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泓域咨询MACRO/ 风力发电投资建设项目立项申请报告风力发电投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12072.70平方米(折合约18.10亩),其中:净用地面积12072.70平方米(红线范围折合约18.10亩)。项目规划总建筑面积17384.69平方米,其中:规划建设主体工程10856.66平方米,计容建筑面积17384.69平方米;预计建筑工程投资1290.38万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为风力发电,根据市场情况,预计年产值8004.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3122.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1290.381130.28172.503122.251.1工程费用万元1290.381130.286023.711.1.1建筑工程费用万元1290.381290.3831.92%1.1.2设备购置及安装费万元1130.281130.2827.96%1.2工程建设其他费用万元701.59701.5917.36%1.2.1无形资产万元320.02320.021.3预备费万元381.57381.571.3.1基本预备费万元185.67185.671.3.2涨价预备费万元195.90195.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元3122.253122.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金919.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6023.713168.894214.386023.716023.716023.711.1应收账款万元1807.111174.621264.981807.111807.111807.111.2存货万元2710.671761.941897.472710.672710.672710.671.2.1原辅材料万元813.20528.58569.24813.20813.20813.201.2.2燃料动力万元40.6626.4328.4640.6640.6640.661.2.3在产品万元1246.91810.49872.841246.911246.911246.911.2.4产成品万元609.90396.44426.93609.90609.90609.901.3现金万元1505.93978.851054.151505.931505.931505.932流动负债万元5103.723317.423572.605103.725103.725103.722.1应付账款万元5103.723317.423572.605103.725103.725103.723流动资金万元919.99597.99643.99919.99919.99919.994铺底流动资金万元306.66199.33214.66306.66306.66306.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4042.24万元,其中:固定资产投资3122.25万元,占项目总投资的77.24%;流动资金919.99万元,占项目总投资的22.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1290.38万元,占项目总投资的31.92%;设备购置费1130.28万元,占项目总投资的27.96%;其它投资701.59万元,占项目总投资的17.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3122.25+919.99=4042.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4042.24129.47%129.47%100.00%2项目建设投资万元3122.25100.00%100.00%77.24%2.1工程费用万元2420.6677.53%77.53%59.88%2.1.1建筑工程费万元1290.3841.33%41.33%31.92%2.1.2设备购置及安装费万元1130.2836.20%36.20%27.96%2.2工程建设其他费用万元320.0210.25%10.25%7.92%2.2.1无形资产万元320.0210.25%10.25%7.92%2.3预备费万元381.5712.22%12.22%9.44%2.3.1基本预备费万元185.675.95%5.95%4.59%2.3.2涨价预备费万元195.906.27%6.27%4.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3122.25100.00%100.00%77.24%5建设期间费用万元6流动资金万元919.9929.47%29.47%22.76%7铺底流动资金万元306.669.82%9.82%7.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.76%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度172.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4930.054930.0510856.6610856.66886.421.1主要生产车间2958.032958.036514.006514.00549.581.2辅助生产车间1577.621577.623474.133474.13283.651.3其他生产车间394.40394.40629.69629.6953.192仓储工程1045.981045.984243.224243.22251.962.1成品贮存261.50261.501060.811060.8162.992.2原料仓储543.91543.912206.472206.47131.022.3辅助材料仓库240.58240.58975.94975.9457.953供配电工程55.7955.7955.7955.793.733.1供配电室55.7955.7955.7955.793.734给排水工程64.1564.1564.1564.153.334.1给排水64.1564.1564.1564.153.335服务性工程662.45662.45662.45662.4539.345.1办公用房384.61384.61384.61384.6122.335.2生活服务277.84277.84277.84277.8421.416消防及环保工程186.88186.88186.88186.8812.486.1消防环保工程186.88186.88186.88186.8812.487项目总图工程27.8927.8927.8927.8971.817.1场地及道路硬化1881.64393.38393.387.2场区围墙393.381881.641881.647.3安全保卫室27.8927.8927.8927.898绿化工程608.9321.31合计6973.1917384.6917384.691290.38(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1130.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1179481.54千瓦时,折合144.96吨标准煤。2、项目年总用水量8283.16立方米,折合0.71吨标准煤。3、“风力发电投资建设项目投资建设项目”,年用电量1179481.54千瓦时,年总用水量8283.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.67吨标准煤/年。达产年综合节能量38.72吨标准煤/年,项目总节能率28.08%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“风力发电投资建设项目”主要从事风力发电项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性风力发电投资建设项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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