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文档简介

原材料进厂检验管理制度第 1章 总则第 1条:目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供 准则,确保来料质量合乎标准,严格控制不合格品流程,特制定本制度。 第 2条:适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验 和试验。第 3条:定义 来料检验又称进料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的 首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。第 4条:职责(1 质量管理部负责进货的检验和试验工作。(2 库房负责验收原材料的数量(重量并检查包装情况。(3 质量管理部制定来料检验控制作业标准 。第 2章 来料检验的规划第 5条 :明确来料检测要项(1 来料检验专员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要 项,不明之处要向来料检验主管咨询,直到清楚明了为止。(2 对于新来料,在明确该料的检测标准和方法之后,将之加入来料检验 控制作业标准 。第 6条:影响来料检验方式、方法的因素(1 来料对产品质量的影响程度。(2 供应商质量控制能力及以往的信誉。(3 该类货物以往经常出现的质量异常。(4 来料对公司运营成本的影响。(5 客户的要求。第 7条:确定来料检验的项目及方法(1 外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。(2 尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。(3 结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。(4 特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪 器和特定方法来验证。第 8条:来料检验方式的选择 (见抽检方案 (1 全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定 进行全检的物料。(2 抽检。适用于平均数量较多,经常性使用的物料。 (抽检比例待定 第 3章 来料检验的程序第 9条:质量管理部制定来料检验控制标准及规范程序 ,由质量管理部经理 批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标 准、方法、记录要求。第 10条:采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知库房和质量 管理部准备来验收和检验工作。第 11条:来料后,由库房人员检查来料的品种、规格、数量(重量 、包装情 况,并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。第 12条:来料专员接到检验通知后, 到库房按 来料检验控制标准及规范程序进行检验,并填写产品进厂检验单 。相应的检验记录,和检验日报。 第 13条:检验完毕后,对合格的来料贴上合格标识,通知库房人员办理入库手 续。第 14条:如果是生产急需的来料,在来不及检验和试验时,须按紧急放行控 制制度中规定的程序执行。第 15条:检测中不合格的来料应根据不合格品控制程序的规定进行处置, 不合格的来料不允许入库。将其由来料库移入不合格品库,并进行相应标识。 第 16条:来料检验和试验的记录由质量管理部来料检验组按规定期限和方法保 持。第 17条:检验时,如来料检验专员无法判定是否合格,应立即请相关部门会同 验收,来判定是否合格。会同验收的参与人员,必须在检验记录表内签字。 第 18条:回馈来料检验情况,并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况 记录,每月汇总于供应商的交货质量月报内。第 19条:来料检验专员根据来料的实际检验情况,对检验规格提出改善意见。 第 20条:来料检验专员定期校正检验仪器、量规,保养试验设备,以保证来料 检验结构的正确性。具体参见量具管理办法 。第 4章 来料检验的结果第 21条:检验合格(1 经来料检验专员按照检验方案要求操作。验证,不合格品个数低于 限定的不合格品个数时,则判定为该批来货允收。(2 来料检验专员应在产品进厂检验单上签名,通知库房收货。第 22条:拒收检验不合格(1来料检验专员按照检验方案要求操作。 若不合格品个数大于限定的 不合格品个数,则判定为该送检批次为拒收。(2 来料检验专员应及时在 产品进厂检验单 上签名, 经相关部门会商后, 通知叫库房,采购部办理退货事宜。第 23条:让步接收 不合格批的处理 即来料经来料检验专员的检验,其质量 低于允收水准,但由于生产急需或其他原因,生产部做出让步接收的要求,具 体步骤参见来料让步接收控制程序 。 填产品不良评审单,按照不良品评审 程序要求操作。第 5章 附则第 24条:本制度经质量管理部经理审核后,报运营总监审批后实施,修正时亦 同。二. 紧急放行控制制度第 1章 总则第 1条:为了使紧急放行得到合理使用,并进行控制,特制定本制度。 第 2章 紧急放行的内涵第 2条:紧急放行的定义 所谓紧急放行,是指因生产急需而来不及验证就放来 料入库并投入生产的做法。第 3条:紧急放行的条件(1 对紧急放行的来料,要明确做出标识和记录,以便一旦发现不符合规定, 能及时追回和更换。(2 一般在下列情况下才能允许紧急放行。 发现的不合格来料在技术上可以 纠正,并且在经济上不会发生较大损失,也不会影响相关、连接、相配的零部件质量。第 3章 紧急放行的具体操作第 4条:应在来料检验程序中对紧急放行做出规定,明确紧急放行情况的审批 人、责任人,规定可追溯性标识的方法,明确识别记录的内容,以及如何传递、 由谁保存等。第 5条:紧急放行所使用的全部质量记录,应按规定认真填写,在保存期内不 得丢失和擅自销毁。第 6条:当来料进厂后,根据情况对需要紧急放行的物理,由责任部门(一般 为采购部或生产部的责任人提出申请,报经授权人(一般为运营总监审批。 本公司紧急放行批准人为运营总监,若质量管理部和技术部负责人同时反对, 则须报请总经理批准。第 7条:对紧急放行的来料要做好识别记录,记录中应详细记载紧急放行来料 的规格、数量、时间、地点、和供应商的名称及所提供的证据。第 8条:在紧急放行的同时,应留取规定数量的样品进行检验,且检验报告必 须尽快完成。第 9条:若发现紧急放行的来料经检验不合格,要立即不良品评审程序,决定 是否根据可追溯性标识及识别记录,将不合格品追回,或者做其它处理。 第 4章 附则第 10条:本制度经质量管理部经理审核后,报运营总监审批后实施,修正时亦 同。来料检验流程 生产部 采购部 库房 开始 收到来料 检验通知单 确定检 验方案 收料作业 执行检验 审核 是 允收 否 需求决议 是 让步接收 否 拒收处理 审核 能 填写进料检 验质量异常表 填写产品 进厂检验单 合格物料处理 评定能 否接收 否 处理接 收物料 入库分发 输入电脑质 量系统 结束 采购部对来料进行送检 检验员依据检验标准进行检验 本批产品中出现不合格对产品进行隔离处理(或放置不合格区域) 一般不合格 严重不合格 让步接收(不影 响顾客使用) 返工、返修 拣用 放置不合格品区 填写不良评审单 在检验 记录上 注明 (让 步接收) 填写紧 急(例外)放 行申请单由 生产总监批 准后直接发 给生产线使 用(对于进货 的重要物资, 不允许让步 接收) 少量一般不合格 交质检部、技术部、 采购部、负责人和生 产运营总监评审 返工返修后 的产品必须 重新检验 进 行全检并记 录,并填写相 应的检验记 录 报废 降级、 改 作用 退货 出现不合格要求加工者立即 返工或返修并将检验结果记 录在进货验证记录中(仍不合 格或不适用者由质管部经理 在相应的检验记录上作出处 理决定(让步接收、返工、返 修、报

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