信用社大额资金风险排查情况汇报 _第1页
信用社大额资金风险排查情况汇报 _第2页
信用社大额资金风险排查情况汇报 _第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1/3信用社大额资金风险排查情况汇报信用社大额资金风险排查情况汇报XX信用社严格按照省联社关于全面开展内部资金风险排查的紧急通知要求,成立专门领导组织,抽调人员组成3个排查组,以10天时间以大额资金汇转及内部帐、重点科目、库存现金、重空管理、柜员卡和内部资金往来账户及同业存放、票据、债券、理财为重点,对全市14个县区联社进行了深入排查,做到了“四个到位”,达到了查改问题,消除隐患,规范操作,提高案防水平的目的。一是会议精神传达到位。XX月2日省联社紧急会议召开后,办事处立即召开了办事处会议,又分片召开了县区联社理事长、主任会议,与此同时,各联社也召开了中层以上会议,会议通报了临潼“8。26”案情,传达了省联社紧急会议精神和工作部署,三级会议对大额资金风险排查工作进行了周密的安排部署。二是组织领导到位。办事处成立以段平祥主任为组长的内部资金风险排查工作领导小组,制定了排查方案,具体负责排查工作的组织领导、查出问题的督促整改工作。各县区联社也成立了以理事长为组长的内部资金风险排查工作领导小组,制定了切实可行的排查方案和有力的排查措施,保证了排查工作扎实、认真。三是责任落实到位。为明确责任,确保排查质量,2/3办事处与排查小组逐级签订了排查工作责任状,在排查中谁出了问题就追究谁的责任。联社理事长对排查小组排查的问题进行签字确认,并由排查小组现场下达纠改意见书,同时,要求各联社按照省联社、办事处的要求认真做好自查工作,搜集整理好检查底稿,如实上报自查报告,并由联社理事长、主任在自查报告上签字确认,对敷衍了事、排查走过程的联社,办事处严肃追究联社理事长的责任。四是问题排查到位。排查小组深入各县区联社,按照排查方案要求,明确分工,落实责任,逐岗位、逐环节、对重点科目、资金汇转及库存现金、重空管理、柜员卡和内部资金往来账户、同业存放、票据、债券、理财等方面进行了详细深入的排查,全面掌握了各联社内部资金管理工作存在的薄弱环节和问题,为下一步规范管理夯实了基础。XX月13日的内部资金风险排查汇报会上,办事处对各联社排查出的问题进行了统一梳理,逐个下发了限期整改通知书,并在各联社整改结束后,将对其整改情况进行后续检查,以保证排查出的问题全部得到了整改。同时,办事处将结合这次内部资金风险排查情况,制定有效防控各个风险点的内部资金管

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论