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文档简介

1、v1.0可编辑可修改 文件修订履历 版本 发行/修订日期 修订内容 核准 审核 制订 部门 A 新版发行 QM 分发部门 部门 份数 部门 份数 部门 份数 部门 份数 部门 份数 部门 份数 保密等级 ()绝密 ()机密(V) 般内部 分发号: 1. 目的 为规范制程检验,预防批量不合格的产生,减少(杜绝)制程异常的发生,不断降低生产制程不良率,提升 产品品质,确保品质符合客户需求。 FP001-05A v1.0可编辑可修改 2. 范围 适用于公司生产制程品管检验控制。 3. 定义 首件:指生产制程中加工生产的产品,经自我确认、判定符合要求后,拟进行批量生产前的1-3台(个)产 品(半成品、

2、成品)。 全检:对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%佥验。 巡检:指对生产过程中影响产品品质的因素进行随机抽样检验、确认。 4. 职责 品管部 负责制程中产品外观、检验流程、检验标准、检验规范、检验站的编制和设置 IPQC :负责对产品、物料首件确认的主导工作,并对产品首件做出合格与否的判定;制程品质检控,品质 异常之追踪与确认;主导不合格品或异常品管问题的提出、跟进、落实、效果确认。 FQC :负责制程中产品外观、产品指定项目的全检。 测试员:负责制程中产品接地、耐压、点亮的全检 工程部 参与新产品、试产、设计变更首件的确认,负责制程中产品电气、结构、功能、测试标准,品质异常、不

3、合格品原因的分析及改善对策的提出。 负责制程中产品SOP的制定,工装夹具制作,工艺跟进改善,产能效率的提升,结构性能异常的跟进与落 实。 负责制程中仪器、设备测试规范的制定;机器、设备、仪器、仪表、治夹具、工具运行状况的监控,设备 的正常运转的巡视及日常保养工作监管。 业务部:参与新客户第一次生产及客户要求变更后首次生产时首件的确认。 生产部 负责首件的制作与送样确认,自验互检。 制程中5M1E的落实及制造过程的监控,配合IPQC与PIE的工作;品质异常的受理与改善,改善对策的具 体实施 5. 作业内容 生产、检验前作业准备 生产部门 生产部门在开拉生产前进行自我核查,发现不合格品及异常,采取

4、措施立即纠正,再行生产。 生产部门开拉生产前需查核领用物料是否与制令工单相符,是否有相应的BOM或样品,工作环境是否 符合产品生产需求,各作业工站是否悬挂相应的SOP人员对作业方法、产品品质是否清楚了解。 【首件确认报告】、【耐压 /极性测试记录表】 机器、设备、作业工具是否处于正常状态,风批、电批扭力设置是否正确符合作业需求。 FP001-05A 品管部门 在生产开拉前,查核是否有与生产产品相应的BOM图纸、样板、QSI。 准备好【FQC检验报告】、【制程巡检报表】等品质记录表。 查核接地测试仪、高压测试仪、直流电源、变频电源、电批扭力测试仪、万用表、游标卡尺等检验仪器、 工具是否处于正常状

5、态,是否在校验有效期内。 首件作业 首件作业时机 新产品上线时、更换机种时、工程设计变更时。 首件作业数量 首件作业数量一般为 1-3pcs,首件作业加严时为 3-5PCS。 首件作业方法、内容 生产部门依据【月总排程】、【周排程】、 BOM、【生产通知订单】进行量产,先由产线自行进行首 样确认,确认0K后,再将其中的1件作为首件连同 【首件检验报告】 送品保IPQC进行首件检验。 IPQC 接获首件产品后,对首件产品外观、使用物料、规格、安全性、可靠性等等依据客户订单、BOM图 纸、产品规格表、样板、作业指导书、成品检验规范等资料实施检验,并将检验结果记录于 【首件检验报告】上。 IPQC

6、经检验后,将【首件确认报告】连同首件移送品管主管或代理人进行确认,品管主管或代理人需对 首件进行全方位确认。 新产品上线时、更换机种时、工程设计变更时首件作业需填写【首件检验报告】。 每日开线时、物料变更时、人员变更时、作业方法变更时、工艺设备治具变更时、客户特殊要求时、纠正 措施实施时的首件产品由生产部门自查自检,IPQC进行稽核,可将稽核结果记录于【制程巡检报 表】中,不需单独填写【首件检验报告】。 首件确认结果的处理 首件检验合格时,生产部门方可进行量产。 首件检验不合格时,生产部按要求现场纠正不合格项目,并重新经过首件确认 0K后,继续批量生产。 首件检验不合格时,其不合格项目现场不能

7、即时纠正(如设计问题、物料问题),生产部应停止批量生产。 由品管部IPQC开出【品质异常报告】交PIE或QE分析,直到问题解决,并重新首件检验合格后,生 产部才能继续批量生产。 首件检验管理 检验合格之首件,做好标识作为生产、检测样品,保存至本批量生产完为止。 巡检作业 巡检作业时机 IPQC 巡检作业时机:每2小时巡检一次,特殊原因除外。 生产部组长巡检作业时机:不定时间,随时。 FP001-05A PIE 巡检作业时机:每日上下午各巡检一次,特殊原因除外。 巡检数量:IPQC巡检数量抽10-20pcs/工序,特殊原因加大检验数量或巡检频次. 巡检作业方法、内容 生产部门制令开始生产时进行自

8、我巡查,发现不合格品,采取措施立即纠正,再行生产,制令生产过程中要 巡回检验,防止批量不合格品的发生。 品管部IPQC根据相关类型产品检验规范对制程中人、机、料(物料一入车间进行核对,标签、规格、品 质状态等)、法、环、测、客户特殊要求、工艺要求等进行巡检,发现不合格品,立即要求操作员 纠正,并填写【制程巡检报表】。 品管部IPQC需巡查作业指导书、全检工位全检状况、测试站测试方法及测试状况、制程检验规范、 成品检验规范是否正确并实施;工程变更 ECN客户特殊要求是否正确并实施;制程中影响 产品品质的5M1E是否正确执行,并将巡查结果记录于【制程巡检报表】。 品管部IPQC需巡查关键岗位员工是

9、否有上岗证,对新进厂员工、岗位变动及生产部门临时安排的作业员 工IPQC应作重点巡查,并加大巡检频次,IPQC将人员巡查不良问题点应及时通报生产部组长或 课长改善,并记录于【制程巡检报表】的备注栏。 品管部IPQC需巡查使用之中的机器、设备,该校验的有无校验或过期,作员有无正确点检,生产部是否 正确执行日常保养,使用之中的机器、设备、治夹具,有无操作指导书,各操作员工是否认真执 行。IPQC将机器、设备巡查的不良问题点应及时通报生产部、PIE进行改善,并记录于【制程巡 检报表】的备注栏。 品管部IPQC巡查时对生产过程中挑选、加工、特采物料应作重点巡查,巡查过程中,应稽核生产线员工 物料使用是

10、否正确,堆放、转运是否规范,并消除隐患;生产线有无多余物料,不需使用或结存 多余的物料是否及时退回仓库;生产线不同工单的物料是否严格区分并存放,不合格物料是否有 清楚标示及分开放置并予以处置,发现异常及时通知生产部组长或课长进行改善,并将巡查结果 记录【制程巡检报表】中。 品管部IPQC需巡查各作业站的作业指导书是否齐全,员工实际操作与作业指导书是否保持一致;工程ECN 变更、客户特殊要求、纠正措施是否及时正确实施,品质状况有无异常;对制程中作业流程及作 业方法变更的工位,IPQC应作重点巡查;制程中的不合格品是否按不合格管理程序执行,将 巡查的不良问题点应及时通报生产部改善,并记录在【制程巡

11、检报表】中。 品管部IPQC需巡查标识是否严格依据标识与可追溯管理程序执行,车间是否进行5S管理,对作业环 境进行有效管理。 客户有特殊要求依据客户特殊要求作业,IPQC进行重点检查确认,IPQC对首件作业中出现的问题点、以前 生产过程中有较高不良记录的产品、送样的新产品、新导入量产的产品应重点检查,发现问题及 时反馈相关人员,予以纠正。 IPQC 巡检时,发现突发性品质异常或反复出现并带有严重倾向性的品质问题,应开具【品质异常报告】, 通知PIE/QE分析并出具改善对策,IPQC监督实施效果,具体依不合格管理程序、纠正措施 FP001-05A v1.0可编辑可修改 与预防措施管理程序办理。

12、生产部门拉长、主管应确保工程ECN变更、客户特殊要求被严格执行,对以往生产过程中出现的难点、 问题点重点巡视;对新进厂作业员工重点督导、临时调配及特殊岗位作业员工重点巡查。 生产部门拉长、主管需巡查员工认真做好相关机器、设备、治夹具、工具的日常维护和保养,并填写【设 备保养记录表】;生产过程中,机器、设备、治夹具、工具运行中的不良现象和问题,应及时 通报PIE处理,对巡查发现的问题通知相关部门及时解决。 生产部门拉长、主管需巡查良品物料与不良品物料是否严格区分,加工、拣用、特采物料予以重点管制, 余料及时退仓库、不同工单的物料分区存放。 生产部门拉长、主管需巡查员工是否按作业指导书要求作业,制

13、令变更、工程变更、返工、纠正措施是 否严格执行,人员是否严格实施“自检、互检”,有无做到不接受不良、不制造不良、不流出 不良之“三不”原则。 生产部门拉长、主管需巡查生产现场劳动纪律,不准员工作业时交谈、玩弄手机、做与工作无关的事, 现场5S是否做好。 生产部门拉长对首件作业中出现的问题点应重点检查,发现问题应及时采取措施 ,并予以纠正。对新导入 量产的产品以及送样的新产品、对以前生产过程中有较高不良记录的产品应重点检查。对测试 工位、维修工位、全检工位查看,即时了解品管状况,对试产问题点进行总结并反馈相关部门改 良。 制程中发现品质异常或反复出现带有严重倾向性的品质问题,应及时知会IPQC,

14、由IPQC开立【纠正预防措 施报告】进行追踪改善。 PIE对制程工艺的合理性进行评估,并提出合理性建议,使制程改良。对试用物料或代用物料切入后要重 点跟踪检查;对工程变更切入时机及切入后的品质状况进行跟踪确认,对各测试站使用的测试 方法进行稽核。对测试站员工、特殊岗位员工进行检查,查看作业方法是否标准,并给予现场辅 导。 PIE 对机器、设备、治夹具、工具进行巡检,对不稳定的仪器进行重点检查。每天对工作设备的运行情况 巡检一次,查看是否有异常或潜在的隐患,保证安全生产。对机器、设备维护保养进行核查,并 查核作业人员是否有填写【设备保养记录表】。 制程巡检异常结果的处理 巡检中发现不合格时,若能

15、及时纠正,拉长按要求现场指导纠正不合格,经确认后继续批量生产 ,并作重点 巡检,必要时,由IPQC开出【品质异常报告】交PE/PQE分析,按不合格管理程序、纠正措 施与预防措施管理程序办理 巡检中发现不合格,若不能即时纠正时,IPQC立即通知生产部门主管、品保主管/经理采取措施,必要时立 即停止生产,由IPQC开出【品质异常报告】交 PIE/QE分析,直到问题解决,再批量生产。具体依 据不合格管理程序及纠正措施与预防措施管理程序办理。 全检作业 FP001-05A v1.0可编辑可修改 为确保产品品质,防止不合格品流入客户手中,根据制程中产品品质稳定状况及产品的测试工序流程、 检验工序流程设定

16、相应测试站、检验站对指定的测试项目和检验内容进行全检。 设立如下全检工位,对物料、产品指定的项目进行全检。 流水线设立测试工位,对灯具电路连续性、产品耐压、接地电阻、极性进行100%全检、测试,其结果记录 于【产品耐压、接地、功能测试日报表】中。 设立FQC全检站,对成品灯具外观、组合性实施100%全检,其结果记录于【FQC佥验报告】中。 制程中异常问题的处理 制程中产生的不合格品,生产部门应及时区分、隔离,做好标识,待得到解决方案后,再按照纠正措施 与预防措施管理程序处理。 IPQC 对【品质异常报告】中的纠正和纠正措施进行跟踪落实,最后对实施效果进行确认。 6. 参考文件 不合格管理程序

17、QP/ 纠正措施与预防措施管理程序QP/ 标识与追溯管理程序QP/ 成品检验规范 QSI-PZ-003 7. 相关表单 【首件检验报告】FQ002-0 保存部门:品管部保存期限:2年 【制程巡检报表】FQ002-02 保存部门:品管部保存期限:2 年 【FQC检验报告】FQ002-04 保存部门:品管部保存期限:2年 8. 制程检验流程图 FP001-05A 制程检验流程图 说明 1. 生产部门进行首件制 作并自检合格后送品管 检验确认 2. 品管部IPQC进行首件 检验,新品、设计变更首 件工程参与确认,新客户 及客户要求变更首件业 务参与确认 3. 首件确认0K后生产部 门方可进行大货量产 4. 生产过程中品管部 IPQC对制造过程人、机、 料、法、环进行巡回检验 5. 成品组装过程中作业 人员实施自检、互检,作 业中的不良返修后需进 行重检,发现重大、连续 性品质异常IPQC开立【品 质异常报告】进

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