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金蝶金蝶 K3 仓库管理仓库管理 文档控制.2 目录目录 .3 1、概 述:.5 1.1 金蝶 K3 系统仓存管理概述:.5 1.2 实施概述:.5 2、仓存管理模块的有关概念:.6 2.1 基本功能.6 2.2 基本概念.7 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据:.7 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数.7 3 仓存管理的整体流程.9 4、入库流程.10 4.1 外购入库流程.10 4.1.1 手工录入外购入库单.10 4.1.2 关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单.14 4.1.3 外购入库单的反审核、修改、查询与删除.14 4.2 红字外购入库单的生成.15 4.3 其他几种入库流程.16 4.3.1 产品入库流程.16 4.3.2 委外加工入库流程.17 4.3.3 受托加工材料入库.17 4.4 其他入库流程.18 5、出库流程.20 5.1 生产领料出库流程.20 5.1.1 手工生成生产领料流程.20 5.1.2 关联生成生产领料单.22 5.1.3 生产领料单的反审核、修改、查询与删除.22 5.2 销售出库流程.25 5.3 委外加工出库单.25 5.4 其他出库单.26 5.5 仓库调拨.27 6、盘 点.28 6.1 库存数据备份.28 6.2 盘点数据录入和编制盘点报告.30 6.3 盘盈盘亏数据录入.30 1、概、概 述:述: 本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶 K3 系统仓存业 务操作流程,由高意科技 ERP 项目组仓存管理模块实施人员进行 编写,主要面对终端用户操作 1.1 金蝶金蝶 K3 系统仓存管理概述:系统仓存管理概述: 1 1、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的 系统。 2 2、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外 加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、 领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库 存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、 库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运 用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪, 实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、 存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用,提供完 整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。 1.2 实施概述:实施概述: 通过对高意科技仓库业务的调研和流程设计,结合我司仓存业务 特点和金蝶 K3 系统的要求,我们已对仓存管理模块进行了相应的 设置,并以此作为基准对终端用户进行培训。 2 2、仓存管理模块的有关概念、仓存管理模块的有关概念: 1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。 每个业务单据之间、 业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全 面、严密的信息网,不断传递和接收着各种业务信息。 2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、 即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综 合运用,对仓存全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业 仓储信息管理。 3、仓存管理模块的整体结构如下图: 图 1.1 2.1 基本功能基本功能 1、仓存管理系统的基本功能包括:业务单据的处理、批次管理、保 质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管 理。 2、 该系统还与工业供需链其他子系统结合运用,提供订单跟踪管 理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分 销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。 3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能,包括 业务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式 单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。 4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核 管理,可实现自定义基础资料自定义业务数据引入引出自 定义单据输入自定义单据输出自定义报表自定义业务查 询自定义系统流程自定义工作流的全面用户自定义管理。 2.2 基本概念基本概念 2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据:、仓存管理所涉及到的相关单据: 1、 外购入库单:外购入库单:包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字 外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。 两者数量相反. 仓库确认货物入库的书面证明,是货物转移、所有权实际转 移的重要标志,也是采购付款、财务记账和核算成本的重要 原始凭证。 2、 产品入库单:产品入库单:包括所有入库单据的蓝字和红字单据,红字入 库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库。 产品入库单是处理完工产品入库的单据, 产品入库单也是财 务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 3、委外加工入库单:、委外加工入库单:委外加工入库单是处理委外加工产品入库的 单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的 重要原始凭证。 4、其他入库单:、其他入库单:是处理其他类型的产品入库的单据。 5、销售出库单:、销售出库单:又称发货出库单,是确认产品出库的书面证明, 是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销 售出库业务的单据,是储备资金转为货币资金的标志。 6、生产领料单:、生产领料单:是确认货物出库的书面证明,是财务人员据以记 账、核算成本的重要原始凭证,与产品入库单相对应。 7、委外加工出库单:、委外加工出库单:用于处理委外加工原材料的出库,与委外加 工入库单相对应。 8、其他出库单:、其他出库单:其它出库业务的书面证明,与其他入库单相对应。 9、仓库调拨单:、仓库调拨单:是确认货物在仓库之间流动的书面证明。 10、库存调整单:、库存调整单:是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明 2.2.2、每张单证所应包含的基本参数、每张单证所应包含的基本参数 1、 物料代码:物料代码:是产品差异性的标志性参数; 2、 物料名称及规格:物料名称及规格:对物料进行具体的描述; 3、 数量:数量:发生相关出入库业务的数量; 4、 等级:等级:标志产品质量的参数; 3 仓存管理的整体流程仓存管理的整体流程 仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段, 设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中,可以 看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。 图 1.2 4、入库流程、入库流程 概概 述述 1、入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他 入库等; 2、 入库单证均有蓝字和红字两种,蓝字单证为正常正向入库单 据,红字单为逆向单据,记录退货、退库等业务; 3、 可以手工新增,也可以关联相关单证新增,在正常的公司业 务中,按照业务流程及工序的衔接,一般都采用关联生成; 4、 入库单采取两级审核制度,由仓库录入员录入,仓库主管审 核; 5、 对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入 库时进入虚仓管理,入库步骤参照外购入库流程; 注意事项注意事项 1、 (品检信息) 4.1 外购入库流程外购入库流程 外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入 库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。系统提供 手工新增和关联生成两种方式。 4.1.1 手工录入外购入库单手工录入外购入库单 概概 述述 手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它 系统信息,比较适用于没有正式订单的零星入库。 注意事项注意事项 业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针 对该业务处理过程共性的业务信息,需手工指定收料仓库及物料 的基本信息。 步骤如下步骤如下: 1、 登陆:打开金蝶 K3 系统的登陆界面,选择当前账套(如: 001 高意光学) ,录入用户名及密码,确定即可进入主业务 操作界面 图 1.3 2、 选择供应链-仓存管理-验收入库-外购入库单录入, 双击外购入库单录入即可,如下图,图中蓝色阿拉伯数字 为操作顺序号; 图 1.4 3、 进入外购入库单操作界面,如下图: 图 1.5 4、我们以物料编码为 1200.00107001 的原材料 SF11 玻璃为例, 手工录入外购入库单。 选择入库类型为“外购入库” ; 录入供应商信息,可手工录入代码或按 F7 查找; 根据物料类别指定收料仓库(如原料库或低耗库, 此处应选原料库) ,可按 F7 键或点击工具栏中的 “查看”按钮进行指定; 在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料 编码,也可按 F7 键或工具栏中的查看按钮,从基 础资料中选取相对应的物料编码(注意:此操作的 前提是此物料编码必须已维护到系统中) ; 依次录入产品等级、批号、实收数量等信息; 最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓 名(也可直接录入员工号码或按 F7 查找) 。 点击保存,即产生了如下图的外购入库单凭证, 图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号: 图 1.6 5 外购入库单的审核。仓存业务单据均采取了两级审核制度, 由仓库录入员录入的单据,保存后要经过仓库主管的审核。 以仓库主管用户名进入系统后,进入仓库管理模块,选择 验收入库-外购入库单审核/反审核(或外购入库单查 询) ,系统会弹出如下的条件过滤对话框: 图 1.7 在图 1.7 中可根据所要审核的单据信息进行条件设 置,系统会按条件进行筛选,方便我们查找和操作, 点击确定后进入图 1.8 界面。 选定上述所产生的外购入库单,点击工具栏审核按 钮即可。如果想审阅此外购入库单的具体信息,可 双击此单,系统会弹出图 1.6 的入库单界面,审阅 后直接点击审核按钮 至此,我们已完成了外购入库单的手工录入过程。 图 1.8 4.1.2 关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 概概 述:述: 根据采购开列的到货通知单,仓库可以通过收货通知单号关联 生成外购入库,收货通知单上的物料编码、品名、数量等信息 可自动传递到单据体上,省去手工录入的繁锁,降低手工录入 的错误率。 注意事项:注意事项: 1、 如果货物为免检,由采购订单关联生成收货通知单,仓管 可直接入库; 2、 如果货物为抽检,或者全检,由采购根据订单关联生成采 购检验申请单,入待检仓,经质检部门检测后,仓库再凭 已审核的采购检验单关联生成外购入库单; 步骤如下步骤如下: 1、登陆到图 1.5 的外购入库单操作界面; 2、选中收料通知单号(免检品) ,如果为抽检或全检品应选中 采购检验单号,按 F7 查找,系统会调出收料通知单或采购 检验单的序时簿,选中待入库单号双击即可; 3、 在外购入库单界面可以看到如 1.6 的界面,根据待入库产 品的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息, 填写验收和保管信息后,重复上述保存和审核步骤; 4.1.3 外购入库单的反审核、修改、查询与删除外购入库单的反审核、修改、查询与删除 注意事项:注意事项: 1、 如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时,需 要先以原审核人(仓库主管)的身份反审核(退出审核) , 仓库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作,以反审 核为例,其它操作类同,不再赘述; 2、 对单据进行删除、作废时请慎重!如果已经产生了向下关 联单证,将无法进行此操作。 步骤如下步骤如下: 1、 按图 1.9 中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面; 2、 系统进入图 1.8 界面,选取将要进行反审核的单证,点击 工具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项,或按 shift+f4; 图 1.9 4.2 红字外购入库单的生成红字外购入库单的生成 概概 述述 红字外购入库单是蓝字外购入库单(即上述业务产生的单 据)的反向单据,代表物料的退货。 注意事项:注意事项: 红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的,只有数量 上相反。 操作步骤:操作步骤: 1、 先登陆到图 1.5 的外购入库单界面; 2、 按图 2.0 中阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采购开列 的退货通知单号等信息,如下图: 图 2.0 4.3 其他几种入库流程其他几种入库流程 4.3.1 产品入库流程产品入库流程 1、 登陆方法参照外购入库单录入的登陆方式; 2、 进入产品入库单录入界面后(如图 2.1) ,按照下图中 蓝色阿拉伯数字顺序进行操作; 3、 审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外 购入库单操作,在此不再赘述; 图 2.1 4.3.2 委外加工入库流程委外加工入库流程 1、 根据委外加工单号,图 2.2 中序号“2” ,按查工具栏 中的查看按钮或直接按 F7 键,选择相应的加工单号; 2、 按图 2.2 中蓝色的阿拉伯数字序号逐步进行验证确认; 图 2.2 4.3.3 受托加工材料入库受托加工材料入库 1、 受托加工材料入库的管理,指对在受托加工材料的入 库的管理; 2、 操作步骤如下,按下图中蓝色阿拉伯数字顺序进入录 入受托加工材料入库界面: 图 2.3 3、 进入图 2.4 界面依次录入相关信息即可; 4、 审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外 购入库单操作,在此不再赘述; 图 2.4 4.4 其他入库流程其他入库流程 1、对于赠品、库存检验品等业务可采用其他入库方式, 也包括蓝字和红字单据; 2、如图 2.5 顺序操作,其中 3 号操作只选其一,当其他 入库单为关联赠品入库单生成时,只需录入“(3) ” 号操作的信息,如果为库存品送检的入库,关联库存 检验申请单号生成,即“3”号操作; 3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外 购入库单操作,在此不再赘述; 图 2.5 5、出库流程、出库流程 概概 述述 1、 出库单,是确认货物出库的书面证明。是体现库存业 务的重要单据,是财务人员据以记账、核算成本的重 要原始凭证。 2、 包括蓝字出库单和红字出库单,红字出库单是蓝字出 库单的反向单据,代表物料的反向流动。 两者数量相 反,但内容一致。 3、出库单有两种新增方式,手工新增和关联生成;其中 关联生成包括:生产领料单通过关联生产任务单生成、 红字生产领料单通过关联蓝字生产领料单生成 注意事项注意事项 1、办理出库业务时,所出库的产品各项属性信息必须与 库存信息相一致,包括等级、批次、所属仓库等,否则 单据将无法保存; 2、出库单按正常的业务关联性,一般由生产任务单和销 售发货通知单关联生成; 3、领料单采取两级审核,由仓库录入员录入,仓库主管 审核; 5.1 生产领料出库流程生产领料出库流程 概概 述述 1、 车间凭已经下达的生产任务单到库房办理生产领料手 续; 2、 一般由生产任务单关联生成,只有对没有正式订单的 零星出库时才采取手工生成; 注意事项注意事项 1、 如果通过关联生产任务单生成生关领料单,生产任务 单必须是已下达、尚未关闭且尚未领料完毕的单据; 5.1.1 手工生成生产领料流程手工生成生产领料流程 操作步骤操作步骤 1、 按图 2.6 登陆到生产领料单录入界面; 2、 按图 2.7 中蓝色阿拉伯数字顺序进行操作,其中序号 “1”可以按 F7 查找,也可直接手工录入,然后分别 指定领料部门和发料仓库即序号“2”和“3” ,第 “4”步显示为“一般领料”为系统默认值,可以根据 具本业务类型进行修改; 3、 核实相关信息无误后,点击保存即可; 4、 仓库主管进行此单据的审核; 登陆界面: 图 2.6 领料单录入界面: 图 2.7 5.1.2 关联生成生产领料单关联生成生产领料单 概概 述述 1、 关联生产任务单生成时,系统会将生产任务单的物料、 数量等信息传递到单据体上; 2、 但此生产任务单必须为已经下达、但未结案的任务单, 已经完全领料的任务单蓝字领料单不能选,红字领料单 可以选; 操作步骤操作步骤 1、 按图 2.6 登陆到图 2.7 的入库界面,选择生产任务单号 (可按 F7 或工具栏中查看按钮进行查询选定) ,双击即 可; 2、 此时生产任务单号、领料部门会自动带到入库单界面, 此时仓库录入员只需进行相关信息的核对即可; 3、 核实相关信息无误后,点击保存即可; 4、 仓库主管进行此单据的审核; 5.1.3 生产领料单的反审核、修改、查询与删除生产领料单的反审核、修改、查询与删除 概概 述述 1、生产领料单、销售出库单、其他出库单等单据的修改、 删除、审核反审核与查询的操作基本相同,在此以生产 领料单为例一并介绍; 注意事项注意事项 1、在反审核、修改、删除单据时,原单据必须为未下推关 联的单据; 操作步骤操作步骤 1、如图 2.8 中“1、2、3”为准备进行出库单据相应操作的 公共步骤, “4、5、6、7”四个步骤视具体业务单据类型 进入操作界面,此处以生产领料单为例; 图 2.8 2、进入图 2.9 的条件过滤界面; 图 2.9 3、可以在图 2.10 的过滤界面进行条件设置,如可设置序时 薄按日期进行排序等; 图 2.10 4、也可以根据需求对序时薄的表格显示内容时行设置,可 要求要显示和不要显的列,只需在显示列选择是否打钩 即可,如图 2.11。设置完成后进入序时薄; 图 2.11 5、进入如图 2.12 的序时薄,即可选定相应的单据进行修改、 反审核和删除操作,也可双击某一单据进入到出库单界 面进行操作; 图 2.12 5.2 销售出库流程销售出库流程 概概 述述 1、 销售出库单一般根据发货通知单关联生成。参照生产领 料出库操作步骤,登陆到图 2.13; 2、 按图 2.13 中蓝色阿拉伯数字的顺序进行操作,源单类 型一般为“发货通知单” ,选定后再选取 2 号步骤查找 相应的发货通知单号,核对发货仓库及待发货产品的信 息,填写相应人操作人员; 图 2.13 5.3 委外加工出库单委外加工出库单 1、参照生产领用出库单的登陆方法,进入到图 2.14 的委外 加工出库单界面; 2、按顺序先选步骤 1 中的源单类型,一般关联委外加工生 产任务单生成,其他操作参照上述业务单据操作; 图 2.14 5.4 其他出库单其他出库单 1、主要用于生产领用出库、销售发货出库、委外加工出库 以外的其他出库作业,如库存物料的转换、物料等级批 号编码的调整等。 2、出库单录入界面如图 2.15; 图 2.15

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