2020审计局工作个人心得体会_第1页
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文档简介

2020年审计局的个人经历以下是一篇文章2020年审计局的个人经历。回顾今年,这是一个有价值和有回报的一年。在过去的一年里,通过不懈的努力,它的工作取得了一定的成绩,但仍然存在许多不足。接下来,请查看2020年审计局年度总结模型。(a)财务工作1、加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审计程序、提高财务服务质量、充分发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将把集中财务管理调整为财务人员试点委派制,实行统一管理、分级管理的原则。财务审计部主要负责集团公司各项资产的财务监督、财务分析和财务报告、各分公司和子公司的财务管理、内部财务会计凭证的审计等。充分发挥财务审计部门的职能。2、整顿金融秩序根据市局(公司)财务秩序专项整治工作安排和财务收支自查工作计划,集团公司以规范行业经营、促进烟草行业健康发展、为国家创造和积累财富为工作思路,以查清家庭背景、揭示隐患、促进规范和促进发展为指导思想,严格按照市局(公司)自查要求认真开展财务自查工作。财务审计部门对外部账户对账、小金库和虚构(错报)成本、收入分配失真、会计失真等问题进行了自上而下的自查,实施了强化经济责任审计和强化金融秩序整顿相结合的办法。按照边整改边整改的原则,发现的问题按时间和性质分类,从中找出经营管理上的漏洞,有针对性地制定整改措施,限期整改到位。通过这次自查,国有资产监管得到加强。3、强化资本管理的作用为了规范* *集团的经济运行秩序,加强各分公司和子公司的资本管理,降低和消除资本使用风险,提高资本使用效率,促进集团健康发展。从2020年8月起,集团公司将把集团公司的资金管理中心纳入市局(公司)结算中心的统一管理。为确保集团资金管理中心顺利、及时进入市局(公司)结算中心,我们根据市局(公司)结算中心的要求,认真、严格审核并编制了各分支机构和子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、运营费用和财务费用。同时,为了保证各项工作的有序开展,强调各分公司和子公司应加大督促收货的力度,确保集团公司的正常经济运行。4.增强金融服务意识2020年,我们将按照科学、严格、规范、透明、高效的原则,继续加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效率。我们将把做好集团公司的所有工作服作为我们部门的一项重要任务。为了适应新形势下的发展,财务审计部门建立、完善和实施了各种财务规章制度。随着公司性质的变化,公司的财务规章制度需要修改和完善。根据市局(公司)财务制度,结合集团公司的实际情况,组织编制* *集团的财务制度。为了充分发挥财务职能,我们加强了基础会计工作的规范化,提高了会计信息质量,保证了会计信息的真实性、准确性和完整性。强化财务预测、分析和融资功能,加强重大投资基金管理,为领导决策提供有效、及时的数据和技术支持。5.预算管理稳步推进一是细化预算内容。根据2020年和2020年各分公司和子公司的明细账,详细分析收入、成本和期间费用的执行情况,并按科目进行分类统计,为各分公司和子公司2020年的综合预算奠定基础。第二是提高预算透明度。根据各分公司、子公司的反馈,对预算计划进行适当调整后,总经理审议通过后形成正式文件,并分发给各分公司、子公司,使各单位全面了解公司预算,提高预算透明度。第三是增加预算的刚性。我们关注预算执行中存在的问题及相关情况。我们不时向预算委员会反馈信息。我们对超额预算和其他问题有严格的审批程序。需要调整的事项,必须经过专门论证和分析,并按规定程序报批后实施。一年来,预算总体执行情况良好,各分支机构的预算理念也有了很大改善和加强,为做好2020年的整体预算工作积累了经验。6、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理* *物流公司和* *运输公司的减免税和延期纳税事宜,并于2020年获得市国家税务局批准给予* *物流公司和* *运输公司共177.2xxxx元的营业税减免和29.4xxxx元的营业税减免,并于2020年获得* *物流公司和* *运输公司的减税批准,为集团公司取得了可观的经济效益。(2)审计工作1.全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)的审计重点,我部对2020年至x/x/2020年的财务收支进行了审核。结合内部审计工作实际,密切关注集团公司热点、重点和难点问题,充分发挥财务监督和服务职能,为集团公司领导及时决策提供依据,并对审计财务方面做出具体安排和安排。2、财务审计和监督岗位为了加强集团公司财务工作的审计和监督职能,我们招聘了四名从事财务工作多年的有经验的财务人员,充实和加强财务审计、审计和财务管理岗位。明确了四位同志的工作职责和范围,要求尽快修改和完善本部门各财务岗位的责任制和考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。3.制定和学习财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责,加强对(集团)公司的财务管理和审计,规范集团财务秩序,调动财务人员的积极性和责任感,财务审计部门特设置财务审计部岗位责任制考核办法。经过认真研究和讨论,我们积极考虑并同意严格按照客观评估方法认真履行职责。4、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部门的工作提出要求(1)继续巩固和实施财务管理模块,增强财务人员的管理意识和责任感,充分发挥财务管理的功能作用。在全面实施信息管理的同时,我们的财务人员需要用自己的时间和精力参与企业管理。每周,会计公司必须了解业务的运作情况,充分发挥其主观能动性,为经营者提供更有价值的信息和建议。这项要求将作为2020年目标评估的主要指标进行评估。(2)全体员工应树立财务管理为企业管理的核心理念,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。(3)加强内部审计工作,充分发挥专项审计工作的作用,降低操作风险。随着集团公司的快速发展,企业资产越来越大,权益积累也越来越多,内部控制越来越重要。作

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