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泓域咨询MACRO/ 汽车变速器投资建设项目立项申请报告汽车变速器投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16028.01平方米(折合约24.03亩),其中:净用地面积16028.01平方米(红线范围折合约24.03亩)。项目规划总建筑面积20195.29平方米,其中:规划建设主体工程13614.59平方米,计容建筑面积20195.29平方米;预计建筑工程投资1728.79万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车变速器,根据市场情况,预计年产值13253.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4214.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1728.791999.49175.374214.141.1工程费用万元1728.791999.498383.611.1.1建筑工程费用万元1728.791728.7929.35%1.1.2设备购置及安装费万元1999.491999.4933.94%1.2工程建设其他费用万元485.86485.868.25%1.2.1无形资产万元255.54255.541.3预备费万元230.32230.321.3.1基本预备费万元114.19114.191.3.2涨价预备费万元116.13116.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元4214.144214.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1676.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8383.613537.417377.768383.618383.618383.611.1应收账款万元2515.081006.031886.312515.082515.082515.081.2存货万元3772.621509.052829.473772.623772.623772.621.2.1原辅材料万元1131.79452.71848.841131.791131.791131.791.2.2燃料动力万元56.5922.6442.4456.5956.5956.591.2.3在产品万元1735.41694.161301.551735.411735.411735.411.2.4产成品万元848.84339.54636.63848.84848.84848.841.3现金万元2095.90838.361571.932095.902095.902095.902流动负债万元6706.672682.675030.006706.676706.676706.672.1应付账款万元6706.672682.675030.006706.676706.676706.673流动资金万元1676.94670.781257.701676.941676.941676.944铺底流动资金万元558.97223.59419.23558.97558.97558.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5891.08万元,其中:固定资产投资4214.14万元,占项目总投资的71.53%;流动资金1676.94万元,占项目总投资的28.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1728.79万元,占项目总投资的29.35%;设备购置费1999.49万元,占项目总投资的33.94%;其它投资485.86万元,占项目总投资的8.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4214.14+1676.94=5891.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5891.08139.79%139.79%100.00%2项目建设投资万元4214.14100.00%100.00%71.53%2.1工程费用万元3728.2888.47%88.47%63.29%2.1.1建筑工程费万元1728.7941.02%41.02%29.35%2.1.2设备购置及安装费万元1999.4947.45%47.45%33.94%2.2工程建设其他费用万元255.546.06%6.06%4.34%2.2.1无形资产万元255.546.06%6.06%4.34%2.3预备费万元230.325.47%5.47%3.91%2.3.1基本预备费万元114.192.71%2.71%1.94%2.3.2涨价预备费万元116.132.76%2.76%1.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4214.14100.00%100.00%71.53%5建设期间费用万元6流动资金万元1676.9439.79%39.79%28.47%7铺底流动资金万元558.9813.26%13.26%9.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.13%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度175.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6927.136927.1313614.5913614.591282.001.1主要生产车间4156.284156.288168.758168.75794.841.2辅助生产车间2216.682216.684356.674356.67410.241.3其他生产车间554.17554.17789.65789.6576.922仓储工程1469.691469.694277.464277.46292.932.1成品贮存367.42367.421069.371069.3773.232.2原料仓储764.24764.242224.282224.28152.322.3辅助材料仓库338.03338.03983.82983.8267.373供配电工程78.3878.3878.3878.386.043.1供配电室78.3878.3878.3878.386.044给排水工程90.1490.1490.1490.145.404.1给排水90.1490.1490.1490.145.405服务性工程930.80930.80930.80930.8063.745.1办公用房545.00545.00545.00545.0029.625.2生活服务385.80385.80385.80385.8037.026消防及环保工程262.58262.58262.58262.5820.236.1消防环保工程262.58262.58262.58262.5820.237项目总图工程39.1939.1939.1939.1930.597.1场地及道路硬化2732.80425.23425.237.2场区围墙425.232732.802732.807.3安全保卫室39.1939.1939.1939.198绿化工程796.1127.86合计9797.9220195.2920195.291728.79(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1999.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量1238797.35千瓦时,折合152.25吨标准煤。2、项目年总用水量11578.77立方米,折合0.99吨标准煤。3、“汽车变速器投资建设项目投资建设项目”,年用电量1238797.35千瓦时,年总用水量11578.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.24吨标准煤/年。达产年综合节能量62.59吨标准煤/年,项目总节能率23.92%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“汽车变速器投资建设项目”主要从事汽车变速器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车变速器投资建设项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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