环境管理体系程序文件_第1页
环境管理体系程序文件_第2页
环境管理体系程序文件_第3页
环境管理体系程序文件_第4页
环境管理体系程序文件_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、承认检认作成环境关联物质管理程序文件目录章别内容总要求环境方针环境关联物质管理范围定义管理职责与权限环境关联物质培训管理程序7.1环境关联物质相关信息的获取、传达和利用7.2供应商管理7.3样品的认定7.4受入检查7.5出荷检查的管理7.6工程管理7.7环境关联物质异常处理7.8环境关联物质的内部审核及管理评审八九 十向客户保证 记录管理 相关文件/表单文件编号:一. 总要求1.1 公司根据品质环境本部及相关客户环境关联物质管理要求,建立环境关联物质管理体系, 形成文件予以实施 , 对公司采购或客户提供的材料、部品及制品中可能含有客户禁止使用 的环境关联物质进行有效控制,以满足客户环境品质的要

2、求;并保持持续改进。1.2 环境关联物质管理体系与公司目前运行的品质及环境管理体系具有兼容性。二. 环境方针2.1 公司总经理制订环境方针,并在每年度环境管理评审时组织环境方针的评审,必要时修订, 以确保环境方针符合IS014001: 2004之4.2要求和客户环境关联物质管理要求,及适应社 会不断变化的环境要求,并保证环境方针得以贯彻、落实。2.2 环境方针具体内容及管理参见环境健康安全管理手册 4.2 章(包含健康安全管理要求,在 此不适用);三. 环境关联物质管理范围3.1 采购或客户提供的部品 ( 包括社内加工 ) 、原材料、副资材及包装材料;3.2 各制造部生产的产品、半成品等。四.

3、 定义4.1 禁止使用物质:在与环境有关联的化学物质中,相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求,对部品、材料以及完成品等中不能含有或超过相关标准的物质, 公司管理分类为AA类的物质;4.2 全废物质:在与环境有关联的化学物质中,相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求,在相应的时间内实施废除使用的物质,公司管理分类为A类物质;4.3 削减物质:在与环境有关联的化学物质中,相关法律法规要求、客户要求以及行业规范等要求,实施使用削减以及检讨替代的物质,公司管理分类为 B类物质;4.4 客户:参见品质管理体系服务和客户满意度调查管理程序 ;4.5再生料:经EDX佥测合格的材料,投入生产线使

4、用,产生的不合格品、边角料等,利用粉碎 机加工后再投入的材料。4.6 批次:包括制品、部品、材料等的批次,关于制品批次的定义由部门自行定义,部品、材料 的批次由部门与供应商共同协商确定。五. 管理职责与权限5.1 总经理:A. 确定环境关联物质管理者代表,明确其环境关联物质管理的职责与权限;B. 为公司实施环境关联物质管理提供相应的能源、资源;5.2 环境关联物质管理者代表(品证部经理) :A. 确定环境关联物质管理委员会,明确其环境关联物质管理的职责与权限;B. 确认环境关联物质管理体系文件,确保公司各职能部门按环境关联物质管理体系要求实 施,以满足客户环境关联物质管理要求;C. 对环境关联

5、物质管理体系运行、改善情况、环境关联物质管理异常、内审、外部审核的结果进行确认,并向总经理报告;D. 获取品质环境本部相关环境关联物质管理信息,并向相关职能部门担当传达,以及向品质 环境本部报告环境关联物质管理信息;5.3 环境关联物质管理担当职责和权限:参见环境关联物质管理组织图 ;A. ISC 责任者: . 汇总客户、品质环境本部环境关联物质信息及法律法规等针对产品环境关联物质的要 求,确定公司管理方法及相关计划,向公司内相关部门传达,并监督实施;有关环境关 联物质信息向环境关联物质管理者代表报告; . 组织、协调公司性环境关联物质教育培训,协助部门对应客户环境关联物质监查、调 查; .

6、培训公司环境关联物质监查员,组织环境关联物质管理内部审核; . 协助实施公司相关供应商的环境关联物质监查 ; . 公司环境关联物质异常情况的报告,处理跟踪,水平展开要求的传达并确认; . 部门或供应商有需求时,提供环境关联物质相关的支援和辅导;B. 相关部门责任: . 部门代表(经理):a. 确定并提供部门范围内环境关联物质管理需要的资源(人、物) ,确认部门环境关联 物质管理运行情况;b. 获取相应事业部及客户环境关联物质管理信息, 并向环境关联物质管理者代表及部门 内相关人员传达,与相应事业部及客户进行沟通; . 部门委员(科长) :a. 确认部门环境关联物质管理相关计划制定及实施情况,并

7、向部门代表报告; . 部门环境关联物质管理担当:a. 收集、汇总相关环境关联物质管理信息,向ISC、部门经理、科长报告及部门内相关 人员(如部品管理、品证、制品技术、制造管理等)传达 ;b. 参加公司及客户环境关联物质管理教育及说明会, 组织部门相应的环境关联物质管理 教育;c. 制定并实施部门相关环境关联物质计划,并向相关人员、部门报告 ;d. 组织部门参加环境关联物质内、外监查,确认、跟踪异常纠正情况并报告 ;e. 确认部门供应商提供的环境关联物质相关资料, 实施供应商环境关联物质管理第一次 认定,参与部门相关供应商环境关联物质监查、管理并报告; . 部品管理(包含资材) :a. 负责将发

8、注范围内的供应商分类,并联络、分发及回收有关环境关联物质管理资料, 汇总并提交给部门环境关联物质管理担当 ; . 制品技术(含技术部) :a. 部品、捆包材及副资材等样品关于环境关联物质的检定和认定, 必要时报告事业部及 客户认可;b. 负责回答事业部及客户关于制品环境关联物质调查, 由事业部向最终客户申请制品样 品环境关联物质的认定 .5.4 品证责任: 品证主管:环境关联物质异常、对策及跟进状况的确认及相关信息的报告; IQC:对部品、材料、副资材等中的环境关联物质的含有量进行检测和确认,以及异常 发生时的报告; OQC确认制品是否满足相关环境关联物质管理要求,以及异常发生时的报告; 信赖

9、性实验室:a.EDX分析仪管理:点检、校正、维护、异常的联络及处理,标准品的管理;b. EDX分析仪操作人员的教育及资格认定;c. 部品、材料、制品环境关联物质分析检验结果的报告六. 环境关联物质培训6.1 培训计划及实施6.1.1 公司、部门根据客户、 事业部及品质环境本部环境关联物质要求提出环境关联物质培训 需求,作成 “教育培训计划”,确定培训内容、对象、培训担当、培训时间等,并按计 划实施且保留相关记录;6.1.2 培训计划修订时机:A. 客户、事业部及品质环境本部环境关联物质要求有重大变化或新增内容时;B. 发生环境关联物质抱怨时;C. 公司、部门有新的培训需求时;6.2 环境关联物

10、质管理培训要求以下人员必须参加环境关联物质相关培训且取得相应资格:A. EDX分析仪操作人员;B. 环境关联物质内审员;C. 供应商环境关联物质现场监查人员;七. 管理程序公司本着“不采购、不受入、不使用、不出货”的原则对环境关联物质进行管理7.1 环境关联物质相关信息的获取、传达和利用 (参见环境关联物质管理信息传递流程图;7.1.1 环境关联物质管理委员会获取及分发的环境关联物质管理信息传达及利用A. 环境关联物质管理委员会收集到品质环境本部及客户环境关联物质管理要求及相关信 息,经环境关联物质管理者代表确认后,根据制品及客户的相关性,分发给相应部门 , 必 要时向总经理汇报 。B. 环境

11、关联物质管理委员会根据相关法律法规、客户及品质环境本部的要求制定并及时更 新计划、管理规定、培训资料等,向各相关部门分发及实施环境关联物质管理担当教育;C. 公司环境关联物质管理过程中的信息(供应商环境关联物质管理认定、环境关联物质异 常等),不定期的向相关部门传达和了解;必要时经部门或ISC 经理确认后,传达给相关事业部及环境品质本部。7.1.2 各部门的环境关联物质管理信息传达及利用A. 各制造部获取客户或事业部环境关联物质管理信息,经部门代表确认后,传达给环境关 联物质管理委员会, 并在部门实施相应的管理; 并回答客户或事业部关于环境关联物质的 调查;B. 部门从国际规格事务局获取的环境

12、关联物质管理信息,经环境关联物质管理部门代表或 委员确认后, 在部门内传达和实施; 需要向部门以外的部门传达和收集的, 由相关人员传 达和收集;C. 部门环境关联物质管理担当从相关事业部及时获取对海外供应商的环境关联物质管理的 认定结果,并进行必要的传达。D. 部门在环境关联物质管理过程中的信息(供应商一次认定、环境关联物质异常等),由环境关联物质管理担当与环境关联物质管理委员会沟通; 必要时,由部门代表与事业部或客 户进行沟通;7.1.3 品质环境本部、客户和事业部环境关联物质管理信息的利用A. 环境关联物质管理委员会根据客户环境关联物质管理基准、品质环境本部提供的“得意 先别化学物质管理基

13、准”等信息,作成“禁止物质一览表”及分客户向的“环境关联禁止 物质一览表”、“全废物质一览表”,分发给相应的部门;相应部门进行宣传、教育并遵守 实施。B. 各制造部从相应的事业部获取“期间环境关联物质全废削减计划”并实施。C. 各部门根据以上信息确定环境关联物质相应的管理、检查内容、基准、方法等,追加到 相应的管理文件中,进行教育并实施;必要时联络相关供应商。7.1.4 由供应商处得到的环境信息,经部门环境代表或环境管理委员会委员长确认,必要时, 传达给各相关客户、环境本部。7.1.5各部门获取事业部环境关联物质及ISC获取环境品质本部环境关联物质信息时,经部门 及ISC经理确认,并将有关项目

14、在公司相关部门及供应商处实施确认,必要时将相关 对策进行水平展开, 并将确认情况及水平展开情况向相关事业部或环境品质本部报告。7.2 供应商管理7.2.1 根据供应商的交货类别,将供应商分类 , 进行管理类别供应部品A塑料部品、金属部品、树脂成型品、橡胶、线材皮覆、PWB铭板、标签、纸类部品、可分解成不同材质(两种及以上)的混合部品(如电镀品、电阻、 托架、线框、线圈等)等供应商B副资材、包装材料(捆包箱.塑料袋泡泡胶.封箱胶带.塑胶托盘等)等供应 商C生产过程中使用的墨水、溶剂、涂料、化学物品等供应商其他除A、B、C类以外的供应商722对供应商有关环境关联物质信息的传达和回收确定需要传达给供

15、应商的环境关联物质管理要求及需要回收的信息由制造部部品管理 或资材课以书面或电子形式传达,并保留受领记录,作成有关供应商分发及回收资料 一览表,联络部门环境关联物质管理担当;对需要传达给海外供应商的环境关联物质管理要求及需要回收的信息由制造部部品管理或资材课以书面或电子形式传达给相应事业部,委托事业部进行管理,部门获取相应认定及管理信息。A. 提供给供应商资料:序号资料名称备注1环境本部规定2联络书和受领书3化学物质调查表4环境关联物质不使用保证书5环境关联物质不使用证明书(零部件批准检定用)6环境关联物质不使用证明书(量产用)7管理变更确认书84M变动许可申请表推荐使用9供应商定期评价表(环

16、境)向现有A.B.C类供应商提供供应商选定.定期评价表(环境)向新供应商提供10材料清单推荐使用B. 供应商需要提供资料以及资料提供时机、频率:NO资料名称供应商提交频次供应商 提交时机备注1受领书提交1次收到相关表格时2部品材料清单提交1次新供应商在提交 样品时和现有供 应商材料变更时3原材料的 MSDS或成份表+ICP数据表1年1次(SONY GF认塑料、塑胶成型品MSD(5年有效)或成份表(1 年有效)化学品3材料证明书或成份表(1年有 效)证合格原材料供应商提 供的ICP数据表在材料新供应商在提交 样品时和现有供金属材料原材料及使用墨水的 MSDS或 成份表+ICP数据表(相同型号 1

17、年有效)成分、制造方法未发生 变化时长期有效,材料 变更时需重新提供)应商材料变更时包装材料、印刷品4环境关联物质调查表提交1次现有供应商目前必 须提交1次5环境关联物质不使用保证 书提交1次6纳入仕样书(部品认定书) 环境关联物质不使用证明 书(批准检定用)提交1次部品、原材料和包 装材料在提交样 品时或部品、材料 需要得到承认时7环境关联物质不使用证明 书(量产用)每月提交1次次月公司第五个 工作日前海外供应商可由相关 事业部提供书面收集 信息即可。8管理变更确认书94M变动许可申请表变动发生时正式交货以后实施格式推荐使用10供应商定期评价表(环境)AQ-CJM-0602-18现有供应商提

18、交1次,两 年再提交1次自我检查合格,且B等级以上现有A、B、C类供 应商提交共应商选定.定期评价表(环境) AQ-CJM-0602-19新供应商自我检查合格后 且B等级以上新供应商提交备注:以上资料提交给下订单的部门,资料如有变更时需重新提交。对于可以分解为不同材质(两种及以上)的混合部品 (如电镀品、电阻、电容等), N0.3中所需的资料,按照分解后的材质对应上表中“备注”栏中的说明提交。7.221供应商列出材料清单,对应提供材料、辅料(溶剂等)的MSD或成份表及由公信机构(SGS或 ITS)提供的环境关联物质含量的检测报告 (ICP数据表)给交货部门, 一年有效;SONY GP认证合格原

19、材料供应商提供的由公信机构检测ICP数据表在材料成分、制造方法未发生变化时长期有效,材料变更时需重新提供。7.2.2.2有自检能力的供应商,应提供检测仪器的检测功能及精度等情况给技术部门(制品 技术)及相关事业部认可后,方可提供自己公司的检测报告。7.2.2.3部门责任者在确认ICP数据表是否有效时应确认如下项目:公司名称、受检材料及 型号、检测时间、项目及其对应的检测值、检测机构等项目。如果客户有要求预处理方法、检测方法的,则还要确认其预处理方法、检测方法是否满足客户要求。7.2.2.4如个别客户特殊环境要求事项严于环境关联物质不使用保证书(部品用)中列出的项目,各制造部在要求供应商提交环境

20、关联物质不使用保证书(部品用)的基础上再提交环境关联物质不使用保证书(特殊客户要求)。7.2.3供应商环境关联物质管理认定(GP认证)实施供应商环境关联物质管理的合格认定,认定过程参见“供应商环境关联化学物质管 理认定”流程图。7.2.3.1现有供应商环境关联物质管理认定A. 供应商提供7.2.2.B要求提交的资料,由部门接收担当根据客户、管理项目及基准 对资料进行确认并保存记录,确认 0K判定供应商环境关联物质管理一次认定合格。B. A、B、C类的供应商,通过环境关联化学物质管理一次认定后,购买部门实施二次 认定(现场监查),A类供应商利用供应商选定.定期评价表(AQ-CJM-0602-19

21、,B、C类的供应商利用供应商定期评价表(AQ-CJM-0602-18,必要时联络ISC和 资材人员协助实施;最终结果由部门经理和环境关联物质管理者代表判定。C. 对海外供应商的环境关联物质的认定,部门可委托相关事业部实施,部门获取认定 的结果;D. 认定合格的供应商登记环境关联化学物质管理认定合格供应商一览表 ,有效期 两年, 2 年 1 次实施跟踪认定,所用监查表同 7.2.3.1.B 。E. 各部门环境关联物质管理担当根据监查结果及时更新环境关联化学物质管理认定 合格供应商一览表并联络相关单位。7.2.3.2 新供应商环境关联物质管理选定和认定A. 在选定新供应商时优先考虑经客户认可的“绿

22、色伙伴供应商” ;B. 新供应商按 7.2.2.B 的要求提交相关资料,由各部门或协同事业部一起对资料进行 确认,确认0K判定供应商环境关联物质管理一次认定合格。C. A、B、C类新供应商通过环境关联化学物质管理一次认定后,由购买部门利用供应商选定.定期评价表(AQ-CJM-0602- 19)实施二次认定(现场监查),必要时联 络ISC和资材人员一同实施;最终结果由部门经理和 ISC责任者判定;D. 对于海外新供应商的环境关联物质的认定可委托相关事业部实施,部门获取认定的 结果;E. 认定合格的新供应商追加登记环境管理化学物质管理认定合格供应商一览表 , 再次联络相关部门。7.2.3.3 部门

23、有以下情况发生时,将利用供应商选定 . 定期评价表()追加实施相应的供 应商环境关联物质的现场监查:A. 受入检查、出荷检查发生不合格时;B. 发生客户环境品质抱怨,关联部品的供应商;7.2.3.4 供应商环境关联物质监查评价等级:A等级(评价分95点以上,有项目时,项目必须全部合格):合格;B等级(评价分8594点,有项目时,项目全部合格):条件附合格,对策书要 求两周内提交,确认0K后判定合格;C等级(评价分7084点或项目有不合格时):条件附合格,对策书两周内提交,OK后一个月内再次实施现场监查,确认 OK后判定合格;D等级(评价分5069点):不合格,建议停止采购或不采用(新供应商),

24、确需采用 时,供应商应每批提供ICP报告,改善对策书提供后一个月内再次实施现场 监查;再次监查结果在 80 以上方可采购或采用 .E等级(评价分50点以下):不合格,停止采购或不采用(新供应商)。注: 1、在对供应商认定过程中,判定供应商使用了禁止使用的化学物质时,终止与此 供应商的交易。2 、监察表“”项目为确定的必须合格项目,“”项目只要有一项判定 NG时寸, 则判定等级最高只能为 C。7.2.3.5 实施环境关联物质管理现场监查人员的资格要求:参加ISC组织的“环境关联物质监查员”培训且考核合格 ;7.2.4 对供应商实施环境管理体系的教育和开发A、在供应商有要求时,由部门或环境关联物质

25、管理委员会提供有关环境关联物质管理方面 的辅导和支援。对于提供 A、 B、 C 类部品的供应商,要求其建立“环境关联物质管理” 体系并通过“绿色伙伴认定(GP)”,督导其逐步建立并通过IS014001环境管理体系认 证。B、 要求供应商应及时获取“绿色伙伴认定原材料供应商一览表”,在选择和确定新供应商时优先考虑“绿色伙伴认定原材料供应商一览表”中的和客户推荐的供应商。7.3 样品的认定7.3.1 各制造部门使用新的或变更的部品、包装材料、副资材等由各相关技术部(制品技术) 或事业部实施环境关联物质检查、认定。7.3.2供应商提供样品和样品的材料清单,并收集材料的 MSDSE成份表,A类部品追加

26、提交部 品中环境关联物质含量的检测报告(ICP数据表),B C类供应商须提交使用的墨水、溶 剂等中的环境关联物质含量的检测报告(ICP数据表);并填写化学物质调查表、环 境关联物质不使用证明书(批准检定用) 给相关部门技术部或制品技术,由各相关技术 部门或事业部实施化学物质检查、认定。并把纳入仕样书、ICP数据或成份表、部品认定 书等作为认定资料,通过样品承认书联络部品管理(资材)、IQC及供应商等。7.3.3 对于制品样品的认定按客户要求实施。7.4 受入检查7.4.1受入检查时针对部品、原材料、捆包材料等中含有环境关联物质的检查 IQC确认部品供 应商是否登录环境关联化学物质管理认定合格供

27、应商一览表 (最新版),新部品是 否有样品承认书;塑料类及金属部品(电镀品、黄铜、中国制原材料使用部品)每 L0T 实施EDX分析,其他部品根据图面或客户要求实施 EDX或ICP分析,检测频率及检测 点根据客户要求部门确定并实施。7.4.2 其他检查项目参照来料检验与试验管理程序和部门相关检查规范执行。7.4.3 未列入环境管理化学物质管理认定合格供应商一览表的供应商, IQC 不进行受入 检查。7.4.4 环境关联物质合格的供应商未按时(每月第五个工作日前)提交环境关联物质不使用证明书(量产用)和管理变更确认书的,IQC停止该供应商部品受入检查,到 供应商提供相关资料经部门确认 OK方可恢复

28、。7.4.5IQC 对部品、 原材料、 捆包材料等进行环境相关资料的确认及关联物质分析试验, 并将 检验结果记录受入检查成绩表,在外箱加盖“环境合格”印章。7.4.6 各部门要求供应商在最小包装单位上要标识环境关联物质检验合格标记,具体标识方 法和要求各部门和供应商协商,并在图面上确定。7.5 出荷检查的管理 出荷检查时根据仕样书、相关标准书确认制品是否满足相关环境关联物质管理要求,确认 OK时根据仕样书、相关标准书及客户要求进行标识。7.6 工程管理7.6.1生产线使用部品时确认环境关联物质检查合格标识及登记相关部品的图番、LOT.NO发 票号码、入库时间等,以便能实现制品、部品等批号的追溯

29、。761.1各部门根据部门实际确定制品 LOT.NO管理、标识及追溯方法的规定,并实施,确 保能简单明了的实现制品的追溯。7.6.2 变更的管理7.6.2.1 供应商变更的管理 供应商在自己公司内发生的关系到化学物质的变更,必须向公司有关制造部报告( 4M 变动要填写4M变动许可申请表),由制造部门代表(经理)承认及相关事业部承认 后实施;必要时变更申请应提交品质环境本部、客户认可后实施。7.6.2.2 CJM 发生变更的管理A. 由客户提出的环境关联物质变更,CJM按客户要求实施,并保存相关变更前后的记 录;B. 由CJM提出的环境关联物质变更,填写4M变动许可申请表向事业部、客户提出 申请

30、,批准后实施,保存变更前后及申请的相关资料;7.6.3 再生料的管理A. 再生材料在粉碎前 , 对粉碎机用气枪、刷子等进行清扫,并保留清扫记录;B. 粉碎后的再生材料,用原型号材料的包装袋包装、密封,并注明原材料的LOT号码、制造日期、粉碎日期等;C. 再生材料投入使用时 , 按规定或客户要求的比率配料 , 并登记以便追溯 .7.6.4 设备、治工具及辅材的管理7.6.4.1 部门要获取所使用的设备、 治工具中与制品接触部分不含有禁止使用环境关联物质 的书面证明; 如不能获取时, 部门要对使用的设备、 治工具中与制品接触部分实施 EDX分析检测,以确认其不含有禁止使用环境关联物质;7.6.4.

31、2 部门要获取所使用的辅材(如胶指套、静电胶等)不含有禁止使用环境关联物质的 书面证明;如不能获取时,部门要对使用的辅材实施EDX分析检测,以确认其不含 有禁止使用环境关联物质。7.6.4.3 客户如有对设备、治工具有特殊要求的,按客户要求实施。7.7 环境关联物质异常处理区分 异常 发生阶段、判定者隔离担当联络/处置方式处置决定 者处置担当记录表 单名称备注IQCIQ*查 员部品管理IQC发行品质异常 联络书-部品管 理,不良部品返品 供应商废弃品证经理(必要时 报告总经理)部门经理 、品证经 理、供应 商总经理品质异 常联络 书(部 品)制造过程作业员/巡杳员作业员/ 班长制品分解、测试

32、发行品质异常 联络书(工程)IQC品质异 常联络 书(工 程)OQC0Q检杳 员0Q检杳 员制品分解、测试 发行品质异常 联络书(出荷检 杳)工程追溯及 原因分析,确定 不良或可能污染 范围部品管 理,不良部品返 品供应商废弁品质异 常联络 书(出 荷检 杳)社外返品事业部/ 客户制品管理不具合调杳报告 书品证制品分 解、测试工程 追溯及原因分 析,确定不良或 可能污染范围 部品管理,不良 部品返品供应 商废弃不具合 调杳报 告书或 客户要 求的格 式7.7.1发生环境关联物质异常时,在品质异常联络书上“不良内容”栏记录不良内容,并加 盖“环境”印章,报告部门代表、品证部经理及环境关联物质管理

33、者代表,并联络仓库 管理将不合格品标识并隔离,放置场所要上锁,钥匙由部门主管或经理保管。(按不合格品管理程序实施)。7.7.2环境关联物质异常发生、对策制订及实施、效果确认等信息应由品证班长分阶段向品证 主管报告,由品证主管及时报告部门代表、品证经理及环境关联物质管理者代表等,必 要时向总经理报告。7.7.3经过调查、确认,如环境关联物质不合格品或可疑品已出货给客户或事业部,则要及时 向客户或事业部报告,获取客户或事业部的处理意见并及时实施。7.7.4环境关联物质异常发生后的再发防止措施参照纠正与预防措施管理程序。7.8环境关联物质的内部审核及管理评审7.8.1环境关联物质内部审核7.8.1.

34、1 环境关联物质管理委员会根据公司实际情况制定环境关联物质内部审核计划,经环 境管理者代表审核批准后实施; 确保各制造部门每年实施 1 次环境关联物质内部审 核;如有客户要求,对应其制品按客户要求审核频次实施。7.8.1.2 环境关联物质内部审核员资格要求:A. 取得IS014001或OHS1800或TS16949内审员资格 且有审核经历;B. 参加ISC组织的“环境关联物质监查员”培训且考核合格;C .审核员不能审核自己工作范围内内容;D. 在内审计划排定后,监察员要自学所要审核部门的客户要求。7.8.1.3 环境关联物质内部审核根据公司编制的环境关联物质内部审核监查表事项内容 及公司各部门

35、实际情况实施, 审核的结果经环境关联物质管理者代表确认并将审核 结果报告总经理。如有客户要求,对应其制品按客户要求审核内容实施。7.8.1.4 对环境关联物质内部审核实施过程中发现不符合项要进行对策并跟踪改善效果, 并 在公司内进行水平展开。7.8.1.5 环境关联物质内部审核的结果分发给参加审核的部门及总经理。7.8.2 环境关联物质管理评审每年 3月实施环境关联物质管理管理评审,评审的主要内容包括:A. 环境关联物质异常的处理及改善(IQC、工程、OQC社外);B. 客户 / 事业部环境关联物质管理要求的更新和变化;C. 环境管理物质内、外部审核的总结及改善;D. 环境关联物质管理教育培训计划及实绩;E. 供应商GP认证推进状况八. 向客户保证8.1 按客户要求提供制品关于环境关联物质的保证资料(保证形式和提交频率按客户要求提 供),由制造部制品出荷担当主管根据客户要求确认检查结果,作成提出资料经部门责任 者承认,经由环境关联物质管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论