日用化工厂采购部管理制度_第1页
日用化工厂采购部管理制度_第2页
日用化工厂采购部管理制度_第3页
日用化工厂采购部管理制度_第4页
日用化工厂采购部管理制度_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、日用化工厂采购部管理制度1.目的为规范公司所有物料的采购活动,以保证产品质量,确保供应及时,满足生产和客户需求,特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于所有采购的管制。3.权责3.1. 申购部门:负责核实所需采购物料,并提出书面申请。3.2. 采购部:负责采集、评定供应商,签署采购协议,咨询价格,采购物资,整理保存好相关凭证及单据。3.3. 品管部:负责验收采购产品的质量符合相关标准和要求;负责审核包材设计决方案。3.4. 仓库部:负责采购物资的质量、品种、数量、重量等进行验收及保管。 4.内容4.1. 采购物资分类:4.1.1. 采购物资分为a、b两类。4.1.2. a类物资:化工原料、包

2、装材料。4.1.3. b类物资:少量的零星或对产品质量无直接影响的采购物资,如收缩膜、封口胶、包装袋及办公用品等物料。4.2.采购原则:4.2.1.大宗物资的采购原则:固定供应商,建立长期的合作关系,可得到价格上的优惠,物资质量上的保证,以及获得短期的融资资金。4.2.2.非大宗物资的采购原则:采取货比两家以上的原则,提供两家以上的供货单位,便于财务核价。4.2.3.不可比物资的采购原则:由总经理确认供应商后,采购员实行定点采购。4.2.4.供应商(除零星采购外)在签订采购合同时须提供盖红印的营业执照复印件,对包材供应商提供传真件和原料供应商须每次送货附带盖有红印的“原料检验报告”。4.3包装

3、材料的采购4.3.1.包材采购流程:业务员根据与客户确认的包材,填写申购单,经总经理签字审核送采购部,与业务部联系,请客户和设计提供包材的样品和光盘,向供应商询问价格,并要求供应商提供价格表,将价格信息及时反馈到总经理,由总经理报价给业务人员,业务人员与客户沟通,确认包材的价格和确定供应商后,提供包材样板和光盘以及设计方案,要求供应商打版,打版以后要求品管部审核和业务确认;价格和样板确认无误后, 与供应商签订采购合同,明确包材名称,规格型号,数量、单价、交货日期、交货地点,货款支付方式,违约责任,索赔等内容;(根据情况增减合同条约)。4.3.2. 采购结束后,将申购单上交财务;申购单以电子版的

4、形式存档,以便业务跟单员、业务部负责人、总经理、财务、采购等相关部门查阅。4.3.3. 包材入库后如包材有延期交货,交货数量不足或交货数量超出合同约定数量,包材检验不合格等异常情况时,须当天向总经理汇报并写在工作日记(电子版)。同时向供应商发出书面及电话通知,供应商到达现场后对包材来料检验报告签字,采购员将原件连同采购合同装订一起保存,同时向总经理汇报,由总经理做出决定。4.3.4.包材的入库参照包材仓库管理制度。4.3.5.包装材料的付款,必要时提供收据到财务,财务部审核后将按照采购合同中约定的付款方式,办理付款事项。告知业务员包材的采购情况,及时通知业务员填制划账凭证。参照财务部管理制度。

5、4.4.原材料的采购:4.4.1.生产部计划员提出采购申请的依据:原材料最低库存量(原料仓库人员签字)和本次生产用量。4.4.2.原料申购单流程:每天10点前计划员下单,由计划员打印两张申购单,原料仓管员进行查实原料实库存,10点钟由计划员递交技术主管审核采购数量、产地,12点前计划员将原料申购单原料仓和采购员各一份,由采购员进行询价、填单、确定交货时间,每天16:30前完成,交采购主管审核,由采购主管将资料递交财务主管。4.4.3. 采购部询问供应商的价格,查询供应商的档案资料,确认供应商的信用额度,要求供应商提供原材料的样品。 4.4.4.采购合同签订:确定供应商后,与供应商签订采购合同,

6、明确合同内容:货物的品名、品质、规格、数量、包装、检验验收、单价、总价、装卸、运输及保险、贷款的支付、争议的预防及处理。签订购合同,意味着双方形成交易的法律关系,应承担各自的责任义务,供货商按约交货,采购方支付货款(付款方式一般采用月结)。 4.4.5. 原材料的入库参照原料仓管理制度。 4.4.6. 原材料的付款参照财务部管理制度。 4.5.零星物品的采购4.5.1.零星物品的采购流程:填写一式两份的订货通知单,一份留财务部,一份送采购员,作采购的依据,申购单上必须有部门主管、财务主管、总经理签名。4.5.2.零星物品到公司后,采购部通知仓库接收,并办理的入库手续,开具我厂低值品采购进仓单、

7、低值品领用出库单。仓库管理员要核对送货单与所采购的物品是否一致,包括:物品名称、规格型号、数量等。 4.5.3. 采购部要将不合格物资的退回供应商,不够数量要求对方补足。 4.5.4. 零星物资的付款流程按财务部管理制度东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 a01 iso9001:2008内审员培训班(iso9001内审员)a02 iso14001:2004内审员培训班a03 iso/ts16949:2009内审员培训a04 ohsas18001:2007标准理解及内审员培训a05 iecq-hspm qc080000内审员培训a06 is

8、o13485:2003医疗器械质量体系内审员培训a07 sa8000社会责任内审员培训(sa8000内审员)a08 icti玩具商业行为守则内审员培训班a09 iso14064:2006内审员培训班a10 gb/t23331-2009能源管理体系内审员培训a15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)a16 iso管理代表及体系推行专员训练营a17 iso文控员培训/文管员培训实务课程a18 优秀管理者代表训练营 (mr管理代表训练) jit精益生产现场管理系列课程查看详情 p01 jit精益生产与现场改善培训班p02 生产合理化改善-ie工业工程实务训练营p03 pmc生产计划

9、管理实务培训班(生管员培训)p04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)p05 目视管理与5s运动推行实务培训班p06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部twi系列训练查看详情 m01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)m02 优秀班组长现场管理实务培训班m03 优秀班组长品质管理实务培训班m04 优秀班组长生产安全管理实务培训班m06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)m07 如何做一名优秀的现场主管培训班m08 中基层现场干部twi管理技能提升(twi培训)m09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)m10 企业内部讲师培训班(东莞ttt培训)m

10、11 mtp中阶主管管理才能提升培训班(东莞mtp培训)m12 高效能时间管理培训班 ts16949五大工具与qc/qa/qe品质管理类查看详情 q05 ts16949五大工具实战训练 (五大工具培训)q06 apqp&cp先期质量策划及控制计划培训q07 dfmea设计潜在失效模式分析培训(dfmea培训)q08 pfmea过程潜在失效模式及效应分析训练营q09 msa测量系统分析与仪器校验实务q10 spc统计过程控制培训课程(spc训练)q11 cpk制程能力分析与spc统计制程管制应用训练q12 qc七大手法与spc实战训练班(qc7 & spc培训)q03 品质工程师(qe质量工程师

11、)实务培训班q02 品质主管训练营(品质经理人训练)q01 杰出品质检验员qc培训班q13 品管常用工具qc七大手法培训(旧qc7培训)q14 新qc七大手法实战培训(新qc7培训)q04 qcc品管圈活动训练课程 (qcc培训) 节能环保安全ehs公开课程查看详情 e01 节约能源管理培训(节能降耗培训)e03 gbt23331-2009能源管理体系知识培训(gbt23331标准理解)a18 iso50001能源管理体系内审员培训(iso50001内审员)a12 iso9000/iso14000一体化内审员培训班a13 iso14001/ohsas18001体系二合一内审员培训班a14 is

12、o9000/iso14000/ohsas18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 m05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)p07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )m13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)q15 fmea失效模式分析实战训练内训(fmea内训 1-3天)q16 新旧qc七大手法实战内训(qc7内训 1-2天)a11 iso内审员审核技巧提高班(iso内审员提高班)a07 sa8000社会责任内审员培训(sa8000内审员)a08 iso9001:2008内审员培训班(iso9001内审员)a09 iso14001:20

13、04内审员培训班a10 iso/ts16949:2009内审员培训a19 iso10015培训管理体系标准理解与实施培训5.包材采购流程图:客户需求 选定样品 初步报价 客户认可 设计师设计文稿 采购申请 品管主管审核文案 接采购单 客户签字确认,采购、跟单员存档(设计稿) 联系供应商 签订合同 采 购 设计员发稿 供应商提供实样客户、跟单、设计确认 按照规定入库 包材检验员进行检验 确板后供应商生产6原材料采购流程图: 采购申请单 询问价格 信息反馈 确定供应商 签订合同 材料入库7. 零星物品的采购流程图: 采购申请单 询问价格 信息反馈 确定供应商 下订单购货 物品验收 物品入库 8.注意事项8.1. 采购部应及时督促供方按时交货,当交货期发生变更时,应重新确定交货期,并及时通知有关部门,以便及时调整生产计划,减少由此带来的损失。8.2.与历史价格比对;与同类物资价格比对;网上查询同类物质价格。价格相同的情况下,本着优质量和就近采购的原则。价格不相同的情况下,要考虑运输费用以及时间的影响。8.3.采购部整理所有单据:申购单、送货单、供应商的报价表、本厂低值品采购进仓单、低值品领用出库单、传真、合同和不合格包材的来料检验报告、原料检验报告等资料,采购部必须有专人负

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论