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泓域咨询MACRO/ 车载设备投资建设项目立项申请报告车载设备投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人谢xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41120.55平方米(折合约61.65亩),其中:净用地面积41120.55平方米(红线范围折合约61.65亩)。项目规划总建筑面积47288.63平方米,其中:规划建设主体工程28686.30平方米,计容建筑面积47288.63平方米;预计建筑工程投资3833.03万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车载设备,根据市场情况,预计年产值35335.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10044.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3833.034941.79162.9210044.021.1工程费用万元3833.034941.7923265.501.1.1建筑工程费用万元3833.033833.0325.07%1.1.2设备购置及安装费万元4941.794941.7932.32%1.2工程建设其他费用万元1269.201269.208.30%1.2.1无形资产万元603.93603.931.3预备费万元665.27665.271.3.1基本预备费万元274.79274.791.3.2涨价预备费万元390.48390.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元10044.0210044.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5245.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23265.5018089.6819556.7723265.5023265.5023265.501.1应收账款万元6979.654536.775583.726979.656979.656979.651.2存货万元10469.486805.168375.5810469.4810469.4810469.481.2.1原辅材料万元3140.842041.552512.683140.843140.843140.841.2.2燃料动力万元157.04102.08125.63157.04157.04157.041.2.3在产品万元4815.963130.373852.774815.964815.964815.961.2.4产成品万元2355.631531.161884.512355.632355.632355.631.3现金万元5816.383780.644653.105816.385816.385816.382流动负债万元18019.9211712.9514415.9418019.9218019.9218019.922.1应付账款万元18019.9211712.9514415.9418019.9218019.9218019.923流动资金万元5245.583409.634196.465245.585245.585245.584铺底流动资金万元1748.511136.541398.821748.511748.511748.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15289.60万元,其中:固定资产投资10044.02万元,占项目总投资的65.69%;流动资金5245.58万元,占项目总投资的34.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3833.03万元,占项目总投资的25.07%;设备购置费4941.79万元,占项目总投资的32.32%;其它投资1269.20万元,占项目总投资的8.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10044.02+5245.58=15289.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15289.60152.23%152.23%100.00%2项目建设投资万元10044.02100.00%100.00%65.69%2.1工程费用万元8774.8287.36%87.36%57.39%2.1.1建筑工程费万元3833.0338.16%38.16%25.07%2.1.2设备购置及安装费万元4941.7949.20%49.20%32.32%2.2工程建设其他费用万元603.936.01%6.01%3.95%2.2.1无形资产万元603.936.01%6.01%3.95%2.3预备费万元665.276.62%6.62%4.35%2.3.1基本预备费万元274.792.74%2.74%1.80%2.3.2涨价预备费万元390.483.89%3.89%2.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10044.02100.00%100.00%65.69%5建设期间费用万元6流动资金万元5245.5852.23%52.23%34.31%7铺底流动资金万元1748.5317.41%17.41%11.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.80%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度162.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22618.2022618.2028686.3028686.302557.721.1主要生产车间13570.9213570.9217211.7817211.781585.791.2辅助生产车间7237.827237.829179.629179.62818.471.3其他生产车间1809.461809.461663.811663.81153.462仓储工程4798.774798.7712091.5112091.51784.072.1成品贮存1199.691199.693022.883022.88196.022.2原料仓储2495.362495.366287.596287.59407.722.3辅助材料仓库1103.721103.722781.052781.05180.343供配电工程255.93255.93255.93255.9318.673.1供配电室255.93255.93255.93255.9318.674给排水工程294.32294.32294.32294.3216.704.1给排水294.32294.32294.32294.3216.705服务性工程3039.223039.223039.223039.22197.085.1办公用房1314.501314.501314.501314.5081.925.2生活服务1724.721724.721724.721724.7285.586消防及环保工程857.38857.38857.38857.3862.556.1消防环保工程857.38857.38857.38857.3862.557项目总图工程127.97127.97127.97127.9770.927.1场地及道路硬化8100.001899.681899.687.2场区围墙1899.688100.008100.007.3安全保卫室127.97127.97127.97127.978绿化工程3580.47125.32合计31991.7947288.6347288.633833.03(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费4941.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量524973.43千瓦时,折合64.52吨标准煤。2、项目年总用水量36612.42立方米,折合3.13吨标准煤。3、“车载设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量524973.43千瓦时,年总用水量36612.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.65吨标准煤/年。达产年综合节能量25.02吨标准煤/年,项目总节能率24.14%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“车载设备投资建设项目”主要从事车载设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性车载设备投资建设项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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