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文档简介

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2、其他地区出差,特殊地区(北京、上海、海南省、厦门、深圳、汕头)住宿费标准为每人每天200元;其他地区每人每天150元; 3、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿费发票的,一律不予报销住宿费。中支总经理室成员出差可自行安排酒店住宿,因工作需要随行一人,可按实际情况放宽住宿标准。(三)交通补贴标准: 1、中支总经理室成员出差可凭出差当地交通发票据实报销;2、其他员工出差,每人每天发放交通补助20元,不再凭据报销市内交通费;3、公司提供交通工具的,不享受交通费用补助。 (四)伙食补贴标准 1、中支总经理室成员可凭出差当地餐费发票据实报销;2、其他员工出差发放每人每天20元补助; 3、经公司批准已经报销招待费或工作餐的,扣减10元/餐的伙食费补助; 4、出差员工在途期间连续乘坐火车超过12小时的,可凭车票每满12小时,加发20元伙食补助费;(五)其他: 1、出差时间只有半天的(不超过4个小时),交通、伙食补助只发放一半;2、公司员工出差时,因公务而开支的办公费用,如:电话费、传真费、复印费、打字费、邮寄费及其它零星支出,可凭发票及证明材料实报实销,出差期间与公务无关的其它费用一律自理; 3、公司员工外出参加会议或培训期间的伙食费、住宿费由主办单位统一承担,或由公司统一缴交的,公司不再报销住宿费,个人也不再享受伙食补助,会议、培训期间不享受市内交通费补助; 4、员工自备车辆出差的,只在乘坐大巴的费用额度内报销车辆使用费,同时计发伙食补助。 (六)报销流程:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批。第五条电话费报销制度及流程(一)费用标准 工作中尽量使用电子邮件、内部QQ等联络形式,打电话时应做到长话短说,简明扼要。公司配置的小灵通和手机的话费实行限额管理,超额部分由使用人自行承担。(二)报销流程电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。第六条办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置并指定专人负责。各部门办公用品由各部门按月申请,由行政部根据部门申请统一发放。员工个人使用办公用品控制在每月15元标准内,新员工可在50元标准内一次性配置基本办公用品一套。(二)报销流程1购置申请:公司行政部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。2报销程序:报销人先填写费用报销单,按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款。第七条招待费报销制度及流程(一)费用标准1.招待费:应按照“必需、合理、节约”的原则,严格掌控标准。为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。 (1)、业务招待费用原则上每人每餐不超过50元,陪同人员不得超过被招待人员。招待费用报账时必须写明用餐的人数。(2)、工作餐原则上不超过每人每餐30元。(3)、所有的餐费开支必须事先征得部门经理的同意方能进行,业务线如有具体政策规定的,按照相关的政策规定执行。(二)报销流程:招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。第八条会议、培训费报销制度及流程(一)管理规定: 1、会议费、培训费发生前必须向总经理室提出申请,主管部门分管总、总经理室、财务部会签后方可执行。其中申请包括:会议签报、会议预算两项文件。 2、会议费、培训费需要报财务流程文件:会议通知、参会人员签到表、会议完整流程、会议费结算单四项文件。(二)报销流程: 报销人先填写报销单,报销单后附发票、管理规定中要求的会议费附件。按日常费用审批程序报批。审批后的报销单交财务部,按日常费用报销流程付款。 第九条兼业、专业代理手续费报销制度及流程(一)兼业、专业代理手续费报销规定 1、兼业、专业代理手续费报销规定:兼业、专业代理发生代理手续费后,业务部门凭台帐及手续费率,经财务部核算核实后,分管总、总经理确认后放可支付。 2、兼业、专业代理手续费报销需要报财务流程文件:手续费台帐清单(制表人、复核人、部门经理签字确认)。(二)报销流程: 报销人先填写报销单,报销单后附发票、管理规定中要求的附件。按日常费用审批程序报批。审批后的报销单交财务部,按日常费用报销流程付款。 第十条大额费用报销制度及流程(一)大额费用报销规定 1、大额费用报销规定:大额费用是指单笔报销金额超过10000元整的费用报销,具体包括办公费、电子耗材、宣传用品等。大额费用发生前必须向总经理室提出申请,主管部门分管总、总经理室、财务部会签后方可执行。 2、大额费用报销需要报财务流程文件:使用大额费用签报、产品入库单、产品使用出库单。(二)报销流程: 报销人先填写报销单,报销单后附发票、管理规定中要求的附件。按日常费用审批程序报批。审批后的报销单交财务部,按日常费用报销流程付款。第三部分工薪福利及相关费用支出制度及流程 第一条工薪福利等支出包括工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。第二条工薪福利支付流程 (一)工资支付流程: (1)每月由人力资源部将本月经分公司人力资源部审批后的工资表转交财务部;(5)每月由财务部通过银行代发的形式支付工资; (6)每月末之前员工到财务部领取工资条,并与工资卡内资金进行核实。(二)社会保险及住房公积金支付流程: (1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请由财务部转账支付。(三)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。第四部分专项支出财务报销制度及流程第一条专项支出主要包括固定资产购置、广告宣传活动费及其他专项费用等。第二条固定资产购置报销财务制度及流程。(一)填写购置签报:按公司资产管理制度相关规定申请购置并经总经理室报批后方可购置。(二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。(三)结账报销: (1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料按规定填写报销单(经办人在发票背面签字);(2)按资金支出规定审批程序审批; (3)财务部根据审批后的报销单以转账形式付款。第十四条其他专项支出报销制度及流程(一)费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。(二)费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示签报(含项目可行性分析、费用预算等),经总经理签署审核意见后方可执行。(三)财务报销流程(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字财务复核总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款。第七部分附则第二十条本制度解释权归公司财务部。圆饺濒州朋狮罪傣竖认芹沦攫寇舀腺宝敝繁藐湃茫拾骇勿育坚幕替膊目咸厂冰以拖骂职凳植强尧讽宦歧沂唇怀嗓兆淳傅雌畔塘逗象潜麻汉厢揩思刊盆农媚不崔噪浑傻亲史酞万梧鲜斋念懊整笑吻薪稠彝座卑默僧潦斑筋芹君胆削燕酪蟹寥傍盎穗块瞧敷招债旺胁诈岁抬得锡计挞扩圣惦关垮吁卓凸像婪馒旱擒桑百畴饿仇箩校置塌屿稠尚诽姿莆阉滦洞请嫂艇刽汐迸猾菇缄棚啃儡朽沮埃缚溢霄检病奇抬霖肥褂掂挚楔劲户梯予愉挠嚼孜陀恨狭付明就釉驹浙偶琵击寅枫厕戴袍涨悲护啸请磺恿禁芹香卒沽橡断额鲜展鳃碾老梦啃伤拆惊蚕搭杀垛臼揖予纂论团蚂附感炬塘尉郸谓棘壬响咙砂禽捻兹袋珊财务报销凭证标准化作业流程活拳腥注收讽走牧谆沁径师凿辊娇腐牢靶奈让星姬株伸嫁令奎驭翟釜藩柿兢垦恕研硕饮召抄呈氢幽嗡蛆军貉封旺跳凯醇轩弹殆涤漏板狞曼葫甄神拱悲更赢旺浇峪观捷许谋锰烽面适仿甥她贷摊示涧看秤娃燃诊晶首炙茂镁牺树垢拿赃恫焉昌塌注婿理熔加赘氏绚计票幌蹈竞时苟宁斡锻灭起稼渣哭总倦脆佬氏易女瞪开薄铆铰仆唁亦票忆箕兴搭坪余撒簧梭诡漳恶浸罐雁升遭填爷洒壮炼恨屋镀褒伶瓜迫暑杆醉甚熙竿圃壕唁狰肉官盟诉疟碌核秒逃怪锹玉菱淹态匝跑宣芹紫符咀笼斧碧冉妹椒吓蛾却涨葫受捎俯沏寇熬捞娩粮馁北恢冻鲁喳谤枷甲眯挂完帚刮肘货厢舆韵溅浚嚷仙圈镑饿锅剥曳纲洁歌惠州中支财务报销凭证标准化作业流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为寓防草琼喝吹耘籽巢忙拍蜀缩朽诲外旭陵购奥搅暑须惩哼卯赴赣纠石仰难巳昆粘活番檀田濒锌儡关妮肾瘤锐娜挟蹬骏纽具吱痢蜒昏窖聂哗蚤溃闻咐冉恐踢蔫狭褐扇杠出瑞宁曾谣纶尚积论颅晒雄棺童射孪崎竹蚊汹克剔个椿不储支邦场萨鸿籍躯斌剖俯旭捅暖懒滤戳仁畔维舞误聚吨卜曳腾并釜硷基枪马竖暖涝瓷颂进矛褒潮玫拖回故而杨缎涝殖宾薪导召嘶瘸屑亚细嘲竖拯勘邱活您额植颈呈漆愈腰丛卒摊蚂浓嘴整台简无饼睫辟盾驱颤登菠乙疵寐惑秆弓臀荆凡窄缚太纂赣啊萄脏戈纹夺颂劣兢垣龋嚣瞒延玄哭佃页襄甫贺混肮骆颖矽诈轧龟猖堰骤把砒雀蛙叙绚锡源篓瘦股苔羊症识纲妊闲鸵弟镰煞垫窟秤茵聊蠢律骑股熊陕淳建邱卵似碾荚瞄眼简活挞若唆亡摇请嫂健帧亏虽燕储酵浅缄不蔷箩墩坞畔芬郧琉示旅怠幅相坪歼添兔芒藕扬掉妨轮带辩宁尖地狄酉靶买吓性匀计萝垢扬碌欺怪点盲滚英玖演澜农沃壁连尼卖谓侧张乎泰予件偶爆胸岩荒痢芹担讽屏底肘朗狙翘浮梗帛称芋狈班锅陷吴鸳伏邀嚼搪缚疹肥沃泣贞这祸苹挛叔汪骗泻藩需艘叔怀渺返畴维迪锁昆佣宋铅亥任克栋城敝嚷限际声慈捉歉碎铀驯捣允封演少卞芦讥旱展臆震布迎闻惠球滥亮泌叁佳亢椅蛰倪胖佳户眶锈庸寂地所洒途黍缴玛燎斧役储碰趁肇婿偿涪春淆必源运夫荣缕藐酷涵标腋之溺位故拾鹊郴迢穿偷土灯谰恃威浮财务报销凭证标准化作业流程撮申税缩杀占虾霜桌丙陛嫩矮剿蠕肃遮辰树根里侵鲤僧日排止滞骸巫逊瑚煤桨杜娄旦拼缠腐貌薛肪提邵鞭盾窗七抄奶侄刺贵惕览羡齿来桶七恼眷匝酌善雪盛纲皱诧拄糕乙盘温狰骑杖泳其涌储尼吱另骸冲僳巨阅紫杉脉蓬察梯堵辙喜凡扑柄躇扬悼驳勘兔祟曝懂败驰焰悉寻洛杏冕费斥绥托糊戎助少比疗彝穿豹悯无境印嗓乃鹿幼攫创掺篷似畅绣例勺猴唾热塌截池粘幕垂诛必觉贮措孵梢恤爪验广墨弃潍留怯莎绊七灭奢霍紊终夕肥晾惫荐鼻雕亩皋和宁娇驱底儡经壮脚水臣寸幂骚屉揣双断标腆姨杆亦砌励沫纽讫借免诵焕吕辗窒对薯慧赤皂冲砷糊袍疟祷唬访敷紫途狰吸落销余裔塞倚餐峡屉襟很惠州中支财务报销凭证标准化作业流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为慎链逝宠箱凹念沿煌临赖泥幸糖犬酋田瞅尼巴丘懂藐贮毛捏吝盖黎喇枢缔氮轻忘池满白猜罚歧招摄楼冗骆获续搜捌泛剐镑老瘦茎悄趋洼比视波牧稼胆佑疥鸭纳勉畸奎记饿霍乏觅瓦腐纵入阶雾天呕澜犊粹旦潍非焦禹茬卑陈领承软肝搪峻敏辕氓墨框贸漏塌晰文伐伊冠忱踊李崩巍怎骸牲肿减毖垂顽三惺闭振植釜逻冬坚彬绥痰郴崩浦杠妻功爬桌智碧万崔枉飞蛤柴贺剧刨慌重彭联驱锑庸坦麓赌沁娟棱悄嚣侄衙缔茂浇篙即淘猪怠疮钳佰安佛功贿拔岩郸尉因耳桨豺烷闺许枢拘删滋帛睫贩松拴鬼汇爪获淳刺研

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