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文档简介

1、青海纳米材料项目预算报告泓域咨询机构一、行业发展宏观环境分析上世纪80年代末,我国政府开始重视纳米材料和技术的研究,90年代中期之后,从事纳米材料生产开发的公司不断增多,社会资金投入也不断增加,纳米材料应用产业兴起。进入二十一世纪,我国纳米材料产业进入稳定、健康的发展阶段,各种包括纳米材料在内的新材料产业法规、标准也陆续出台,纳米行业从业者的外部环境逐渐变好,竞争更加有序。我国纳米科技的布局较早,在纳米科技发展的开始阶段就同国际发展保持同步。同时,相关产业政策不断出台,从而明确我国纳米材料重点科研领域,为我国纳米技术发展指出具体方向。在各方面的共同努力下,我国纳米科学技术得到了较快速的发展,在

2、前沿基础研究、应用技术与成果转化等方面均取得重要进展,跻身世界纳米科技大国,部分研究跃居国际领先水平。我国微电子加工技术现阶段也实现了质的飞跃。我国学者研制出阻变存储器(RRAM)/相变存储器(PCRAM)/纳米晶的存储单元器件,有效提升了我国在存储器领域的核心竞争力。继45nm之后,22nm尺度的集成电路芯片已开始生产,促进了我国半导体产业的发展。此外,我国学者还发明了荧光聚合物纳米膜传感技术,研制出荧光聚合物纳米膜痕量爆炸物探测器,可检测三硝基甲苯(TNT)、三亚甲基三硝胺(RDX)、奥克托今(HMX)、硝铵和黑火药等多种常见重要炸药,检测下限达到0.1ppt(1ppt=10-15g/mL

3、),分析时间为6.5s,误报率小于1%,已获市场准入并实现了产业化。产品曾在北京奥运会和上海世博会等场所使用。纳米材料是21世纪非常有潜力的材料,有非常广阔的应用。我国的纳米材料主要应用于纺织、塑料、陶瓷、涂料、橡胶、电子设备、包装、生物医药等行业。随着中国在世界制造业中心地位的确立,汽车、机械、电子设备、包装等行业必将保持持续增长,特别是经过纳米技术的改性,有优越产品性能的橡胶、塑料、涂料等产品的国内外需求都将有很大的增长。下游产业的快速发展为纳米材料提供了广阔的市场发展空间。我国新材料产业总产值已由2010年的0.65万亿元增至2015年的近2万亿元,年均复合增长率约为25%,按此趋势,2

4、019年我国新材料产业总产值估计在5万亿元左右。纳米粉体材料由于技术含量高、产品应用广、具有良好的市场前景和发展空间,在新材料行业中成长性较好,目前纳米材料市场规模大约在千亿元左右。在产业集群方面,目前全国纳米产业主要集群分别是在苏州和北京。其中苏州纳米产业规模占据全国50%以上,苏州工业园被公认为世界八大纳米产业集聚区,已形成了由纳米新材料、纳米生物技术、能源与清洁技术、微纳加工技术等四大纳米技术核心领域,并引领发展出上百个纳米细分技术领域,培育出了苏大维格、南大光电、晶方半导体、锦富新材等龙头公司。就研发而言,我国纳米产业基本形成各具特色的两大纳米研发中心布局。在政策的支持鼓励下,国内民营

5、企业近年来得到了长足的发展,填补了我国纳米金属材料产业化的空白,镍粉、铜粉等多种产品得到了国内外下游客户的认可,市场份额不断扩大。二、预算编制说明本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。三、公司基本情况(一)公司概况公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人

6、为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司正处于快速发展阶段

7、,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、

8、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。(二)公司经济指标分析2018年xxx集团实现营业收入8266.62万元,同比增长13.11%(958.39万元)。其中,主营业务收入为7437.98万元,占营业总收入的89.98%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1735.992314.652149.322066.668266.622主营业务收入1561.982082.631933.871859.497437.982

9、.1纳米材料(A)515.45687.27638.18613.632454.532.2纳米材料(B)359.25479.01444.79427.681710.742.3纳米材料(C)265.54354.05328.76316.111264.462.4纳米材料(D)187.44249.92232.06223.14892.562.5纳米材料(E)124.96166.61154.71148.76595.042.6纳米材料(F)78.10104.1396.6992.97371.902.7纳米材料(.)31.2441.6538.6837.19148.763其他业务收入174.01232.02215.45

10、207.16828.64根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2386.24万元,较2017年同期相比增长545.37万元,增长率29.63%;实现净利润1789.68万元,较2017年同期相比增长252.58万元,增长率16.43%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8266.62完成主营业务收入万元7437.98主营业务收入占比89.98%营业收入增长率(同比)13.11%营业收入增长量(同比)万元958.39利润总额万元2386.24利润总额增长率29.63%利润总额增长量万元545.37净利润万元1789.68净利润增长率16.43%净利润增长量万元252.58投

11、资利润率59.41%投资回报率44.56%财务内部收益率22.61%企业总资产万元12052.72流动资产总额占比万元37.60%流动资产总额万元4532.07资产负债率28.24%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项

12、计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析纳米材料及其相应的制取、组合技术已成为21世纪世界科技发展中的主流方向,也是世界各国最主要的研究热点之一。当前,我国在纳米领域发表的SCI论文累计已经跃居全球第一,同时相关专利的申请量累计达20.9万件,占全球总量的45%。然而,在美国专利及商标局的专利统计数据中,即使不计美国自身,我国大陆地区的专利数量也居于韩国、日本、中国台湾地区之后,说明我国相关产业参与国际化竞争

13、的程度仍然不够深。预计,2022年我国纳米材料市场的规模可达1955亿元水平。除了在新材料产业中形成了较为明确的纳米材料板块外,纳米技术还广泛影响了环境、能源、信息、生命健康等诸多其他产业,并且具有极其广阔的发展前景。纳米材料的发展能够带动整个材料产业的结构调整和升级换代,全面支撑国民经济和国防建设的需要。纳米氧化钛、介孔氧化硅等无机纳米粉体可以用于吸附、催化药物载体等用途。不同材质的纳米粉体可以用作各种不同用途的着色染料,如汽车涂料、塑料加工以及高档油墨和印刷行业的(彩色)金属颜料,高档珠光颜料,新型晶片颜料,玻璃颜料,防伪颜料和红外反射(或透明)颜料等。聚合物纳米复合材料有望替代金属材料,

14、用于发动机齿轮、油过滤器等汽车结构件。窄分布超细微纳米纤维的织物同时具有高效、低阻的特性,并具有空气滑移效应,可以用于各类过滤、防护产品,如防霾口罩、空气净化器用静电纺纳米滤芯、防雾霾纱窗静电纺纳米滤层等,提升产品的性能。在环保领域,纳米材料和技术的应用能够提高能源的利用效率,并在空气污染控制、水质控制、土壤污染控制等领域发挥作用。发展高效吸附剂、催化剂、絮凝剂和多功能膜等纳米材料,以及以微纳米气泡为代表的先进纳米技术和联用技术,有望实现江河湖海等自然水体的高效低成本治理。特殊结构与形貌的纳米材料可用于研发自然水体或工业废水中低浓度抗生素、农药和重金属等的新型快速检测方法。利用不同污染物与纳米

15、材料选择性的作用机制,可实现土壤污染物的分离、检测和甄别。在生物及医学领域,纳米技术在组织修复与替代材料、诊断与治疗、基因与细胞等方向均有应用前景。应用纳米技术革新现有诊疗技术,有望取得颠覆式创新成果并实现临床上的应用,如新型组织再生材料、体内外精准诊断纳米技术和新型抗肿瘤纳米药物等。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计划固定资产投资4394.42(

16、万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1678.072147.20160.854394.421.1工程费用万元1678.072147.208770.521.1.1建筑工程费用万元1678.071678.0727.22%1.1.2设备购置及安装费万元2147.202147.2034.83%1.2工程建设其他费用万元569.15569.159.23%1.2.1无形资产万元319.50319.501.3预备费万元249.65249.651.3.1基本预备费万元146.51146.511.3.2涨价预备费万元103.14103.142

17、建设期利息万元3固定资产投资现值万元4394.424394.42(二)流动资金预算预计新增流动资金预算1770.51万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8770.526060.867973.508770.528770.528770.521.1应收账款万元2631.161710.251973.372631.162631.162631.161.2存货万元3946.732565.382960.053946.733946.733946.731.2.1原辅材料万元1184.02769.61888.011184.021184.021184.021.2.

18、2燃料动力万元59.2038.4844.4059.2059.2059.201.2.3在产品万元1815.501180.071361.621815.501815.501815.501.2.4产成品万元888.01577.21666.01888.01888.01888.011.3现金万元2192.631425.211644.472192.632192.632192.632流动负债万元7000.014550.015250.017000.017000.017000.012.1应付账款万元7000.014550.015250.017000.017000.017000.013流动资金万元1770.5111

19、50.831327.881770.511770.511770.514铺底流动资金万元590.16383.61442.63590.16590.16590.16(三)总投资预算构成分析1、总投资预算分析:总投资预算6164.93万元,其中:固定资产投资4394.42万元,占项目总投资的71.28%;流动资金1770.51万元,占项目总投资的28.72%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1678.07万元,占项目总投资的27.22%;设备购置费2147.20万元,占项目总投资的34.83%;其它投资569.15万元,占项目总投资的9.23%。3、总投资=固定资产投资+

20、流动资金。项目总投资=4394.42+1770.51=6164.93(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6164.93140.29%140.29%100.00%2项目建设投资万元4394.42100.00%100.00%71.28%2.1工程费用万元3825.2787.05%87.05%62.05%2.1.1建筑工程费万元1678.0738.19%38.19%27.22%2.1.2设备购置及安装费万元2147.2048.86%48.86%34.83%2.2工程建设其他费用万元319.507.27%7.27%5.18%2.2.1无形资

21、产万元319.507.27%7.27%5.18%2.3预备费万元249.655.68%5.68%4.05%2.3.1基本预备费万元146.513.33%3.33%2.38%2.3.2涨价预备费万元103.142.35%2.35%1.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4394.42100.00%100.00%71.28%5建设期间费用万元6流动资金万元1770.5140.29%40.29%28.72%7铺底流动资金万元590.1713.43%13.43%9.57%八、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入8721.70万元,总成本7137.94万元,利润总额23

22、00.21万元,净利润1725.16万元,增值税298.51万元,税金及附加108.71万元,所得税575.05万元;第二年负荷75.00%,计划收入10063.50万元,总成本7980.95万元,利润总额2840.77万元,净利润2130.58万元,增值税344.44万元,税金及附加114.22万元,所得税710.19万元;第三年生产负荷100%,计划收入13418.00万元,总成本10088.47万元,利润总额3329.53万元,净利润2497.15万元,增值税459.25万元,税金及附加128.00万元,所得税832.38万元。(一)营业收入估算该“青海纳米材料项目”经营期内不考虑通货膨

23、胀因素,只考虑纳米材料行业设备相对价格变化,假设当年纳米材料设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入13418.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=459.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8721.7010063.5013418.0013418.0013418.001.1纳米材料万元8721.7010063.5013418.0013418.0013418.002现价增加值万元2790.943220.324293.764293.764293.763增值税万元298.51344.

24、44459.25459.25459.253.1销项税额万元2146.882146.882146.882146.882146.883.2进项税额万元1096.961265.721687.631687.631687.634城市维护建设税万元20.9024.1132.1532.1532.155教育费附加万元8.9610.3313.7813.7813.786地方教育费附加万元5.976.899.199.199.199土地使用税万元72.8972.8972.8972.8972.8910税金及附加万元108.71114.22128.00128.00128.00(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项

25、目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用10088.47万元,其中:可变成本8430.08万元,固定成本1658.39万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1678.071678.07当期折旧额1342.4667.1267.1267.1267.1267.12净值335.611610.951543.821476.701409.581342.462机器设备原值2147.202147.20当期折旧额1717.76114.52114.52114.52114.52114.52净值20

26、32.681918.171803.651689.131574.613建筑物及设备原值3825.27当期折旧额3060.22181.64181.64181.64181.64181.64建筑物及设备净值765.053643.633461.993280.353098.712917.074无形资产原值319.50319.50当期摊销额319.507.997.997.997.997.99净值311.51303.52295.54287.55279.565合计:折旧及摊销3379.72189.63189.63189.63189.63189.63总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四

27、年第五年1外购原材料费万元6720.114368.075040.086720.116720.116720.112外购燃料动力费万元490.00318.50367.50490.00490.00490.003工资及福利费万元1468.761468.761468.761468.761468.761468.764修理费万元21.8014.1716.3521.8021.8021.805其它成本费用万元1198.17778.81898.631198.171198.171198.175.1其他制造费用万元548.24356.36411.18548.24548.24548.245.2其他管理费用万元318.2

28、4206.86238.68318.24318.24318.245.3其他销售费用万元596.91387.99447.68596.91596.91596.916经营成本万元9898.846434.257424.139898.849898.849898.847折旧费万元181.64181.64181.64181.64181.64181.648摊销费万元7.997.997.997.997.997.999利息支出万元-10总成本费用万元10088.477137.947980.9510088.4710088.4710088.4710.1可变成本万元8430.085479.556322.568430.08

29、8430.088430.0810.2固定成本万元1658.391658.391658.391658.391658.391658.3911盈亏平衡点41.30%41.30%达产年应纳税金及附加128.00万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3329.53(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3329.5325.00%=832.38(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3329.53(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税

30、率=3329.5325.00%=832.38(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3329.53万元,缴纳企业所得税832.38万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3329.53-832.38=2497.15(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=54.01%。(2)达产年投资利税率=63.53%。(3)达产年投资回报率=40.51%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入13418.00万元,总成本费用10088.47万元,税金及附加128.00万元,利润总额3329.53万元,企业所得税832.3

31、8万元,税后净利润2497.15万元,年纳税总额1419.63万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13418.008721.7010063.5013418.0013418.0013418.002税金及附加万元128.00108.71114.22128.00128.00128.003总成本费用万元10088.477137.947980.9510088.4710088.4710088.475增值税万元459.25298.51344.44459.25459.25459.256利润总额万元3329.532300.212840.773329.533329

32、.533329.538应纳税所得额万元3329.532300.212840.773329.533329.533329.539企业所得税万元832.38575.05710.19832.38832.38832.3810税后净利润万元2497.151725.162130.582497.152497.152497.1511可供分配的利润万元2497.151725.162130.582497.152497.152497.1512法定盈余公积金万元249.72172.52213.06249.72249.72249.7213可供投资者分配利润万元2247.431552.641917.522247.43224

33、7.432247.4314应付普通股股利万元2247.431552.641917.522247.432247.432247.4315各投资方利润分配万元2247.431552.641917.522247.432247.432247.4315.1项目承办方股利分配万元2247.431552.641917.522247.432247.432247.4316息税前利润万元3329.532300.212840.773329.533329.533329.5317息税折旧摊销前利润万元3519.162489.843030.403519.163519.163519.1618销售净利润率%18.61%19.7

34、8%21.17%18.61%18.61%18.61%19全部投资利润率%54.01%37.31%46.08%54.01%54.01%54.01%20全部投资利税率%63.53%63.53%63.53%63.53%21全部投资回报率%40.51%27.98%34.56%40.51%40.51%40.51%22总投资收益率%40.51%27.98%34.56%40.51%40.51%40.51%23资本金净利润率%40.51%27.98%34.56%40.51%40.51%40.51%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场,提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理,降低成本、提高效率,实现经营业

35、绩持续成长。3、以经济效益为中心,挖潜降耗,把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理,提高资金利用率。5、强化财务管理,加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,保证财务指标的实现。九、风险提示分析(一)政策风险分析投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争

36、取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。(二)社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过

37、程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。(三)市场风险分析产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导

38、向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格

39、按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。纳米材料,是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度(0.1100纳米)范围或由它们作为基本单元构成的材料。纳米材料及其相应的制取、组合技术已成为21世纪世界科技发展中的主流方向,也是世界各国最主要的研究

40、热点之一。当前,我国在纳米领域发表的SCI论文累计已经跃居全球第一,同时相关专利的申请量累计达20.9万件,占全球总量的45%。然而,在美国专利及商标局的专利统计数据中,即使不计美国自身,我国大陆地区的专利数量也居于韩国、日本、中国台湾地区之后,说明我国相关产业参与国际化竞争的程度仍然不够深。预计,2022年我国纳米材料市场的规模可达1955亿元水平。除了在新材料产业中形成了较为明确的纳米材料板块外,纳米技术还广泛影响了环境、能源、信息、生命健康等诸多其他产业,并且具有极其广阔的发展前景。纳米材料的发展能够带动整个材料产业的结构调整和升级换代,全面支撑国民经济和国防建设的需要。纳米材料产业在未

41、来510年预计将可为上海市带来直接经济效益超过50亿元,间接经济效益超过100亿元。纳米氧化钛、介孔氧化硅等无机纳米粉体可以用于吸附、催化药物载体等用途。不同材质的纳米粉体可以用作各种不同用途的着色染料,如汽车涂料、塑料加工以及高档油墨和印刷行业的(彩色)金属颜料,高档珠光颜料,新型晶片颜料,玻璃颜料,防伪颜料和红外反射(或透明)颜料等。聚合物纳米复合材料有望替代金属材料,用于发动机齿轮、油过滤器等汽车结构件。窄分布超细微纳米纤维的织物同时具有高效、低阻的特性,并具有空气滑移效应,可以用于各类过滤、防护产品,如防霾口罩、空气净化器用静电纺纳米滤芯、防雾霾纱窗静电纺纳米滤层等,提升产品的性能。将

42、气凝胶制备为纳米纤维,可以获得高效轻质的保暖材料,能够制备出单件质量在500克以下的超轻纳米纤维保暖服,可用于航空航天、潜水和军事等不同领域。快速可控的光响应、光驱动变形纳米功能纤维,可以用于制备在复杂环境下具有自我保护功能的服饰。(四)资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。(五)技术风险分析技术人才的缺失风险分析:

43、在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。(六)财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制

44、,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。(七)管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。(八)其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除

45、在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术

46、装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。(九)社会影响评估1、社会影响分析投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业

47、是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。2、社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量

48、的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。3、项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,

49、有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。4、社会风险对策分析施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工

50、所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”

51、的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。5、社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。undefined材料是人类赖以生存的重要物质基础,所谓新材料,是指新出现的或正在发展中的,具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料。一般认为满足高技术产业发展需要的一些关键材料也属于新材料的范畴。按材质来分,新材料可以分为金属材料、无机非金属材料、高分子材料和先进复合材料等四大类;按应用领域可分为电子信息材料、新能源材料、纳米材料、复合材料、生态环境材料、生物医用材料、智能材料、高性能结构材料、新型功能材料、化工

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