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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电工电气项目投资立项申请电工电气项目投资立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34183.75平方米(折合约51.25亩),其中:净用地面积34183.75平方米(红线范围折合约51.25亩)。项目规划总建筑面积48882.76平方米,其中:规划建设主体工程37011.83平方米,计容建筑面积48882.76平方米;预计建筑工程投资3787.17万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电工电气,根据市场情况,预计年产值12671.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8567.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3787.173085.22167.178567.461.1工程费用万元3787.173085.228047.971.1.1建筑工程费用万元3787.173787.1737.43%1.1.2设备购置及安装费万元3085.223085.2230.49%1.2工程建设其他费用万元1695.071695.0716.75%1.2.1无形资产万元877.98877.981.3预备费万元817.09817.091.3.1基本预备费万元403.38403.381.3.2涨价预备费万元413.71413.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元8567.468567.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1550.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8047.975530.576294.608047.978047.978047.971.1应收账款万元2414.391327.921690.072414.392414.392414.391.2存货万元3621.591991.872535.113621.593621.593621.591.2.1原辅材料万元1086.48597.56760.531086.481086.481086.481.2.2燃料动力万元54.3229.8838.0354.3254.3254.321.2.3在产品万元1665.93916.261166.151665.931665.931665.931.2.4产成品万元814.86448.17570.40814.86814.86814.861.3现金万元2011.991106.601408.392011.992011.992011.992流动负债万元6497.923573.864548.546497.926497.926497.922.1应付账款万元6497.923573.864548.546497.926497.926497.923流动资金万元1550.05852.531085.031550.051550.051550.054铺底流动资金万元516.68284.18361.68516.68516.68516.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10117.51万元,其中:固定资产投资8567.46万元,占项目总投资的84.68%;流动资金1550.05万元,占项目总投资的15.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3787.17万元,占项目总投资的37.43%;设备购置费3085.22万元,占项目总投资的30.49%;其它投资1695.07万元,占项目总投资的16.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8567.46+1550.05=10117.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10117.51118.09%118.09%100.00%2项目建设投资万元8567.46100.00%100.00%84.68%2.1工程费用万元6872.3980.22%80.22%67.93%2.1.1建筑工程费万元3787.1744.20%44.20%37.43%2.1.2设备购置及安装费万元3085.2236.01%36.01%30.49%2.2工程建设其他费用万元877.9810.25%10.25%8.68%2.2.1无形资产万元877.9810.25%10.25%8.68%2.3预备费万元817.099.54%9.54%8.08%2.3.1基本预备费万元403.384.71%4.71%3.99%2.3.2涨价预备费万元413.714.83%4.83%4.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8567.46100.00%100.00%84.68%5建设期间费用万元6流动资金万元1550.0518.09%18.09%15.32%7铺底流动资金万元516.686.03%6.03%5.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.56%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度167.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13186.0113186.0137011.8337011.833154.221.1主要生产车间7911.617911.6122207.1022207.101955.621.2辅助生产车间4219.524219.5211843.7911843.791009.351.3其他生产车间1054.881054.882146.692146.69189.252仓储工程2797.602797.607716.107716.10478.242.1成品贮存699.40699.401929.031929.03119.562.2原料仓储1454.751454.754012.374012.37248.682.3辅助材料仓库643.45643.451774.701774.70110.003供配电工程149.21149.21149.21149.2110.403.1供配电室149.21149.21149.21149.2110.404给排水工程171.59171.59171.59171.599.314.1给排水171.59171.59171.59171.599.315服务性工程1771.811771.811771.811771.81109.825.1办公用房921.55921.55921.55921.5556.355.2生活服务850.26850.26850.26850.2664.236消防及环保工程499.84499.84499.84499.8434.856.1消防环保工程499.84499.84499.84499.8434.857项目总图工程74.6074.6074.6074.60-81.127.1场地及道路硬化5006.03986.79986.797.2场区围墙986.795006.035006.037.3安全保卫室74.6074.6074.6074.608绿化工程2041.3271.45合计18650.6548882.7648882.763787.17(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费3085.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量576640.84千瓦时,折合70.87吨标准煤。2、项目年总用水量8891.20立方米,折合0.76吨标准煤。3、“电工电气项目投资建设项目”,年用电量576640.84千瓦时,年总用水量8891.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.63吨标准煤/年。达产年综合节能量27.86吨标准煤/年,项目总节能率20.82%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电工电气项目”主要从事电工电气项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电工电气项目选址于某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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