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文档简介

2016年省级财政专项资金自查报告 根据省财政局关于开展 20(下简称通知 )要求,我局领导高度重视,即安排相关业务工作人员对我局责任范围内 20成自查自纠情况报告如下: 一、我局 2020区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有 3项,分别为强台风 “尤特 ”救灾复产省级补助资金 20万元、20万元、水利工程管理体制改革省级补助 资金 (第二批 )174万元,共计 197万元。其中强台风 “尤特 ”救灾复产省级补助资金 20万元有 6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、 14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程 ;20万元全部用于惠阳区永良堤围 20水利工程管理体制改革省级补助资金 (第二批 )174万元全部用于我区 202月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。 上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付,且严格执行资金审批拨付制度:施工单位申报 监理单 位复核签证 项目法人审核 主管单位审核 区财政局审核后直接拨付合同单位,工程建设资金做到专款专用,区财政局全程监督资金运作,从而确保了资金安全有效使用。 财政专项资金使用情况自查报告选编 3篇各类报告二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效 对于本次自查自纠工作,我局的主要做法有:一是领导重视,专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组,由局长任组长,分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长,成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。二是明确工作原则和分工。根据通知要求,局领导明 确指示自查工作人员要如实、完整上报本单位自查工作情况,做到一查到底,不留死角 ;同时,为提高自查效率,要求工作人员合理分工,按时上报自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后,由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字,再报组长签字,确实把好自查成果质量关。 通过自查工作的主要做法,我局本次自查工作取得了较好的成绩。 20查过程较简单,自查成果达到通知要求。 三、自查发现的问题及整改意见和措施 经对我局责任范围内 20级财政专项资金管理与使用情况的自查,各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付,且严格执行资金审批拨付制度,自查过程中无发现资金违法违规使用问题。 四、对省级财政专项资金安排及管理的意见和建议 虽然我局在此次自查工作中未发现资金的使用和管理存在违法违规问题,但通过开展自查工作,我局深深认识到此项工作的重要性,针对我区水利工程实际,对省级财政专项资金安排及管理提出的意见和建议如下: 一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序 ;二是建议上级部门考虑我区近年整治淡水河的资金压力,在专项资金安 排上适当倾斜,以减轻我区财政压力 ;三是建议省级专项资金可以延期使用或转移使用,若工程因故变更或无法实施,导致资金有闲置现象,则可以申请转移至其他工程使用。 2016年省级财政专项资金自查报告 根据省教育局文件精神,结合我校实际,认真规范财务管理,严肃财经纪律,进一步贯彻落实国家,省、市各项财务管理政策,切实履行会计监督职能职责、把学校资金监管工作落到实处,实现政策制度更加完善,资金使用管理更加阳光规范,促进学校教育事业的有序发展,现将学校教育专项资金自查报告如下: 1、学校领导非常重视,成立了校长为组长,副 校长为副组长,全体校务成员为组员的领导小组,分工明确,把自查工作落到实处。 2、自查时间为 2013年元月至 2014年 8月的资金落实情况。 3、义务教育生均公用经费,学校在年初做好预算,上级按时拨付资金,用于学校公用经费开支,不存在挪用及发放补贴等违规使用现象。 4、寄宿生贫困生补助专项资金。学校寄宿生贫困生建档成册,材料规范齐全,及时公示补助标准,及时发放资金,接受群众监督。 经过自查,学校没有发现违规违纪现象,重大事项资金使用情况能够及时公布、公开,做到了透明、阳光。我校将一如既往贯彻履行上级精神,照章办事。 2016年省级财政专项资金自查报告 为加强和监督民政专项资金的管理使用,提高民政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性,根据西民发【 2004号西乡县民政局西乡县财政局关于对 20件精神要求,我镇党委政府高度重视,积极安排部署专项资金自查自纠工作。及时成立了以镇长为组长,分管民政工作的副镇长为副组长,镇纪委、民政办、财政所为成员的 “民政专项资金自查自纠 ”工作领导小组。严格按照文件要求,对城乡低保、农村五保供养、城乡医疗救助、优抚医疗救助、救灾资金等民政专项资金的管理使用情况进行了清理检查,现将自查情况报告如下: 一、严格管理、专款专用 我镇在民政专项资金管理使用上,严格按照规定的使用范围,专款专用,无挤占和挪用情况。认真做到资金足额及时发放,未滞留、延压项目资金。在发放过程中坚持严格会计制度,对所发放资金全部登记造册,自觉接受社会监督。每季度财政所都要对民政专项资金的使用情况进行检查并保证专户金额与账目符合,对发现的问题,采取措施 ,及时纠正,认真处理,强化管理,有效杜绝了民政专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生,保证了民政专项资金的使用安全。 二、自查情况 我镇在 20月至 202月,民政专项资金下拨共计666240元,前期未发金额 镇实发金额为 241180元,余额 查实其中 42万为救灾建房款。我镇在民政专项资金发放中,无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为,各专项资金按规定报帐制,严格管理,会计核算真实规范。 三、存在问题 1、灾后重建资金由于古镇建设 规划较晚,导致老街改造进度缓慢,灾后重建资金发放相对滞后。 2、其他社会化发放资金缺乏有效管理,一人多个账户普遍,导致资金发放难度大。 2016年省级财政专项资金自查报告 根据岳池县扶贫开发领导小组关于对 20神,我镇庚即组织专班人员,深入各项目实施村组,围绕 20真开展了自查。现将自查情况报告如下: 一、 2020下达我镇到户产业项目资金 18万元。截止到 20金已全部发放至各农户手中,资金到位率达到 100%。 二、 20一是强化项目监管。省扶贫资金及项目一经省扶贫办备案审批下达,我们始终坚持 “项目跟着规划走 ”、 “资金跟着项目走 ”的原则,按照省办关于进一步改进扶贫项目管理工作的通知精神,严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施。 二是坚持阳光作业。严格实行项目资金公示公告制,镇、村充分利用公开栏、宣传单等,对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位 及责任人、资金来源、资金总额等内容在公开栏进行至少为期半个月的公示公告,确保了扶贫项目和资金充分接受群众监督,提高了扶贫项目和资金使用的透明度。严格实行竣工审计验收制,项目完工后,市扶贫办会同市财政局及相关部门、镇分管负责人、村委会负责人按照规划实施方案组织验收。严格项目建设质量监督评审制,各村成立了项目建设质量监督小组,在项目验收上,严格实行质量监督小组不签字不得评为合格项目。 三是严格资

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