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文档简介
1、仓库管理业务流程进仓管理流程1、仓库根据已审核采购订单内容准备收货。2、厂家送货到达后,厂家提供送货清单给收货仓管员,送货清单应 清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数 量、采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。 相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品,收 货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通 知后才能超量收货。3、仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,一联自 留,一联交对方。4、仓管员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单 打印一式三联, 经仓库主管和仓管员签字加盖收
2、货专用章后, 第一联存根自留, 第二联财务联连同送货单位的 送货清单 交财务, 第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓,以对应的采购退货单为依据收货,仓管员核实货单无误 后在电脑上开具采购退返单,注明原采购退货单号,并经仓库主管审 核生效。出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记载,将配好之货品 清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单,审核 装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库 存放区域。2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单,等待营销部总监审核 发货。3、仓管员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单(对 于批发
3、商)或转仓单(对于加盟商)发货。打印出仓单或转仓单 一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 仓库盘点流程仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派 1人担任组长, 2人 配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外 4 名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,出现差异仓 库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑,将盘点单打印提供给财务 部。财务部组织公司人员组成抽盘小组,以 2人为 1组对各大区域进行抽盘工作。 抽盘人员从实物中抽取 20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取 30%对实物进行 抽盘。抽盘量要求占总库存的 50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘
4、资 料。差错率高于 1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。 经复盘通过的 盘点单 由财务部审核, 并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持 1份。 3 、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单,电脑自动生成盘盈单和 盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因, 并将库存盘点汇总表 和差异原因查找清楚。朋一层I1、全年人身死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤人数为零。其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二.培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产
5、责任制,做到“责、权、利”相结合,根据我公司2015年度安全生产目标的内容,现与财务部 签订如下安全生产目标:一、目标值:2、现金安全保管,不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用,保障安全生产投入资金的到位。4 、安全培训合格率为 100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任,必须模范遵守公司的各项安全管理制度,不发布与公司安全管理制度相抵触的指令,严格履行本人的安全职责,确保安全责任制在本单位全面落实,并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施,并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产,
6、始终把安全工作放在首位,当“安全与交货期、质量”发生矛盾时,坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时,首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况;在安排本单位生产任务时,必须安排安全工作内容,并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查,做到有检查、有整改,记录全。7、以身作则,不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任,同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题,杜绝不接受或盲目指挥;9、发生事故,应立即报告主管领导,按照“四不放过”的原则召开事故分析会,提出整改措施和对责任者的处理意见,并填写事故登记表,严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育;11、严格执行公司安全生产十六项禁令,保证本单位所
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