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广电系统某公司审计部门个人工作总结感想范文两个多月的时间,一晃手指就无声无息地流淌,当时需要回头看时,突然意识到日子的匆忙。 两个多月的钻研练习阵容,从不知情的角度熟悉了公司和部门的情况,对广电系统有了初步的认识,意识到了本部门工作的重要性。入审部两个多月,我参加了长安分公司经营目标责任审计组、西安分公司经营目标责任审计组、汉中分公司工程项目审计组等审计工作。 以前从事财务会计工作,有些时间也做过监察工作,但广电系统监察工作有自己的特点,还有很多值得学习的地方,通过监察组的工作,个人感觉也大大提高了。本来从事财务工作时间较长,对财务工作的认识从具体证明书、账簿、报告书开始,财务工作的对象和性质比较单一,只负责具体的会计科目和申报等工作,审计工作的对象和性质与财务会计不同,看问题的角度不同,财务工作是具体的微观工作,审计工作审计工作是对财务工作改变看法发现问题,解决问题的过程。关于审计工作的性质,出差以外的情况成了家常便饭,部门同志的工作非常敬爱,有时出差十几天,为了审计项目圆满完成,大家加班,在审计分公司的过程中牺牲了两天休息的时间,面对各种困难,大家都知道困难,克服了困难, 压力下工作,排除外界干扰,达不到目标,合作完成工作的问题也是与当地领导及时沟通,积极发现问题,把问题消灭在萌芽阶段。 同志们可怕的工作态度和解决问题的耐心也感染了我,大家对自己的工作有着很高的标准和严格的要求,在审查部形成了良好的工作作风。内部审计部门是公司现代企业制度建设中不可或缺的职能部门,是内部控制机构的重要组成部分,也是监督评价内部控制的主要手段。 建立健全的内审机制是加强企业改革与发展的重要内容风险控制,实现科学管理促进的重要手段全面、协调、可持续发展的重要保证。 现代企业经营管理,随着内外环境的变化,各种风险增加,内部审计工作在风险管理的改善和企业管理机制的完善等方面发挥着更积极的作用,同时内部审计也被赋予了很多责任和使命。一、检查和评价的作用内部审计采用风险管理方法,可以检查、评估、报告风险管理流程的充分性和有效性,提出改进意见,为管理层提供帮助。 其中包括确定风险区域,评估风险控制程序的有效性,检查风险管理过程的效果。二、管理和协调的作用内部审计可以客观地从全球角度管理风险,从组织利益和实际角度明确识别和评估风险,提出防范风险的有效建议。 内部审计可以全面深入理解组织,管理和协调风险管理流程,促进被审计部门的经营和管理改善,赢得他们的信任和尊重。三、顾问和咨询的作用内部审计人员最了解本组织的情况,因此提供咨询有其独特的优点。 内部审计可以发现评估并利用风险管理方法,帮助组织解决风险问题,并通过咨询积极帮助企业建立风险管理流程和建立风险管理流程。 内部审计支持管理层的检查、评估、报告和建议,以改善管理层风险管理流程的效果和效率。 管理层和董事会负责本组织的风险管理和管理程序。四、报告和防止的作用审计是如何传递、如何利用审计成果、如何防止欺诈风险,这一切都与内部审计在风险管理监控系统中的价值和作用直接相关。 内部审计在风险控制和改善组织效果方面要发挥领导作用。 一方面内部审计要与有关部门联系,检查、评估和报告风险管理过程的充分性和有效性,通过明确传达重大审计发现的途径进行报告,跟踪和报告审计结果的执行情况,及时控制和防范风险。 内部审计可以通过评价相关控制的充分性和有效性来协助防止舞弊,在利用自身优势提倡良好的道德文明建设中发挥更大的作用。内部审计应在企业内部控制中进行:有观念,内部审计应完善分析、确认、揭示、防止重要经营风险的制度,以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心,保障严格的审计监督和客观评价体系, 确立支持强大信息系统和顺利交流渠道的内部控制系统的作用后,被审计机构必须积极配合内部审计工作的开展,确保内部审计机构的独立性, 内部审计机构和内部审计人员应以公正态度确保独立开展工作的监督到来,完善独立审计组织体系和规章制度,制定审计计划、重点,加强审计目的、有效性,保证内部审计的独立性、专业性和权威性。首先,公司拥有丰富的网络资源:广电网络自1996年开始建设,目前拥有光缆主干、支线18100公里、数字微波电路2229公里。 网络贯通国家广电基础干线网,下霸复盖全省11市(区)、106县(市、区)和920乡镇,网内有陕南、陕北两个自愈环。其次,公司具有巨大的市场潜力: 900多万城乡家庭用户日益增加的文化生活需求,_和企业电子政务、电子商务信息化需求,为陕西广电网络提供了广阔的市场空间。 目前,有线电视用户210万户,陕西电子政务网即将建成,公检法专网、统计专网、水利专网等十家集团用户网开始运营,部分集团双向分配网即将运营。

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