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泓域咨询MACRO/ 烧碱投资建设项目立项申请报告烧碱投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19062.86平方米(折合约28.58亩),其中:净用地面积19062.86平方米(红线范围折合约28.58亩)。项目规划总建筑面积20206.63平方米,其中:规划建设主体工程15538.67平方米,计容建筑面积20206.63平方米;预计建筑工程投资1587.89万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为烧碱,根据市场情况,预计年产值12908.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5433.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1587.891440.60190.125433.631.1工程费用万元1587.891440.608915.021.1.1建筑工程费用万元1587.891587.8922.16%1.1.2设备购置及安装费万元1440.601440.6020.11%1.2工程建设其他费用万元2405.142405.1433.57%1.2.1无形资产万元1428.481428.481.3预备费万元976.66976.661.3.1基本预备费万元498.37498.371.3.2涨价预备费万元478.29478.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元5433.635433.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1731.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8915.023896.316100.508915.028915.028915.021.1应收账款万元2674.511203.532005.882674.512674.512674.511.2存货万元4011.761805.293008.824011.764011.764011.761.2.1原辅材料万元1203.53541.59902.651203.531203.531203.531.2.2燃料动力万元60.1827.0845.1360.1860.1860.181.2.3在产品万元1845.41830.431384.061845.411845.411845.411.2.4产成品万元902.65406.19676.98902.65902.65902.651.3现金万元2228.761002.941671.572228.762228.762228.762流动负债万元7183.433232.545387.577183.437183.437183.432.1应付账款万元7183.433232.545387.577183.437183.437183.433流动资金万元1731.59779.221298.691731.591731.591731.594铺底流动资金万元577.19259.74432.90577.19577.19577.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7165.22万元,其中:固定资产投资5433.63万元,占项目总投资的75.83%;流动资金1731.59万元,占项目总投资的24.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1587.89万元,占项目总投资的22.16%;设备购置费1440.60万元,占项目总投资的20.11%;其它投资2405.14万元,占项目总投资的33.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5433.63+1731.59=7165.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7165.22131.87%131.87%100.00%2项目建设投资万元5433.63100.00%100.00%75.83%2.1工程费用万元3028.4955.74%55.74%42.27%2.1.1建筑工程费万元1587.8929.22%29.22%22.16%2.1.2设备购置及安装费万元1440.6026.51%26.51%20.11%2.2工程建设其他费用万元1428.4826.29%26.29%19.94%2.2.1无形资产万元1428.4826.29%26.29%19.94%2.3预备费万元976.6617.97%17.97%13.63%2.3.1基本预备费万元498.379.17%9.17%6.96%2.3.2涨价预备费万元478.298.80%8.80%6.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5433.63100.00%100.00%75.83%5建设期间费用万元6流动资金万元1731.5931.87%31.87%24.17%7铺底流动资金万元577.2010.62%10.62%8.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.78%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度190.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10752.3010752.3015538.6715538.671343.181.1主要生产车间6451.386451.389323.209323.20832.771.2辅助生产车间3440.743440.744972.374972.37429.821.3其他生产车间860.18860.18901.24901.2480.592仓储工程2281.252281.253034.173034.17190.752.1成品贮存570.31570.31758.54758.5447.692.2原料仓储1186.251186.251577.771577.7799.192.3辅助材料仓库524.69524.69697.86697.8643.873供配电工程121.67121.67121.67121.678.613.1供配电室121.67121.67121.67121.678.614给排水工程139.92139.92139.92139.927.704.1给排水139.92139.92139.92139.927.705服务性工程1444.791444.791444.791444.7990.835.1办公用房673.37673.37673.37673.3740.275.2生活服务771.42771.42771.42771.4250.726消防及环保工程407.58407.58407.58407.5828.836.1消防环保工程407.58407.58407.58407.5828.837项目总图工程60.8360.8360.8360.83-134.537.1场地及道路硬化4164.52804.07804.077.2场区围墙804.074164.524164.527.3安全保卫室60.8360.8360.8360.838绿化工程1500.4852.52合计15208.3520206.6320206.631587.89(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1440.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量485266.82千瓦时,折合59.64吨标准煤。2、项目年总用水量8002.41立方米,折合0.68吨标准煤。3、“烧碱投资建设项目投资建设项目”,年用电量485266.82千瓦时,年总用水量8002.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.32吨标准煤/年。达产年综合节能量17.01吨标准煤/年,项目总节能率29.60%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“烧碱投资建设项目”主要从事烧碱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性烧碱投资建设项目选址于xx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业发展示范区环境保护规

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