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企业内部会计控制论文摘要范文企业内部会计控制论文摘要写 随着信息技术在会计工作的应用,给会计工作带来了新的革命,使得会计工作与人事、物资等方面相互融合,提高了会计的工作效率,同时也引发了一些新问题.研究内部会计控制的目的就是有针对性规避这些问题的发生.我国国有企业在我国国民经济发展中起着非常重要的作用,所处行业大都与人民的生活息息相关.国有企业不止总数庞大,对我国的经济发展也非常重要,其经营效果对国家至关重要,但是大部分国有企业内部会计控制的建立与信息技术环境相脱节,在信息技术环境下很难真正发挥作用,而内部会计控制的好坏直接影响国有企业的经营效果.因此迫切需要对信息化环境下的国有企业内部会计控制进行研究. 本文通过分析信息化环境下国有企业内部会计控制的理论与方法,以新华制药公司为例,结合信息化环境下国有企业的现状,运用规范研究的方法和案例分析方法,从优化内部会计控制这个目标入手,试图找出信息化环境下国有企业内部会计控制存在的问题,分析其存在的原因,提出可操作的改进措施. 全文主体部分可分为四个部分.第一部分绪论.介绍了论文的背景和意义、国内外文献综述、研究内容和方法、主要工作和创新及论文的框架.第二部分详细介绍了信息化、国有企业及内部会计控制的基础理论,重点介绍了信息技术对内部会计控制因素的影响.第三部分以新华制药公司为例说明国有企业开展内部会计控制的必要.并根据案例总结了信息化环境下国有企业内部会计控制的问题及原因.第四部分介绍了信息技术条件下内部会计控制系统的改进的具体措施,该部分是本文的中心.本文主要有以下特点:第一,将信息技术、国有企业与内部会计控制相结合进行研究,并详细介绍了信息技术对国有企业内部会计控制要素、内容的影响;第二,充分利用信息技术解决国有企业内部会计控制面临的问题,引入网络会计、IT治理模型等理念,形成全方位的系统控制;第三,以内部会计控制目标为导向,以新华制药公司为例,结合一些数据、调研资料分析信息化环境下内部会计控制存在的主要问题;第四,针对存在的问题,提出完善信息化环境下国有企业内部会计控制的具体措施. 本文从职业界与监管部门对财务报告信息失真的调查结果出发 ,讨论了健全完善的内部控制制度对财务报告信息失真的预防作用 ,进而采用问卷调查的方法 ,对八个内部会计控制方法在我国企业实务中的应用效果进行了研究.结果表明 ,在所有制企业类型中 ,国有企业内部会计控制的总体应用效果较差 ,从行业差异看 ,金融行业内部会计控制的总体应用效果要好于其他行业 ,规模较大企业的内部会计控制总体应用效果 ,要好于规模较小企业.同时 ,本文还对问卷结果进行了分析 ,并在此基础上提出了完善我国内部控制体系的建议. 企业内部会计控制包括货币资金、实物资产、工程项目、对外投资、采购与付款、销售与收款、筹资、成本费用、担保等经济业务的会计控制.这些会计制度环环相扣,是一个系统的管理工程.管理得当,企业受益无穷,管理不当,贻害无穷.大中型企业一般都建立计算机管理系统,有完善的组织机构设置,配有各种质量管理软件,内部会计控制一般都能有效运行.但是小型企业由于规模小,无法建立完善的计算机管理系统,一般只实行了财务电算化,控制环境和控制制度都较差.本文对小型企业会计机构设置及内部会计控制的建立和实施提出了若干建议. 本文认为 ,现代企业制度下的企业产权关系、治理结构中管理权责安排结构及企业经济管理要求的多样性是构造企业内部会计控制目标的基本理论.在确定企业内部会计控制基本目标的基础上 ,应当按照公司治理结构层次和企业内部会计控制目标的内容层次对企业内部会计控制具体目标进行层次划分及其设计 ,以便于具体贯彻落实实施企业内部会计控制制度的要求. 现代企业无论是大型上市公司还是小型私企在日益复杂和激烈的市场竞争环境下,企业管理者、决策者以及利益相关者必须在获取准确、有效的会计信息,才能在一定程度上减小财务信息失真等一系列影响市场经济秩序的行为.在此环境下,加强和完善企业内部会计控制格外重要.内部控制制度是随着企业强化内部管理与满足外部需求的不断丰富和改进发展起来的,是经济发展到一定的阶段而产生的企业制度.随着我国改革的不断推进与深入,不断引入国外先进的管理方法与管理理念,以提高企业自身管理水平,实现从管理得效益的目标.企业内控制度体系的建设成为了当前经济形势下重要的任务.内部控制制度体系的建设中,核心和关键的议程是会计控制制度的建立与完善.核算和控制作为会计在经济管理活动中的重要职能,监督控制功能的前提是能够正确真实地反映核算信息.因此,内部会计控制是通过应用与处理会计数据资料等有效信息的过程中发挥其作用的.科学发挥企业内控体系,既有利于提高企业预防风险的能力又有助于改善企业会计信息在应用上的有效性.建立起以会计为核心,围绕经营业务所涉及的多个环节的内控制度,涵盖经营、管理、生产等多个企业日常业务环节的企业内部会计控制系统.内部会计控制同时也是保证国民经济正常运行与运转的内在要求,通过完善企业内部会计制度,既可以有效的管控经营者的经营行为,又能够督促所有者建立科学合理、行之有效的奖励与约束机制.在多年的探索过程中,我国企业在此历程中总结了一些诸如内部牵制制度、管理责任制度、核算制度、成本否决法等内部控制方面的措施与方法.然而,受到内外多种因素的影响与限制,这些逐渐形成的措施与方法并不够完善,依然存在着部分不足与缺陷. 全文由五个章节组成:第一章绪论部分阐述了本文的研究背景、研究意义、研究方法、主要研究内容以及本文的不足等内容;第二章详细介绍了企业内部控制的基本理论知识.第三章对信息技术环境下内部会计控制产生的影响进行分析,对ERP环境下的内部会计控制所面临的问题进行详细分析;第四章对提出信息化环境下企业内部控制体系的改进意见与优化策略.第五章对本文的内容进行了简单的归纳与总结. 内部会计控制是企业加强内部管理的一种手段,科学的内部会计控制能够规范企业会计行为,保证企业资产安全,促进企业经济效益的不断提高.ERP系统的应用,给企业带来了管理思想和技术的一场革命,给企业注入了新的生机. 作者认为,ERP系统应用到企业内部会计控制中,能够进一步完善企业内部会计控制手段.内部会计控制管理需要ERP系统这个管理平台.ERP管理系统的核心是会计管理系统,会计管理系统控制能够对会计主体所发生的各项经济业务进行快速和准确记录、归集,分类,进而达到实时控制,提高会计系统控制能力.ERP系统应用对内部会计控制也产生了一些影响:提高了企业内部会计控制的能力;改变了会计信息的传递模式;改变了内部会计控制的环境、重点、方式和范围等等. 本文结合中石化A销售公司ERP系统在会计内控中的实施应用情况,详细阐述了ERP系统下石油企业会计内部控制的重要性和必要性.通过分析得出:ERP系统给企业内部会计控制带来了一些新的问题,如财会管理观念更新问题;网络安全与ERP软件风险问题;业务流程问题;风险管理问题等.并针对以上问题,提出了一系列可行性对策,以期对企业内部会计控制起到一定的指导和借鉴意义. 内部会计控制的功能如何定位?内部会计控制与企业战略、公司治理、组织形式、业务流程如何实现有效对接?内部会计控制方案如何设计?如何做到内部会计控制点线面的结合与协同,等等.这些问题一直是困扰理论界与实务界的重大难题.解决现代市场经济条件下企业内部会计控制的理论难题、建立系统的理论框架是财政部等部门制定相关业务的具体规范以及企事业单位构建内部会计控制系统的前提,同时也是全面提升企业管理水平的基础性工作. 通过了解我国中小企业内部会计控制的现状,分析现代企业内部会计控制方面存在的问题,剖析引发这些问题的原因,进而提出加强企业内部会计控制的方法和措施,明确企业内部会计控制所要达到的目标,帮助企业进一步完善企业内部会计控制,走上良好有序的发展道路,实现更大的利润. 加强内部会计控制制度建设是建立现代企业制度的内在要求.文章从分析现行企业内部会计控制存在的问题入手,
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