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泓域咨询MACRO/ 银亮钢投资建设项目立项申请报告银亮钢投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46323.15平方米(折合约69.45亩),其中:净用地面积46323.15平方米(红线范围折合约69.45亩)。项目规划总建筑面积49102.54平方米,其中:规划建设主体工程33014.64平方米,计容建筑面积49102.54平方米;预计建筑工程投资4102.05万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为银亮钢,根据市场情况,预计年产值40691.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13592.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4102.055495.78195.7113592.061.1工程费用万元4102.055495.7827755.691.1.1建筑工程费用万元4102.054102.0522.13%1.1.2设备购置及安装费万元5495.785495.7829.65%1.2工程建设其他费用万元3994.233994.2321.55%1.2.1无形资产万元2343.302343.301.3预备费万元1650.931650.931.3.1基本预备费万元896.64896.641.3.2涨价预备费万元754.29754.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元13592.0613592.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4940.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27755.6918531.6222347.6127755.6927755.6927755.691.1应收账款万元8326.715412.366661.378326.718326.718326.711.2存货万元12490.068118.549992.0512490.0612490.0612490.061.2.1原辅材料万元3747.022435.562997.613747.023747.023747.021.2.2燃料动力万元187.35121.78149.88187.35187.35187.351.2.3在产品万元5745.433734.534596.345745.435745.435745.431.2.4产成品万元2810.261826.672248.212810.262810.262810.261.3现金万元6938.924510.305551.146938.926938.926938.922流动负债万元22815.3014829.9418252.2422815.3022815.3022815.302.1应付账款万元22815.3014829.9418252.2422815.3022815.3022815.303流动资金万元4940.393211.253952.314940.394940.394940.394铺底流动资金万元1646.781070.421317.441646.781646.781646.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18532.45万元,其中:固定资产投资13592.06万元,占项目总投资的73.34%;流动资金4940.39万元,占项目总投资的26.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4102.05万元,占项目总投资的22.13%;设备购置费5495.78万元,占项目总投资的29.65%;其它投资3994.23万元,占项目总投资的21.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13592.06+4940.39=18532.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18532.45136.35%136.35%100.00%2项目建设投资万元13592.06100.00%100.00%73.34%2.1工程费用万元9597.8370.61%70.61%51.79%2.1.1建筑工程费万元4102.0530.18%30.18%22.13%2.1.2设备购置及安装费万元5495.7840.43%40.43%29.65%2.2工程建设其他费用万元2343.3017.24%17.24%12.64%2.2.1无形资产万元2343.3017.24%17.24%12.64%2.3预备费万元1650.9312.15%12.15%8.91%2.3.1基本预备费万元896.646.60%6.60%4.84%2.3.2涨价预备费万元754.295.55%5.55%4.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13592.06100.00%100.00%73.34%5建设期间费用万元6流动资金万元4940.3936.35%36.35%26.66%7铺底流动资金万元1646.8012.12%12.12%8.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.17%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度195.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25273.5325273.5333014.6433014.643033.861.1主要生产车间15164.1215164.1219808.7819808.781880.991.2辅助生产车间8087.538087.5310564.6810564.68970.841.3其他生产车间2021.882021.881914.851914.85182.032仓储工程5362.145362.1410457.1410457.14698.882.1成品贮存1340.541340.542614.282614.28174.722.2原料仓储2788.312788.315437.715437.71363.422.3辅助材料仓库1233.291233.292405.142405.14160.743供配电工程285.98285.98285.98285.9821.503.1供配电室285.98285.98285.98285.9821.504给排水工程328.88328.88328.88328.8819.234.1给排水328.88328.88328.88328.8819.235服务性工程3396.023396.023396.023396.02226.965.1办公用房1913.171913.171913.171913.17108.775.2生活服务1482.851482.851482.851482.85117.906消防及环保工程958.03958.03958.03958.0372.036.1消防环保工程958.03958.03958.03958.0372.037项目总图工程142.99142.99142.99142.99-94.937.1场地及道路硬化9991.801488.721488.727.2场区围墙1488.729991.809991.807.3安全保卫室142.99142.99142.99142.998绿化工程3557.82124.52合计35747.5749102.5449102.544102.05(四)设备方案项目计划购置设备共计169台(套),设备购置费5495.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量1073298.91千瓦时,折合131.91吨标准煤。2、项目年总用水量23988.43立方米,折合2.05吨标准煤。3、“银亮钢投资建设项目投资建设项目”,年用电量1073298.91千瓦时,年总用水量23988.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.96吨标准煤/年。达产年综合节能量52.10吨标准煤/年,项目总节能率22.70%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“银亮钢投资建设项目”主要从事银亮钢项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性银亮钢投资建设项目选址于某某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业新城环境保护规划要求。因此,建

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