聚酰亚胺膜(PI膜)项目申请报告_第1页
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文档简介

1、关于聚酰亚胺膜(PI膜)项目申请报告一、项目及性质1、项目名称:聚酰亚胺膜(PI膜)项目2、承办单位名称:xxx集团有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xxx(待定)5、项目联系人:闫xx二、项目投资主体公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。三、项目提出的理由聚焦重点领域,坚持高端化、集聚化、特色化,重点打造新一代信息技术、新能源及节能环保、高端装备制造

2、、生物医药及医疗装备、汽车及新能源汽车、家用电器、安全食品加工、文化和旅游等主导产业,形成一批具有全球竞争优势的产业集群,基本形成以战略性新兴产业为引领、先进制造业为主体、现代服务业为支撑、现代农业为基础的现代高效产业体系。(一)发展壮大战略性新兴产业按照“龙头企业大项目产业链产业集群产业基地”的发展思路,以战略性新兴产业集聚发展基地为突破口,引导人才、技术、资本、土地等资源要素向战略性新兴产业集聚,努力将战略性新兴产业打造成为推动产业转型升级的新引擎。(二)改造提升传统优势产业落实“中国制造2025”和“互联网+”行动计划,加快传统产业新兴化,通过技术工艺创新、信息技术融合和商业模式创新,深

3、入实施“机器换人”行动计划、工业“强基”工程和质量品牌提升行动,支持企业瞄准国内外标杆企业推进技术改造,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,加快工业化和信息化融合。(三)提速发展现代服务业以建设服务业集聚区为突破口,推动生产性服务业专业化和高端化发展、生活性服务业精细化和优质化发展、高技术服务业集聚化和集群化发展,全面推动服务业发展提速、比重提高、水平提升。(四)优化发展现代农业按照服务城市、改善生态、兴业富民的要求,优化农业空间布局,加强农田水利基础设施建设,推进单功能的传统农业向多功能的现代农业转型升级,着力打造具有鲜明地域特色的都市现代农业体系。聚酰亚胺(Polyimide,PI)是分子

4、主链中含有酰亚胺基团(-CO-NHCO-)的芳杂环高分子化合物,被誉为“解决问题的能手”。PI是目前能够实际应用的最耐高温的高分子材料,同时在低温下也能保持较好性能,长期在-269到280范围内不变形。此外PI材料在加工性能、机械性能、绝缘性能、阻燃性能,耐化学腐蚀性、耐辐射性能等诸多方面均有良好的表现,可广泛应用于航天、机械、医药、电子等高科技领域。按照化学组成和加工特性,聚酰亚胺具有不同的分类。聚酰亚胺按化学组成,可分为芳香族和脂肪族两类;按加工特性,可分为热塑性和热固性两类。热塑性聚酰亚胺主要包括均苯酐型、联苯酐型以及氟酐型,而热固性聚酰亚胺主要包括双马来酰亚胺树脂以及PMR酰亚胺树脂。

5、聚酰亚胺的应用形态广泛,主要有薄膜、涂料、复合材料、纤维、泡沫塑料、工程塑料等,其中薄膜是电子级应用的主要形态。PI薄膜是聚酰亚胺最早进入商业流通领域且用量最大的一种,主要产品有杜邦的Kapton、宇部兴产的Upilex系列和钟渊的Apical。此后,随着市场需求的不断细化以及技术水平的提高,不同特殊单体制备的PI薄膜以及改性PI薄膜逐渐成为了电子级应用的主要材料形态。传统的PI薄膜颜色多为黄色,最早应用于电机的槽绝缘及电缆绕包材料,多为电工级产品。随着航空、轨道交通以及电子信息等诸多技术领域日新月异的发展,市场和产品的不断细分以及新兴研究领域的开拓,电工级PI膜已经不能完全满足市场的多元化需

6、求,通过特殊单体制备的不同功能PI薄膜和改性的传统PI薄膜可以满足新型的电子级应用需求。PI薄膜市场空间广阔。预计随着下游电子行业的进步,到2022年全球PI薄膜材料的市场规模将达到24.5亿美元。PI薄膜可制成挠性覆铜板(FCCL)基材和覆盖膜,实现FPC的可挠性。FPC由挠性覆铜板(FCCL)和PI覆盖膜组成。工艺流程为先在PI薄膜上涂上胶粘剂,再配置铜箔,形成FCCL,再描出目标线路,在酸性条件下,溶解除去铜和光刻树脂,最后在FCCL上部用压机复贴上带胶粘剂的PI薄膜(覆盖膜)。因此,生产FPC不仅需要PI薄膜作为FCCL基材的原材料,还需要用于加工FPC的覆盖膜。2018年全球FPC产

7、值规模达约128亿美元,随着电子产品小型化需求的不断增加,预计2022年全球FPC产值规模有望达到149亿美元左右,将拉动对原材料PI薄膜的需求。全球AMOLED的市场份额也在逐步提高。预测2020全球平板显示器市场规模可达1151亿美元,其中AMOLED约327亿美元,占比28%;全球AMOLED合计产能预计将会达到3350万平方米,其中W-OLED(白光OLED)产能为880万平方米,RGB-OLED产能为2470万平方米。2019年全球OLED智能手机面板出货量4.65亿片,同比增长7.89%,其中三星以3.97亿片的出货量占据了全球85.4%的市场份额,京东方和和辉光电分别拥有3.60

8、%和3.40%的市场份额。2020年全球OLED智能手机面板出货量将达到7亿片,市场需求迎来整体上升期。我国处于可以大有作为的重要战略机遇期,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。所面临的机遇和拥有的基础前所未有,面临的问题和压力也前所未有。从国际看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,全球治理体系深刻变革,发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡。同时,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,保护主义抬头,地缘政治关系复杂变化,传统安全威

9、胁和非传统安全威胁交织,外部环境不稳定不确定因素增多。从国内看,经济长期向好基本面没有改变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变,经济发展方式正在加快转变,呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点,发展基础更加坚实。但随着经济发展步入新常态,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,城乡结构、区域结构的调整刻不容缓,突破资源环境瓶颈制约,化解产能过剩矛盾,推进新型城镇化,促进区域协调发展,保障和改善民生等任务十分艰巨。四、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观,加快转变发展方式,立足国内市场需求,以技术创新和创意设计为动力,以品牌建设为重点,延伸产业链

10、,注重增值服务,着重提高发展质量和效益,建立产学研用相结合的产业创新联盟,加快创新发展,加强节能减排与综合利用,打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业,促进产业转型升级,实现可持续发展。五、项目建设规模(一)项目建设选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约15亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx聚酰亚胺膜(PI膜)的经营能力。(三)建筑物建设规模本期项目建筑面积16722.17,其中:生产工程10140.33,仓储工程3361.82,行政办公及生活服务设施163

11、4.10,公共工程1585.92。二、总投资规划(一)建设投资估算本期项目建设投资5788.63万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款3069.28万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息75.20万元。(三)流动资金根据测算,本期项目流动资金为1477.16万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资7340.99万元,其中:建设投资5788.63万元,占项目总投资的78.85%;建设期利息75.20万元,占项目总投资的1.02%;流动资金

12、1477.16万元,占项目总投资的20.12%。(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资7340.99万元,其中申请银行长期贷款3069.28万元,其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用2076.622663.09146.074885.7888.96%1.1建筑工程费2076.622076.6237.81%1.2设备购置费2663.092663.0948.49%1.3安装工程费146.07146.072.66%2固定资产其他费用371.26371.266.76%3预备费159.87159.872.91%3.1基

13、本预备费83.6983.691.52%3.2涨价预备费76.1876.181.39%4建设期利息75.2075.201.37%5固定资产投资5492.11100.00%6固定资产投资合计5492.11100.00%总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资7340.99100.00%1.1建设投资5788.6378.85%1.1.1工程费用4885.7866.55%1.1.1.1建筑工程费2076.6228.29%1.1.1.2设备购置费2663.0936.28%1.1.1.3安装工程费146.071.99%1.1.2工程建设其他费用742.9810.12%1.1.2.1土地

14、出让金371.725.06%1.1.2.2其他前期费用371.265.06%1.2.3预备费159.872.18%1.2.3.1基本预备费83.691.14%1.2.3.2涨价预备费76.181.04%1.2建设期利息75.201.02%1.3流动资金1477.1620.12%七、财务指标分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入17300.00万元,综合总成本费用14580.54万元,税金及附加73.87万元,净利润1984.19万元,财务内部收益率19.50%,财务净现值2474.62万元,全部投资回收期5.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所

15、述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。综合总成本费用估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费7091.968273.9610046.9511819.9411819.9411819.9411819.9411819.9411819.942工资及福利费683.15683.15683.15683.15683.15683.15683.15683.15683.153修理费141.13141.13141.13141.13141.13141.13141

16、.13141.13141.134其他费用1473.151473.151473.151473.151473.151473.151473.151473.151473.154.1其他制造费用114.01114.01114.01114.01114.01114.01114.01114.01114.014.2其他管理费用106.45106.45106.45106.45106.45106.45106.45106.45106.454.3其他营业费用1252.691252.691252.691252.691252.691252.691252.691252.691252.695经营成本9389.3910571.3

17、912344.3814117.3714117.3714117.3714117.3714117.3714117.376折旧费305.35305.35305.35305.35305.35305.35305.35305.35305.357摊销费7.437.437.437.437.437.437.437.437.438利息支出150.39150.39150.39150.39150.39150.39150.39150.39150.399总成本费用9852.5611034.5612807.5514580.5414580.5414580.5414580.5414580.5414580.549.1其中:固定成

18、本2077.452077.452077.452077.452077.452077.452077.452077.452077.459.2可变成本7775.118957.1110730.1012503.0912503.0912503.0912503.0912503.0912503.09利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入10380.0012110.0014705.0017300.0017300.0017300.0017300.0017300.0017300.002税金及附加39.6748.2261.0473.8773.8773.8773.8773.8773.873总成本费用9852.5611034.5612807.5514580.5414580.5414580.5414580.5414580.5414580.544补贴收入5利润总额487.771027.221836.412645.592645.592645.592645.592645.592645.596弥补以前年度亏损7应纳所得税额487.771027.221836.412645.592645.592645.592645.592645.592645.598所得税121.94256.81459.

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