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文档简介
1、存储芯片项目立项报告一、项目提出的理由存储芯片是代表国家科技水平的标志性行业之一,对国民经济和国家战略发展具有重要影响,是国家重点支持和发展的行业。在国家各项政策的扶持下,我国存储芯片行业获得了较快的发展,加之下游行业需求的推动,我国存储芯片的产量持续增加,增速不断提高。其中2013年,我国存储芯片的产量为32.6亿颗,比上年增长了11.4%;2016年,我国存储芯片的产量增长为42.4亿颗,比上年增长了15.4%。存储芯片(Memory)是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用,是一种半导体介质的存储设备。存储芯片属于技术密集型产业,主要市场份额掌握在三星、SK海力士和美光等大型跨国公司手
2、中,尽管近年来,中国存储芯片行业技术水平不断进步,但是国产存储芯片的市场份额依然增长缓慢,国内大部分的存储芯片市场被国外企业所垄断。存储芯片行业具有具典型的重资产、强周期、寡头竞争格局特征,市场集中度非常高,三星、SK海力士、美光、东芝四大企业几乎垄断全球存储芯片行业的市场。近年来,受到国家战略、资本市场双重支持,我国的存储芯片行业得到了一定程度的发展,但是由于起步晚,研发周期长、企业数量少等原因,国产存储芯片产品的市场份额占有率仍然不高。2013-2016年国产存储芯片的市场份额由5.1%提升至5.7%,增长了0.6个百分点。存储芯片广泛应用于计算机、消费电子、网络存储、物联网、国家安全等重
3、要领域,是一种重要的、基础性的产品。存储芯片行业市场竞争非常激烈,大部分企业因其技术跟不上市场变化、资金缺乏等原因,逐渐被市场所淘汰,存储芯片行业的市场集中度不断提高,目前已经形成了三星、SK海力士、美光、东芝四家寡头竞争的垄断格局。国内存储芯片生产企业较少,在产品质量、品牌影响力等方面与国外企业有较大的差距,市场竞争力较弱。目前国内存储器芯片主要参与者有三个,分别是湖北武汉的长江存储、福建泉州的晋华存储以及紫光集团。其中,长江存储初期定位Flash产品,后期将扩展DRAM产品,晋华存储项目定位DRAM产品。紫光集团除直接入股长江存储外,还将在不同地点布局Flash、DRAM产品。随着我国科研
4、能力和自主创新能力的不断提升,我国存储芯片技术水平将会进一步提升,而且我国存储芯片行业在市场需求、政策、技术等方面,都有较好的利好行业发展的因素,未来发展前景较好。二、项目名称(一)项目名称存储芯片项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目。三、项目投资主体面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作
5、共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作
6、交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。四、项目建设原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展。2、协同发展,实现互利共赢。加强区域产业集中谋划,统筹产业协同发展。创新产业合作模式,打破市场壁垒,推动要素自由流动,构建多层次、宽领域的产业融合发展机制,实现优势互补、互利共赢。3、坚持转型发展。引导要素优化配置,提高全要素发展。4、因地制宜,特色发展。紧密结合区域发展要素条件,充分发挥比较优势,围绕核心产业,引进培育龙头企业,形成各具特色、差异发展的发
7、展新格局。五、项目建设规模(一)项目建设选址本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约235亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(二)项目产品及服务规模项目建成后,形成年产xx存储芯片的经营能力。(三)建筑物建设规模本期项目建筑面积284587.74,其中:生产工程208548.54,仓储工程38164.08,行政办公及生活服务设施28933.82,公共工程8941.30。六、发展思路深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,立足满足国内需求,以结构调整、新产品开发和应用为重点,培育壮大企业规模,促进产业可
8、持续发展。七、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况,项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案(一)建设投资估算本期项目建设投资90008.23万元,包括:工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计75736.98万元。(1)建筑工程投资估算根据估算,本期项目建筑工程投资为36903.87万元。(2)设备购置费估算设备购置费
9、的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为36717.53万元。(3)安装工程费估算本期项目安装工程费为2115.58万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为12105.45万元。3、预备费本期项目预备费为2165.80万元。(二)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款49195.51万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2410.57万元。(三)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅
10、助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为20221.38万元。(四)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资112640.18万元,其中:建设投资90008.23万元,占项目总投资的79.91%;建设期利息2410.57万元,占项目总投资的2.14%;流动资金20221.38万元,占项目总投资的17.95%。
11、(五)资金筹措与投资计划本期项目总投资112640.18万元,其中申请银行长期贷款49195.51万元,其余部分由企业自筹。九、财务分析1、项目达产年预期营业收入(SP):196600.00万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):160156.37万元。3、项目达产年净利润(NP):26590.60万元。4、财务内部收益率(FIRR):16.53%。5、全部投资回收期(Pt):6.48年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):83498.71万元(产值)。十、实施建议(一)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进,鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业
12、学科建设,支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究,培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地,开展产业从业人员在职培训。(二)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚,建立项目跟踪服务制度,健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务,对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(三)加大投入力度优化产业扶持资金,鼓励各类社会资本以多种形式参与产业发展,形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要,加大对产业发展信息化建设的投入,切实提高服务效率和质量。(四)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普
13、教育,普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式,积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验,增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度,营造推广产业发展的良好氛围,促进产业发展。建设投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用36903.8736717.532115.5875736.9884.14%1.1建筑工程费36903.8736903.8741.00%1.2设备购置费36717.5336717.5340.79%1.3安装工程费2115.582115.582.35%2工程建设其他费用12105.
14、4512105.4513.45%2.1土地出让金6645.196645.197.38%2.2其他前期费用5460.265460.266.07%3预备费2165.802165.802.41%3.1基本预备费1165.301165.301.29%3.2涨价预备费1000.501000.501.11%4建设投资合计90008.23100.00%固定资产投资估算表单位:万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用36903.8736717.532115.5875736.9888.30%1.1建筑工程费36903.8736903.8743.02%1.2设备购置费367
15、17.5336717.5342.81%1.3安装工程费2115.582115.582.47%2固定资产其他费用5460.265460.266.37%3预备费2165.802165.802.53%3.1基本预备费1165.301165.301.36%3.2涨价预备费1000.501000.501.17%4建设期利息2410.572410.572.81%5固定资产投资85773.61100.00%6固定资产投资合计85773.61100.00%总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资112640.18100.00%1.1建设投资90008.2379.91%1.1.1工程费用75
16、736.9867.24%1.1.1.1建筑工程费36903.8732.76%1.1.1.2设备购置费36717.5332.60%1.1.1.3安装工程费2115.581.88%1.1.2工程建设其他费用12105.4510.75%1.1.2.1土地出让金6645.195.90%1.1.2.2其他前期费用5460.264.85%1.2.3预备费2165.801.92%1.2.3.1基本预备费1165.301.03%1.2.3.2涨价预备费1000.500.89%1.2建设期利息2410.572.14%1.3流动资金20221.3817.95%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序号项目第
17、1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00137620.00157280.00196600.00196600.00196600.00196600.00196600.00196600.002增值税0.006598.327540.938245.828245.828245.828245.828245.828245.822.1销项税0.0017890.6020446.4025558.0025558.0025558.0025558.0025558.0025558.002.2进项税0.0011292.2812905.4717312.1817312.1817312.181
18、7312.1817312.1817312.183税金及附加0.00791.80904.92989.50989.50989.50989.50989.50989.503.1城市维护建设税0.00461.88527.87577.21577.21577.21577.21577.21577.213.2教育费附加0.00197.95226.23247.37247.37247.37247.37247.37247.373.3地方教育附加0.00131.97150.82164.92164.92164.92164.92164.92164.92利润及利润分配表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第
19、7年第8年第9年第10年1营业收入0.00137620.00157280.00196600.00196600.00196600.00196600.00196600.00196600.002税金及附加0.00791.80904.92989.50989.50989.50989.50989.50989.503总成本费用0.00122929.06135338.16160156.37160156.37160156.37160156.37160156.37160156.374补贴收入5利润总额0.0013899.1421036.9235454.1335454.1335454.1335454.1335454.1335454.136弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0013899.1421036.9235454.1335454.1335454.1335454.1335454.1335454.138所得税0.003474.785259.238863.538863.538863.538863.538863.538863.
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