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文档简介
公司内部各种营运流程,编制:审核:批准:,1、客户订单处理流程;13、放行条样版,2、订单评估、备案流程图,3、仓库入库流程图,4、仓库出库流程,5、来料检验流程,6、客诉处理流程,7、采购报价流程,8、采购单价变更流程图,9、采购订单下达流程图,10、采购订单取消流程,11、采购对账流程图,12、放行条流程图,15、印鉴使用申请表样版单,14、公章申请使用流程图,16、合同审批流程图,17、合同签约申请表样版单,18、人事审批权限表,19、组织架构图,1、客户订单操作流程图,2、订单评估、备案流程,提交至总经理审批,建议意见,总经理,销售部,备注:1、采购协助财务算出毛利润;2、财务必须评估订单的合法性、公司资金流等状况。,3、仓库入库流程图,4、仓库出库流程,5、来料检验流程,6、客诉处理流程,7、采购报价流程图,8、采购单价变更流程图,9、采购订单下达流程图,10、采购订单取消流程,11、采购对账流程图,统一给到财务,财务,放行,12、放行条流程图,13、放行条样版,14、公章申请使用流程图,提交人,部门主管,管辖总监,财务,总经理,盖章,15、印鉴使用申请表样版单,16、合同审批流程图,提交人,部门主管,管辖总监,财务,总经理,稽核,17、合同签约申请
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