下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、电力公司财务预算管理论文摘要:电力公司关系着社会各领域的发展以及人们的日常生活,对社会的发展起非常重要的作用,并为人们的生活提供了很大的便利。财务预算部门是电力公司的关键部门,对其全面发展有着非常重要的影响,主要内容涵盖了财务、物流、建设、销售等各个方面。提高电力公司的财务预算能力对促进电力公司的可持续化发展具有非常重要的现实意义,能够很大程度上凝聚电力公司所有部门的有效资源并合理的调配规划有效资源,使资源的利用率达到最大。设定完善标准的电力公司财务预算制度并严格按照制度要求来工作,能够很大程度上提高电力公司的整体实力。 关键词:电力公司;财务预算;现状;措施 1引言 在电力公司中设定标准完善
2、的财务预算体系,并在日常财务工作中严格按照体系要求来进行,能够很大程度上提高电力公司的财务预算管理能力和水平,并提高电力公司的综合竞争能力。编制、运行、分析、考核等内容结合在一起共同形成财务预算体系,该体系的运行主要是实现有效资源的调配规划以及引导电力公司的发展方向的作用,使财务预算的基础工作更加科学合理,显著提高电力公司财务预算管理的水平,促使电力公司创造出更大的经济价值。 2目前电力公司中财务预算管理的真实情况 2.1目前电力公司中财务预算更侧重于预算编制。负责电力公司中财务预算编制和具体运行的人员通常是不同的,而目前电力公司中更侧重于预算编制,而忽略了其实际运行的重要性,甚至很多负责实际
3、运行的工作人员对编制内容一无所知,不知道实际运行时应该注重的问题,对正确运行财务预算的工作内容不了解。2.2目前电力公司中财务预算管理的工作步骤含糊不清。目前电力公司中没有将预算编制、实际工作运行以及整体财务规划结合在一起,财务预算的各部分相互独立、着重点各不相同,并且经常出现重复预算编制的情况。同时,跨部门、跨领域的财务预算结合还有着很大的局限性,销售部门、行政管理部门、业务运行部门等各个部门对财务预算编制和运行的认可度和参与度都不足,都需要进一步的调整和完善。2.3针对月度的现金预算编制还存在很大的不足。针对月度的现金预算编制目前还存在很大的不足,负责该项任务的部门在总结汇报时具有较大的随
4、便性,具体数值就有较大的偏差,并且各个月份之间的联系不够紧密。在运行完成编制上个月的财务预算之后,没有及时地进行分析、总结,并在编制下月预算时没有进行参考和对比,造成数据的精准性不足、不及时、不标准。 3调整完善电力公司财务预算管理系统的具体措施 3.1提高对预算编制实际业务运行的重视度,提高预算调控能力。(1)提高对预算编制实际业务运行的重视度。提高预算调控能力是提高电力公司整体财务预算管理能力的基础,将财务预算与实际业务运行高度地融合在一起,能够有效地促进财务预算编制的运行以及实际编制内容、注意细节的落实。通过编制的财务预算合理的调控电力公司中的各项具体业务,包括销售量预算、购买量预算、经
5、济效益预算、运行成本预算、维修费用预算、技能创新预算、建设工程投入预算、投资预算等。其实际业务运行预算可以涵盖电力公司全部的运行业务。(2)提高预算的调控能力。主要通过整体预算系统来完成,通常整体的预算运行成本和现金流等能够有效地预算企业运行。通过编制的财务预算体系高效的调控电力公司内部的全部业务。首先,设定整体预算系统,将各个预算细节传导入业务体系中来运行,并将业务执行情况及时回执入整体预算系统之中,针对具体数据和运行情况实时性的调整和控制预算系统,使其能够有效地促进电力公司财务预算管理水平的提高。其次,要做好各个月份的现金流财务预算体系以及年度财务预算体系之间的紧密连接,依据财务预算的实际
6、运行情况设定月份财务预算整改体系,并严格按照月度财务预算运行情况来进行财务审批和决策。最后,要建立起完善的反馈、分析、考核系统,使财务预算管理的效果更加突出。3.2逐步调整和完善整体财务预算管理系统。电力公司想要整体提高财务预算管理水平应当逐步调整和完善整体财务预算管理系统,高效的将月份预算、中期预算、长期预算和每年的预算结合在一起、将财务编制和业务运行编制结合在一起,提高财务预算对电力公司有效资源的调控、规划和平衡,使财务预算编制具有较高执行力、高调控能力和高标准。在设定财务预算管理系统的基础构成时要进行深入的分析,使所制定的管理系统与电力公司的实际需求相符合。3.3采用实时性的财务管理方法
7、。电力公司的运行环境较为多元,因此所制定的财务预算管理系统应当具有实时性、动态化的特点,能够实时的依据实际需求和变化情况对财务预算编制进行调整和完善。通过这种实时性、动态化的财务管理方法能够有效地对比财务预算的发展情况,更具有科学性和对比性,更容易精确认识各个运行部门的职责,并有效地避免产生较大数据误差的时候做出适当的调整,使其与电力公司的实际发展保持一致,并能够依据实时调整完善的财务预算编制合理的调控各个运行部门的实际财务运行情况。这种财务预算编制方法在复杂的经济发展环境之下,适用度更高,并且提供的数据基础、评价体系较为精准。 4结语 想要提高电力公司的财务预算管理水平应结合电力公司的实际发展情况来制定财务预算策略,使所设定的财务预算系统具有实时性、动态性、高可行性以及高调控能力等特点,很大程度上促进电力公司产生更大的经济效益。 参考文献 1孙红岩.供电企业财务预算管理初探J.企业技术开发,20
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025 年大学勘查技术与工程(地球物理勘探)期末测试卷
- 骨科护理中的护理管理新理念
- 安徽省合肥市一六八中学2026届高三3月份规范训练 语文试卷(含答案详解)
- 2024-2025学年度保安员考试经典例题及完整答案详解(必刷)
- 2024-2025学年度河北政法职业学院单招《数学》每日一练试卷及完整答案详解
- 2024-2025学年度电工能力提升B卷题库(夺冠)附答案详解
- 2024-2025学年反射疗法师大赛理论模拟试题(轻巧夺冠)附答案详解
- 2024-2025学年度中医助理医师考前冲刺试卷及参考答案详解(考试直接用)
- 2024-2025学年度钦州幼儿师范高等专科学校单招《职业适应性测试》模考模拟试题及参考答案详解【基础题】
- 2024-2025学年度执业兽医模拟题库及完整答案详解(夺冠)
- 侧铺砖标准砖施工方案
- 2025-2030中国智慧矿山建设技术标准体系与安全管理升级路径研究报告
- 2025年安徽省亳州市辅警招聘考试题库及答案
- 浙江农商银行柜员笔试题库及答案
- PLC自动控制原理课件
- 《机电产品营销》课件-项目一:认识机电产品营销
- 2026届湖北省华中学师范大一附中中考数学押题试卷含解析
- 22J403-1楼梯栏杆栏板
- 林长制培训课件
- 《数智时代下的供应链管理:理论与实践》课件 第十二章 供应链金融
- 2025至2030中国中医药行业市场发展现状及竞争格局与投资风险报告
评论
0/150
提交评论