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文档简介

1、传质设备项目立项申请书一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资

2、源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新

3、能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入23938.74万元,同比增长10.10%(2195.52万元)。其中,主营业业务传质设备生产及销售收入为21845.76万元,占营业总收入的91.26%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5027.146702.85

4、6224.075984.6923938.742主营业务收入4587.616116.815679.905461.4421845.762.1传质设备(A)1513.912018.551874.371802.287209.102.2传质设备(B)1055.151406.871306.381256.135024.522.3传质设备(C)779.891039.86965.58928.443713.782.4传质设备(D)550.51734.02681.59655.372621.492.5传质设备(E)367.01489.35454.39436.921747.662.6传质设备(F)229.38305.8

5、4283.99273.071092.292.7传质设备(.)91.75122.34113.60109.23436.923其他业务收入439.53586.03544.17523.252092.98根据初步统计测算,公司实现利润总额6088.66万元,较去年同期相比增长1421.94万元,增长率30.47%;实现净利润4566.49万元,较去年同期相比增长768.14万元,增长率20.22%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23938.74完成主营业务收入万元21845.76主营业务收入占比91.26%营业收入增长率(同比)10.10%营业收入增长量(同比)万元2195.52利润总额

6、万元6088.66利润总额增长率30.47%利润总额增长量万元1421.94净利润万元4566.49净利润增长率20.22%净利润增长量万元768.14投资利润率50.41%投资回报率37.81%财务内部收益率23.68%企业总资产万元23038.41流动资产总额占比万元26.00%流动资产总额万元5988.96资产负债率28.19%(四)报告咨询机构xxx泓域咨询二、项目建设符合性“十三五”时期,我市仍然处于可以大有作为的重要战略机遇期,但也面临诸多矛盾交错叠加的严峻挑战。和平、发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏。我国发

7、展条件深刻变化,经济发展进入新常态,长期向好的基本面没有改变,市场需求和发展空间依然巨大。随着国家战略的深入实施,云南省在国家发展和开放大局中的地位进一步得到提升,发展的条件更加有利。总的来看,“十三五”时期,昆明加快发展既面临难得机遇,也面临困难挑战,但优势大于困难,机遇大于挑战。我们必须紧紧抓住难得的发展机遇,着力破解发展难题、厚植发展优势,走出一条内涵式集约发展的新路子。(一)发展机遇国家战略实施为我市经济社会发展带来了新的历史机遇。随着国家“一带一路”、长江经济带建设、京津冀协同发展等重大战略的深入实施,昆明作为“一带一路”前沿枢纽、面向南亚东南亚重要门户的优势更加凸显,北上可连接丝绸

8、之路经济带,南下可连接海上丝绸之路经济带,东向可连接长江经济带,为我市进一步融入全国大的发展格局,充分利用两种资源、两个市场,充分发挥国际化优势,深度参与国际合作与竞争,在更大空间和更广领域加快发展提供了重大历史机遇。政策红利的释放为我市经济社会发展创造了新条件。随着新一轮西部大开发和主体功能区战略深入实施,国家进一步加大对西部地区农田水利、铁路、公路、能源、通信、保障性安居工程、生态建设等领域投资的倾斜,并出台了定向降准、棚户区改造、稳定外贸以及鼓励社会资本参与基础设施建设等一系列“微刺激”政策措施。这些政策的效应将在“十三五”期间逐步显现,将为我市跨越发展提供强大的政策支持和外部动力。“四

9、化”深度融合发展和改革创新的全面推进为我市经济社会发展提供了新动力。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“四化”深度融合、协同推进,将为我市产业升级转型、城乡协调发展、扩大消费、拉动投资、扩展经济发展空间,促进经济社会发展提质增效升级提供强大引擎。随着全面深化改革的深入推进,将进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力,对稳定发展预期,增强发展信心,释放改革红利具有重要意义。随着创新驱动战略的实施,将进一步激发全社会创新活力和创造潜能,推动经济发展方式转变,形成可持续发展的新格局。滇中城市经济圈一体化建设为我市提升辐射带动能力拓展了新空间。省委、省政府下发了滇中城市经济圈一体化发展总

10、体规划、关于加快滇中城市经济圈一体化发展的意见等文件,全力加快推进滇中城市经济圈一体化。滇中新区获批成为国家级新区。昆明作为带动滇中城市经济圈的火车头,在滇中和全省发展大局中地位特殊、举足轻重。随着滇中地区基础设施、产业发展、市场体系、基本公共服务和社会管理、城乡建设、生态环保六个一体化建设的加快推进,昆明独特的区位优势、便利的交通条件、良好的产业基础和广阔的市场空间,对发展性资源的吸引能力和聚集能力更加突显,从而进一步扩大对周边区域影响,提升辐射带动能力。得天独厚的资源和环境为我市经济社会发展带来了新优势。昆明气候宜人,空气良好,是中国乃至世界气候和空气环境条件最好的城市之一。生物资源丰富,

11、是“中国最重要的生物资源库”,森林覆盖率位于全国省会城市第四。历史文化底蕴深厚,民族文化多元,是全国首批历史文化名城,也是云南多民族文化特色表现最集中、最典型的地区。随着人们对生活环境和自身健康的关注度不断提高,对生态环境和生活品质的要求也日益提高,更加有利于昆明将独特的资源环境优势转变为新的发展优势,更好地聚集人才、资金等各类要素资源,促进昆明加快现代服务业发展。重大项目建设为我市经济社会发展提供了新支撑。随着路网、航空网、能源保障网、水网、互联网为重点的“五大基础网络”建设的全面提速和泛亚铁路、泛亚公路、火车新南站、中缅油气管道、滇中引水、乌东德电站等重大项目的加快推进,昆明的基础设施将更

12、加完善,作为我国西部重要综合交通枢纽的地位和作用更加突显,将极大改善我市的发展条件和投资环境。随着石油炼化、信息产业、生物医药、新材料等一批重大产业项目的相继投产,将进一步增强我市产业实力,为经济社会发展提供新的有力支撑。(二)面临挑战经济较快增长压力增大。从国际看,世界经济缓慢复苏,全球科技和产业变革步伐加快,地缘政治导致周边环境更加复杂,不稳定、不确定因素增多。从国内看,我国经济发展进入“新常态”,经济增长速度从高速转向中高速。从全省看,经济增速呈逐年下降趋势,2014年从两位数下降到个位数增长。从全市看,传统的发展路径、体制机制、思想观念短时期内难以转变,新的经济增长动力尚未培育形成。“

13、十三五”时期我市保持经济快速增长的压力增大。社会和谐稳定压力增大。随着经济社会发展,利益格局深刻调整,社会结构深刻变化,各种矛盾相互交织,群众诉求日益多样,社会治理面临许多新情况、新问题和新挑战。土地征用、房屋拆迁、城中村改造、劳资纠纷、医患纠纷及社会保障等方面问题不同程度存在,金融风险防范、安全生产存在不少隐患,人民群众对环境保护、食品药品安全等方面的关注和期待日益提高,利益矛盾主体呈现多元性、复杂性和对抗性特征。随着网络信息化的深入推进,一些矛盾冲突和不满情绪容易被放大,成为社会关注的焦点问题,为政府处置应对带来了新的挑战。另外,昆明市作为边疆省会城市,人口众多且流动性强,城市管理难度增大

14、,反恐斗争和社会维稳任务艰巨。资源环境约束压力增大。“十三五”时期,我市处于工业化和城镇化快速发展关键时期,保持经济较快增长与环境承载能力之间的矛盾更加突出。从资源约束来看,全市水资源缺乏,滇池流域水资源占有量为271m3/年人,仅为全国人均八分之一左右;土地资源紧缺,全市土地利用率已达82.55%,可开发利用的土地资源不足。从环境保护看,我市高耗能、高排放的产业比重过高,在短期内难以得到根本扭转;滇池流域水污染防治、水源地保护、石漠化治理等任务繁重。随着国家提出更加严格的资源消耗控制和环境改善指标,对各地能源消费、单位能耗、主要污染物和二氧化碳排放强度指标进行严格控制,我市要保持经济持续快速

15、发展,节能减排的压力将会更加突出,环境保护和生态建设任重道远。保持区域竞争优势的压力增大。在市场化和经济全球化的背景下,周边省会城市为提升本地区的经济发展水平,正利用各自的发展优势,在诸多领域开展全方位的角逐,区域之间资金、人才等要素的竞争更趋激烈。另外,随着我省多极均衡发展和沿边开放战略的实施,各州市正加快发展、赶超跨越,省内城市之间的竞争日趋加剧。“十三五”时期,我市保持区域竞争优势的压力增大。三、项目概况(一)项目名称传质设备项目(二)项目选址xx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积41367.34平方米(折合约62.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64

16、.91%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度172.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41367.34平方米,建筑物基底占地面积26851.54平方米,总建筑面积53363.87平方米,其中:规划建设主体工程33679.54平方米,项目规划绿化面积3346.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3447.98万元。(七)节能分析1、项目年用电量911136.47千瓦时,折合111.98吨标准煤。2、项目年总用水量16599.07立方米,折合1.42吨标准煤。3、“传质设备项目投资建设项目”,年用电量911136.

17、47千瓦时,年总用水量16599.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.40吨标准煤/年。达产年综合节能量37.80吨标准煤/年,项目总节能率26.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13346.26万元,其中:固定资产投资10690.39万元,占项目总投资的80.10%;流动资金2655.87万元,占项目总投资的1

18、9.90%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25148.00万元,总成本费用19031.85万元,税金及附加266.70万元,利润总额6116.15万元,利税总额7226.46万元,税后净利润4587.11万元,达产年纳税总额2639.35万元;达产年投资利润率45.83%,投资利税率54.15%,投资回报率34.37%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位381个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。

19、项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地传质设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地传质设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“传质设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位381个,达产年纳税总额2639.35万元,可以

20、促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.83%,投资利税率54.15%,全部投资回报率34.37%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经

21、营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企

22、业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41367.3462.02亩1.1容积率1.291.2建筑系数64.91%1.3投资强度万元/亩172.371.4基底面积平方米26851.541.5总建筑面积平方米53363.871.6绿化面积平方米3346.56绿化率6.27%2总投资万元13346.262.1固定资产投资万元10690.392.1.1土建工程

23、投资万元3968.112.1.1.1土建工程投资占比万元29.73%2.1.2设备投资万元3447.982.1.2.1设备投资占比25.83%2.1.3其它投资万元3274.302.1.3.1其它投资占比24.53%2.1.4固定资产投资占比80.10%2.2流动资金万元2655.872.2.1流动资金占比19.90%3收入万元25148.004总成本万元19031.855利润总额万元6116.156净利润万元4587.117所得税万元1.298增值税万元843.619税金及附加万元266.7010纳税总额万元2639.3511利税总额万元7226.4612投资利润率45.83%13投资利税率

24、54.15%14投资回报率34.37%15回收期年4.4116设备数量台(套)10317年用电量千瓦时911136.4718年用水量立方米16599.0719总能耗吨标准煤113.4020节能率26.09%21节能量吨标准煤37.8022员工数量人381土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18984.0418984.0433679.5433679.542754.831.1主要生产车间11390.4211390.4220207.7220207.721707.991.2辅助生产车间6074.896074.8910777.4510777

25、.45881.551.3其他生产车间1518.721518.721953.411953.41165.292仓储工程4027.734027.7312794.8112794.81761.132.1成品贮存1006.931006.933198.703198.70190.282.2原料仓储2094.422094.426653.306653.30395.792.3辅助材料仓库926.38926.382942.812942.81175.063供配电工程214.81214.81214.81214.8114.383.1供配电室214.81214.81214.81214.8114.384给排水工程247.032

26、47.03247.03247.0312.864.1给排水247.03247.03247.03247.0312.865服务性工程2550.902550.902550.902550.90151.755.1办公用房1336.621336.621336.621336.6269.935.2生活服务1214.281214.281214.281214.2872.166消防及环保工程719.62719.62719.62719.6248.166.1消防环保工程719.62719.62719.62719.6248.167项目总图工程107.41107.41107.41107.41135.467.1场地及道路硬化7

27、023.531115.901115.907.2场区围墙1115.907023.537023.537.3安全保卫室107.41107.41107.41107.418绿化工程2558.2689.54合计26851.5453363.8753363.873968.11节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤113.401.1年用电量千瓦时911136.471.2年用电量吨标准煤111.981.3年用水量立方米16599.071.4年用水量吨标准煤1.422年节能量吨标准煤37.803节能率26.09%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12078.431.1完成比例90.50%

28、2完成固定资产投资万元9170.412.1完成比例75.92%3完成流动资金投资万元2908.023.1完成比例24.08%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2591.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元1117.602工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元341.353企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元119.134品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元154.535其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元

29、5.715.3年工资额万元118.846职工工资总额万元1851.45固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3968.113447.98172.3710690.391.1工程费用万元3968.113447.9819776.811.1.1建筑工程费用万元3968.113968.1129.73%1.1.2设备购置及安装费万元3447.983447.9825.83%1.2工程建设其他费用万元3274.303274.3024.53%1.2.1无形资产万元1786.981786.981.3预备费万元1487.321487.321.3.1基本预备

30、费万元638.19638.191.3.2涨价预备费万元849.13849.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元10690.3910690.39流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19776.8111209.2211018.2019776.8119776.8119776.811.1应收账款万元5933.043856.484153.135933.045933.045933.041.2存货万元8899.565784.726229.708899.568899.568899.561.2.1原辅材料万元2669.871735.411868.912669

31、.872669.872669.871.2.2燃料动力万元133.4986.7793.45133.49133.49133.491.2.3在产品万元4093.802660.972865.664093.804093.804093.801.2.4产成品万元2002.401301.561401.682002.402002.402002.401.3现金万元4944.203213.733460.944944.204944.204944.202流动负债万元17120.9411128.6111984.6617120.9417120.9417120.942.1应付账款万元17120.9411128.6111984

32、.6617120.9417120.9417120.943流动资金万元2655.871726.321859.112655.872655.872655.874铺底流动资金万元885.28575.44619.70885.28885.28885.28总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13346.26124.84%124.84%100.00%2项目建设投资万元10690.39100.00%100.00%80.10%2.1工程费用万元7416.0969.37%69.37%55.57%2.1.1建筑工程费万元3968.1137.12%37.12%29.7

33、3%2.1.2设备购置及安装费万元3447.9832.25%32.25%25.83%2.2工程建设其他费用万元1786.9816.72%16.72%13.39%2.2.1无形资产万元1786.9816.72%16.72%13.39%2.3预备费万元1487.3213.91%13.91%11.14%2.3.1基本预备费万元638.195.97%5.97%4.78%2.3.2涨价预备费万元849.137.94%7.94%6.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10690.39100.00%100.00%80.10%5建设期间费用万元6流动资金万元2655.8724.84%24.84%19.

34、90%7铺底流动资金万元885.298.28%8.28%6.63%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16346.2017603.6025148.0025148.0025148.001.1万元16346.2017603.6025148.0025148.0025148.002现价增加值万元5230.785633.158047.368047.368047.363增值税万元548.35590.53843.61843.61843.613.1销项税额万元4023.684023.684023.684023.684023.683.2进项税额万元2067.0

35、52226.053180.073180.073180.074城市维护建设税万元38.3841.3459.0559.0559.055教育费附加万元16.4517.7225.3125.3125.316地方教育费附加万元10.9711.8116.8716.8716.879土地使用税万元165.47165.47165.47165.47165.4710税金及附加万元231.27236.33266.70266.70266.70折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3968.113968.11当期折旧额3174.49158.72158.72158.72158.72

36、158.72净值793.623809.393650.663491.943333.213174.492机器设备原值3447.983447.98当期折旧额2758.38183.89183.89183.89183.89183.89净值3264.093080.202896.302712.412528.523建筑物及设备原值7416.09当期折旧额5932.87342.62342.62342.62342.62342.62建筑物及设备净值1483.227073.476730.856388.236045.615702.994无形资产原值1786.981786.98当期摊销额1786.9844.6744.67

37、44.6744.6744.67净值1742.311697.631652.961608.281563.615合计:折旧及摊销7719.85387.29387.29387.29387.29387.29总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元11570.407520.768099.2811570.4011570.4011570.402外购燃料动力费万元1051.85683.70736.291051.851051.851051.853工资及福利费万元1851.451851.451851.451851.451851.451851.454修理费万元41.1

38、126.7228.7841.1141.1141.115其它成本费用万元4129.752684.342890.824129.754129.754129.755.1其他制造费用万元1579.381026.601105.571579.381579.381579.385.2其他管理费用万元667.47433.86467.23667.47667.47667.475.3其他销售费用万元1617.281051.231132.101617.281617.281617.286经营成本万元18644.5612118.9613051.1918644.5618644.5618644.567折旧费万元342.62342.62342.62342.62342.62342.628摊销费万元44.6744.6744.6744.6744.6744.679利息支出万元-10总成本费用万元19031.8513154.2613993.9219031.8519031.8519031.8510.1可变成本万元16793.1110915.5211755.1816793.11167

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