其他费用万元597.348.96%8.96%7.00%2.2.1无形资产万元597.348.96%8.96%7.00%2.3预备费万元831.1812.47%12.47%9.75%2.3.1基本预备费万元363.175.45%5.45%4.26%2.3.2涨价预备费万元468.017.02%7.02%5.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6665.00100.00%100.00%78.16%5建设期间费用万元6流动资金万元1862.9227.95%27.95%21.84%7铺底流动资金万元620.979.32%9.32%7.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.85%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度172.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11484.7711484.7720341.9620341.961704.731.1主要生产车间6890.866890.8612205.1812205.181056.931.2辅助生产车间3675.133675.136509.436509.43545.511.3其他生产车间918.78918.781179.831179.83102.282仓储工程2436.662436.665257.805257.80320.452.1成品贮存609.16609.161314.451314.4580.112.2原料仓储1267.061267.062734.062734.06166.632.3辅助材料仓库560.43560.431209.291209.2973.703供配电工程129.95129.95129.95129.958.913.1供配电室129.95129.95129.95129.958.914给排水工程149.45149.45149.45149.457.974.1给排水149.45149.45149.45149.457.975服务性工程1543.221543.221543.221543.2294.065.1办公用房774.73774.73774.73774.7346.895.2生活服务768.49768.49768.49768.4955.576消防及环保工程435.35435.35435.35435.3529.856.1消防环保工程435.35435.35435.35435.3529.857项目总图工程64.9864.9864.9864.98-46.667.1场地及道路硬化4228.04886.09886.097.2场区围墙886.094228.044228.047.3安全保卫室64.9864.9864.9864.988绿化工程1334.3246.70合计16244.3728430.8828430.882166.01(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费3070.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量1140344.49千瓦时,折合140.15吨标准煤。2、项目年总用水量14009.37立方米,折合1.20吨标准煤。3、“摄影培训投资建设项目投资建设项目”,年用电量1140344.49千瓦时,年总用水量14009.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.35吨标准煤/年。达产年综合节能量52.28吨标准煤/年,项目总节能率29.97%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“摄影培训投资建设项目”主要从事摄影培训项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性摄影培训投资建设项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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