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文档简介
商场出纳工作流程 9:0010:30 1、整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排; 2、核对前一天的帐目,汇款回单的传真及上网查对银行帐。 10:3012:00 1、根据收付凭据,逐笔登记现金、银行日记帐; 2、审核付款申请报告和费用报销单,提请总经理签字; 3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询; 4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制; 5、协助广州公司事务的处理。 14:0018:00 1、根据总经理签字后的付款申请报告,整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务; 2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况; 3、临时事务的处理; 4、工作的安排及督促; 5、各商场回款的催收; 6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误 7、银行付款、取现、转帐业务的办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)。 临时、突发性工作: 1、审核与商场签定的联营合同草案。 2、办理员工借支。 3、办理现金收、付业务。 4、安排的其他工作。 5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。 6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。 7、各商场费用明细费用帐的重新核对。 8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。 9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理 每周定期需完成的工作 1、每周六上午编制资金流量周报表。 2、审核应收回开票款明细表、供应商预付款及到货情况。 3、每周五下午公司员工报帐。 4、每周一下午工程部报帐。 5、每周去华天专柜进行销售对帐。 6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排,及大扫除。 7、每周例会,各部门工作协调。 每月定期需完成的工作 1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表,经确认无误,签字上报,并安排工资发放(每月14日前)。 2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。 3、商场开具费用票(月末)。 4、根据公司用电情况,901、401、404电表查电,及时购电。 5、每月月底报现金、银行盘存表,并与会计核对帐目以确保帐实相符(月初)。 6
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