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文档简介
1、出差报销制度的规定 为了加强财务,控制管理费用支出,使企业财务管理形成规范化和化,参照有关费用支出标准,现结合公司的具体情况,特制定本制度。 1、因业务需要时必须事先填报“出差申请书”,写明出差日程、出差目的地及出差事由等,呈部门经理或系统总监核准后方可出差。 2、出差人员可向财务部暂支相当数额的差旅费,原则是前帐不清,后账不借。出差借支或报销费用时须附上经审批的“出差申请表”,然后填写“借款单”,注明出差地点、事由、所需资金,经公司领导审批后办理借款手续,对于支出金额在2000元以上的,需提前一天通知财务部,以便备款。 3、应按规定乘坐车、船、飞机、火车各类交通工具,因特殊情况,由领导特批可
2、乘坐某类交通工具或席位,若无批准擅自改变交通工具,费用自行承担。 4、出差途中除因病或因不可抗力,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导联系,除请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费额外部分外,依情节轻重做出处理。 5、出差补助标准:出差人员的差旅补助按出差实际天数核发100元/天,其住宿、餐费、交通费(公路、铁路、飞机,船舶等,包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等)等 关于出差人员报销制度xx-02-02 8:15 | #2楼 1. 对于话费的报销:按公司标准出差人员每人每天最多可报销三元,并且附有电话费的发票。 2. 对于住宿费用的报销:每人每天最多可报销70元,如两人一起出差的可住同间房间只能报销70元,三人最多可报100元,多者不报。 3. 对于餐费的报销:每人每天只能报销25元,出差人员多时请根据实际用餐情况报销,不得每人都报销25元。 4. 所有报销的事项,均要有发票,实在没有的,一定要有收据,收据上要有盖章及签字。 5. 所有报销的的费用要有相对应的发票,不能随便什么发票都粘,且发票上一定要盖章。 6. 报销单上要写清楚出差的时间及在哪个工程上的费用。 7. 出差回来后要及时到财务室报销,不得拖延,最长不能超过五天。 请出差人员严格执行 【出差报销制
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