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文档简介
1、财务软件的应用(一,建立会 计科目,建立部门个人客户供应商项目,出纳管理 账簿管理 辅助账管理,进入总账系统,录入期初余额设置凭证类别定义外币及汇率,制单记账,月末自动转账,试算并对账,结账,开始下月工作,备份,新用户总账系统操作流程图,总账第二年操作流程,第一节 系统初始化,一、初始化处理:指手工记帐和计算机记帐的交接过程,分为两部分:核算体系的建立和期初数据的整理录入。 二、核算体系的建立:建立核算帐套、设置会计科目辅助核算类确定会计期间定义凭证分类。 (一)建立核算帐套(可建999套帐) 开始/用友帐务7.2/用友帐务,2. 进入系统登录界面,3 建帐套/建帐向导,进入建帐向导1,定义帐
2、套名称,帐套号唯一,帐套路径使用系统默认的,2)向导2:定义企业性质(这里提供了14种), 并预置科目,企业性质一经启用在一个会计年度内不能改变,3)建帐向导3:定义本位币,系统默认是人民币,本位币一经启用在一个会计年度内不能改变,4)建帐向导4:设置科目编码长度,最长6级, 例:设置为322222,科目级长一经启用在一个会计年度内不能改变,5)、建帐向导5:设置启用日期,启用日期一经启用在一个会计年度内不能改变。 其他参数可在帐务系统中的“帐套参数调整”中进行调整,4.回到系统登录界面,输入日期及帐套号,5.操作员(财务主管) 登录并设置口令,第一次进入新帐套 日期为启用时间,二)财务分工:
3、增加、删除、修改操作员并赋予权限, 由会计主管操作,增加操作员:单击“增加”,在弹出窗口中录入操作员的名字,明细 权限,三)会计科目:增加、删除、修改会计科目。 1.增加或修改会计科目:会计科目/增加或修改/弹出 新增或修改的界面,注意: 1.科目代码唯一 2.科目类型与编码一致。 3.帐页格式有四种 (金额式,外币金额式,数量金额式, 外币数量金额式) 4.科目一经使用不 能删除 5.辅助核算帐的设置,返回,四)凭证类别定义:凭证管理/凭证类别定义/有分类 和不分类,不分类就是 记帐凭证格式,分类是 以下几种,五)期初余额:录入期初余额(最后一次手工帐的余额) 金额直接在白色栏内录入,注:录
4、入完检查 试算平衡,米色代表总帐科目,要在最下级的明细科目中录入, 系统自动加总。 兰色表示辅助核算科目,双击该栏进入辅助核算初始录入界面,六)结算方式的定义 结算方式:企业与银行进行资金结算票据的方式。 例:现金支票、转帐支票、汇票等。 操作:银行现金/结算方式/在“结算方式”界面中 单击“增加”,录入方式号和方式名,以及选 择是否使用支票登记簿,第二节 凭证管理 一、制单(录入凭证):凭证管理/制单/增加,录入记帐凭证,1.凭证类型 4.摘要不能为空 2.凭证编号(系统自动加1) 5.录入科目代码 3.日期:在启用日期之后,在上张凭证的日期,6.录入金额, 借贷相等,当录入“102”弹出窗
5、口,如果支票登记簿中没有该支票的 记录则弹出窗口,单击确认,进 入支票登记簿补登,二)审核凭证:更换操作员进行审核。凭证管理/审核,审核 取消审核 标识错误,审核人与制单人不能为同一人 如果检查错误,审核员单击“标识错误”,由制单员修改。 “取消审核”只能是审核员操作,三)记帐:审核完才能记帐。凭证管理/记帐/进入记帐向导,上月未结帐本月不能记帐 当有作废凭证时要清除“作废凭证,只有审核了的凭证才能记帐,使用技巧:设置常用凭证和常用摘要,1.设置常用摘要:凭证管理/常用摘要/单击“增加,2.设置常用凭证:凭证管理/常用凭证/单击“增加,F8,3.删除作废凭证:凭证管理/整理凭证/ 单击删除作废
6、凭证/重排,第三节 出纳管理,1、现金日记账 2、银行日记账 3、资金日报,4、银行对账,基本操作步骤:录入银行对账期初数据 制单、记账 录 入银行对账单 银行对账 编制余额调节表 查询勾对情况 核销银行账,1.现金日记帐的查询: 银行现金/现金日记帐 /弹出现金日记帐的对话框 可按月份/日期查询 也可查询未记帐凭证,可以联查凭证和总帐,格式窗口,2.银行日记帐的查询 3.资金日报表的查询: 资金日报表:反映现金银行存款日发生额及余额情况的报表 操作:银行现金/资金日报表,4.支票登记簿使用:银行现金/支票登记簿/单击“增加” 领用日期和支票号必填 报销日期不能 在领用日期之前报销日期由系统自
7、动填制, 已报销支票用绿色加以区分 已报销支票只能修改报销日期,5.银行对帐 1)期初余额调节表:录入最后一次手工对帐的余额调节表。 操作:银行对帐/银行对帐期初/输入“启用日期”/输入调 整前的余额/单击“对帐单期初未达项”录入银行已记企业未记项/ 单击“日记帐期初未达项”录入企业已记银行未记项/单击“启用,反启用,要求调整后 的余额相等,2)录入对帐单:银行对帐/银行对帐单/在“银行对帐单 录入界面”单击“增加”,输入对帐单,3)银行对帐:银行对帐/银行对帐/单击“自动对帐标志” /弹出窗口,要求录入对帐条件 对上帐的记录为绿色 还可用手工对帐,4)编制余额调节表:银行对帐/余额调节表/双
8、击第一栏 弹出,5)查询勾对情况:银行对帐/查询对帐勾对情况,6)核销已达帐:银行对帐/核销已达帐,银行对账操作实例: 企业记录 银行记录 借 10201 10000 1 收到货款 4000 贷 501 10000 借 101 800 2 提取现金 800 贷 10201 800 借 521 1200 3 收到利息 400 贷 10201 1200 借 10201 1000 4 收到货款 10000 贷 511 1000,第四节 自动转帐(内部转账,1、自定义转账设置:期末处理/转帐定义/自动转帐/单击“增加”/弹出转帐目录增加“窗口/在”自动转帐设置“界面进行定义,第一次使用时先执行转账定义
9、,以后各月只需调用转账凭证生成即可。但当某转账凭证的转账公式有变化时,需先在转账定义中修改转账凭证内容,然后再转账,转帐序号表示结转的先后顺序号。 发生频度有每年一次、每月一次、空白。 生成的凭证格式,转帐序号、转帐摘要、凭证类别、摘要栏都由系统自动填入 输入科目编码,方向和公式,公式的使用: 期初余额 qc(“科目代码”,“会计期间”,“代码”) 外币期初 wqc(“科目代码”,“会计期间”,“代码”) 数量期初 sqc(“科目代码”,“会计期间”,“代码”) 2) 期末余额 qm(“科目代码”,“会计期间”,“代码”) 外币期初 wqm(“科目代码”,“会计期间”,“代码”) 数量期初 s
10、qm(“科目代码”,“会计期间”,“代码”) 3) 发生净额 JE(“科目代码”,“会计期间”,“代码”) 外币净额 wJE(“科目代码”,“会计期间”,“代码”) 数量净额 SJE(“科目代码”,“会计期间”,“代码”) 4) 发生额 FS(“科目代码”,“会计期间”,“方向”,“代码”) 外币发生 WQC(“科目代码”,“会计期间”,“代码”) 数量发生 SQC(“科目代码”,“会计期间”,“代码”) 5) 对方科目结果 JG(“科目代码”) 6) 借贷平衡差额函数 CE(“科目代码”) 7) 常数,例:月末余额qm(“科目代码”,“月”) 年初余额 qc(“科目代码”,“年”) 月初余额
11、 qc(“科目代码”,“月”) 年净发生额 JE(“科目代码”,“年”) 月净发生额 JE(“科目代码”,“月”) 月借方发生额 FS(“科目代码”,“月”,“借”) 月贷方发生额 FS(“科目代码”,“月”,“贷”) 年累计借方发生额 FS(“科目代码”,“年”,“借”) 年累计贷方发生额 FS(“科目代码”,“年”,“贷”,公式的录入有两种方式:直接录入公式和使用公式向导,对应结转科目若为上级科目,其下级科目的科目结构必须相同,实例,2.对应结转:指两个科目的下级科目一一对应结转,3、销售成本结转(应用于商业企业,注:库存商品、主营业务收入、主营业务成本科目必须定义数量核算且一一对应,操作
12、实例,4 汇兑损益结转,输入入账科目,5 期间损益结转:期末处理/期间损益结转的设置/在“本年利润科目”输入框输入科目代码,输入本年利润科目,本年利润只能选一级科目 损益类科目由系统自动填加,二、转帐生成:期末处理/转帐生成/双击“是否结转栏” /生成凭证后,分别单击确认和生成按扭,第五节 结账,每月月底都需要进行结账处理,实际上就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额,并终止本期的账务处理工作,在结账之前进行下列检查: 本月业务是否全部记账,有未记账的凭证不能结账 月末结转凭证必须全部生成并记账,否则本月不能结账 上月未结账,本月不能结账 总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统
13、数据是否已一致,如果不一致,总账不能结账 损益类账户是否全部结转完毕,如果未全部结转完毕,则本月不能结账 若与其他系统联合使用,其他子系统是否结账,如果未全部结账,本系统不能结账,第六节 辅助核算帐,提供了以下几种辅助核算帐: 1.银行、日记辅助核算帐:会计科目中设置 2.单位往来辅助核算帐 首先定义目录,再录入期初额 3.个人往来辅助核算帐 在输入凭证时相关科目要输入 4.部门辅助核算帐 辅助核算资料,查询辅助核算 5.项目辅助核算帐 到各辅助核算模块中查询 6.外币辅助核算帐 7.数量辅助核算帐,一、单位辅助核算帐 1.在会计科目增加或修改界面中选择“单位往来” 2.选择 ,进入“单位往来目录”界面 3.单击“增加”增加单位 单位编号和名称必填,4.输入期初余额:双击该栏(兰色),进入“单位往来期初”, 单击 “增加”,输入相关资料,5.输入凭证:如果输入的科目设置了单
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