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文档简介

药品批发企业质量管理体系,2014,目录,质量管理体系概述,1,质量管理体系建立,2,质量管理体系内审,3,购销渠道评价,4,药品质量管理体系概述,1.新修订GSP要求,第五条企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系,确定质量方针,制定质量管理体系文件,开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。第七条企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。,药品质量管理体系概述,2.什么是质量管理体系IS09001:2008标准定义为“在质量方面指挥和控制组织的管理体系”,为实现质量管理的方针目标,有效地开展各基质理管理活动,必须建立相应的管理体系,这个体系就叫质量管理体系。,药品质量管理体系概述,最高管理者,管理,质量管理,体系(系统),质量方针,质量策划,质量控制,质量保证,质量改进,持续改进,有效性,效率,管理体系,质量管理体系,质量目标,药品质量管理体系概述,3.质量管理体系的特点,质量管理组织机构机构合理、职责明确,质量管理程序规定到位、形成文件,过程管理有效运行、有效控制,资源管理必需、充分、适宜,药品质量管理体系概述,质量方针质量管理关键要素体系质量管理活动,组织机构,人员,设施设备,质量管理体系文件,相应的计算机系统,业务过程,质理策划,质量控制,质量保证,质量改进,质量风险管理,药品质量管理体系概述,释义质量方针:是企业的质量宗旨和方向。质量目标:依据质量方针而制定,是质量方针的具体展开和落实。,第六条企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求,并贯彻到药品经营活动的全过程。,质量方针,1.质量方针及目标的制定程序,逐级展开、有效实施、检查考核,展开,基本方针的确立、讨论与修改、审查及发布,环境与市场的调查、分布,展开,展开,质量方针,2.质量方针和目标的制定原则符合国家相关法律法规涵盖质量有效保证的所有承诺体现企业发展的预期性满足客户的需求和期望确保质量管理体系的持续改进根据具体实施进程可对质量方针目标进行修订,质量方针,质量目标的具体内容,药品质量保证目标,工作质量目标,经营环境质量目标,销售服务质量目标,应有定性或定量的要求,具可检查性,质量方针,4.质量方针和目标示例运输部月度质量目标:运输包装完好率90%90%95%99%99.5%冷链运输符合率95%95%98%99%100%配送及时性90%90%95%99%100%客户有效投诉6次5次3次1次0次,质量方针:完善质量管理体系,向客户提供优良的服务,质量目标:内审符合率95%不符合项整改达标100%客户投诉处理100%,目标E级(检讨)D级(整改)C级(努力)B级(良好)A级(嘉奖),质量要素,质量管理体系关键要素:,组织机构,人员,业务过程,体系文件,计算机信息系统,设施设备,体系要素,质量要素,1.组织机构1.1质量管理机构1.2业务机构1.3物流机构1.4计算机信息管理机构1.5财务机构机构1.6其他机构机构,要点:与经营范围、规模相适应,质量要素,2.人员企业负责人质量负责人质量管理机构负责人验收人员药品储存、养护、计量人员药品购进、销售人员,要点:明确的职责、权限及其协调的关系,质量要素,3.设施设备与经营规模相适应的营业场所、办公设备与药品经营规模相适应的仓库温湿度自动监测、记录、报警系统库房内的其它仓储设备运输设备,要点:重在管理,有效使用,质量要素,4.计算机信息系统经营管理全过程质量控制功能满足经营业务过程支持满足电子监管实施条件,要点:有效控制的点,质量要素,5.质量体系文件释义:质量体系文件是描述企业质量管理体系的一整套文件,是企业质量活动的法规。,第三十二条文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管,以及修改、撤销、替换、销毁等应当按照文件管理操作规程进行,并保存相关记录。,质量要素,质量制度部门职能、岗位职责操作规程、作业流程记录、凭证、表格、报告、档案,该说的一定要说到,说到的一定要做到,下一层次文件应比上一层次文件要具体、要详细,不与上一层次文件的内容相矛盾,质量要素,5.1文件的编写与颁发,编制计划,提出编制(修订)计划,确定编写原则、内容、格式、要求,并确定编制人员,明确进度。,起草,修订与审核,批准与颁发,按计划编写,原则为:该工作的负责人起草。,对完成的初稿组织评审、讨论及修改。,文件其重要程度划分为不同控制类别,分别由企业负责人、质量负责人和部门负责人批准签发。,质量要素,5.2文件编写原则,编写原则,合法性原则,实用性原则,先进性原则,指令性原则,系统性原则,可操作性原则,可检查性原则,质量要素,5.3文件基本要求系统性、协调性、唯一性、适用性职责分明、结构清楚、文字精炼、文风一致用语应严谨例表示要求严格程度不同:“必须”、“允许”、“注意”严禁用模棱两可的词语:“是否”、“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”,质量要素,5.4文件格式及编写应包含以下内容:文件名称起草人批准人执行日期变更记录,格式示例:,一、目的二、三、适用范围四、内容,质量要素,5.5文件格式及编写编号示例:/-6、序列号5、年代号4、业务性质代号3、发文性质代号2、部门代号1、公司标准代号,质量要素,5.6文件的管理文件应定期审核、评审-业期对质量管理体系文件进行考核、评审-质量体系内审、改进、风险管理活动后进行修订或作废现行文件的执行保证-文件发放-使用前及定期培训文件的版本识别和替换-控制文件的最新状态,质量要素,5.7记录的更改在电子记录出现错误或需要改动时,必须由质量管理部门审核,确保更改过程的可追溯性。,第四十条通过计算机系统记录数据时,有关人员应当按照操作规程,通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或者复核;数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行,更改过程应当留有记录。,质量要素,质量体系文件常见问题职责划分不清楚内容相互矛盾推诿内容不完整无回收记录,质量要素,质量体系文件要点:谁的工作谁来写发布前经过批准谁需要发给谁保证版本的有效性持续评审与修订有统一归口和理部门记录更改可追溯,质量管理活动,释义以质量管理体系为载体,通过建立质量方针和质量目标,并为实施规定的质量目标进行质量策划,实施质量控制、质量保证,开展质量改进等活动,使质量管理体系的有效性得到持续保持和有序改进,从而保证企业能够有效开展各项质量管理活动。,第五条企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系,确定质量方针,制定质量管理体系文件,开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。,质量管理活动,质量管理活动,质量策划,质量控制,质量保证,质量改进,质量风险管理,质量管理活动,1.质量策划:定义:制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。质量管理体系的策划质量目标的策划有关过程的策划质量改进的策划,质量管理活动,2.质量控制:定义:满足质量管理要求所采取的作业技术和活动。药品经营过程的质量控制,是对药品采购、收货与验收、储存与养护、出库复核、运输与配送等过程质量采取控制性管理的方法质量控制顺序:明确质量要求编制作业规范或控制标准实施规范或控制监督评价,质量管理活动,3.质量保证:定义:为使人们确信所经营药品、经营过程或药学服务的质量所必须的全部有计划有组织的活动。质量保证计划质量管理体系认证产品及行为合格的证据质量控制活动的验证,质量管理活动,4.质量改进:定义:企业主动采取措施,使质量在原有的基础上有突破性的提高,增强企业满足质量要求的能力。产品的改进人员素质的提高提高质量管理体系的有效性利用资源、优化过程,质量管理活动,5.质量风险管理:风险管理:在产品整个生命周期过程中,对风险的识别、衡量、控制以及评价的过程。质量风险:由于产品的质量原因导致伤害发生的可能性及伤害的严重性的集合。,第十条企业应当采用前瞻或者回顾的方式,对药品流通过程中的质量风险进行评估、控制、沟通和审核。,质量管理活动,5.质量风险管理:,质量风险识别及评估,风险控制,延伸到外包活动的控制,前瞻的方式回顾的方式评估结果采取措施,质量体系文件的建立基础数据的完善工作流程的优化人员的管理验证、校准、检定药品状态的控制内审及持续改进,实施前评估各自的质量职责定期检查,质量管理活动,5.1质量风险管理:前瞻性识别:对风险因素本质的挖掘回顾性识别:根据结果研究原因质量风险随质量管理体系、经营范围、经营方式的变化而变化,对质量风险的识别应该是持续的。,质量管理活动,5.2质量风险评估:将会出现的问题发生的可能性问题发生的后果,质量管理活动,示例:风险评估表,质量管理活动,5.3质量风险控制:风险规避风险降低风险接受,质量管理活动,示例药品经营过程风险评价,目录,质量管理体系概述,1,质量管理体系建立,2,质量管理体系内审,3,购销渠道评价,4,质量管理体系内审,第八条企业应当定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变化时,组织开展内审。第九条企业应当对内审的情况进行分析,依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施,不断提高质量控制水平,保证质量管理体系持续有效运行。,释义“内审”是内部审核的简称。药品经营企业按规定的时间、程序和标准,对企业质量管理体系的运行情况进行全面的检查与评价。,质量管理体系内审,1.为什么要内审?核实质量管理工作的充分性、适宜性和有效性,并对发现的质量控制缺陷和风险加以整改,以保证企业质量管理工作的持续改进和完善。2.什么时侯内审?定期内审:每年至少一次专项内审:质量管理体系关键要素发生重大变化时,质量管理体系内审,3.内审的内容质量管理组织机构及人员情况岗位职责履行情况经营全过程管理情况制度执行情况设施设备配备管理情况现场操作文件符合性流程符合性,质量管理体系内审,4.内审的程序,评审,检查,现场检查对工作现场进行检查,包括流程、操作、控制的有效性。整改对检查出的不合格进行整改,并跟踪整改效果,制定评审计划,实施评审,形成评审报告,制定纠正预防措施,质量管理体系内审,5.内审不符合项的改进示例,购销渠道评价,释义对所有与企业有业务往来的供货单位及购货单位在第一次业务开展之前,对其合法资格进行确认,并定期进行回顾性评价。,第十一条企业应当对药品供货单位、购货单位的质量管理体系进行评价,确认其质量保证能力和质量信誉,必要时进行实

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