《内部质量审核控制程序》_第1页
《内部质量审核控制程序》_第2页
《内部质量审核控制程序》_第3页
《内部质量审核控制程序》_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、邵阳神风动力制造有限责任公司程 序 文 件文件编号:COP 08版本号:A标题:内部质量审核控制程序修改序号:00页码:第 4 页 共 4 页版本修改序号修 订 摘 要生效日期A00初版发行 2002年10月01日编制人:审核人:批准人: 如此印章并非红色,代表此文件并非合法之版本,并不会受到控制及更新,请使用受控制之文件。文件分发编号 文件控制印章1目的与适用范围本程序规定了进行内部质量审核的控制要求,以验证质量活动是否符合文件要求及评价质量体系的适宜性、有效性。本程序适用于本公司的内部质量审核。2引用文件2.1 文件和资料控制程序2.2 纠正和预防措施控制程序3职责3.1管理者代表负责制定

2、“年度内部质量审核计划”。3.2管理者代表负责组成审核组,任命审核组长负责全面内部质量审核工作,指定审核员。审核员应受过内部质量审核的培训并具有资格且与受审核部门无直接责任关系。3.3审核员准备审核文件与资料,填写“不合格项报告”。3.4全质办协助管理者代表组织和实施内部质量审核。4工作程序4.1审核计划4.1.1管理者代表每年年初编制“年度内部质量审核计划”,内容包括受审核部门、审核时间。编制年度审核计划时应根据所审核活动的实际状况和重要性安排计划,如增加审核频度。由全质办将计划分发至有关部门和审核小组成员。4.1.2除每年须按计划对质量体系至少进行一次全面的内部质量审核外,当出现下述情况时

3、,须及时组织内部质量审核:a)合同对质量体系有新的要求;b)公司组织结构或产品结构发生重大变化;c)外部审核机构审核前。4.2审核程序4.2.1审核组长于实施审核前一周向受审核部门发出“内部质量审核实施计划”,确定具体审核日程安排,报管理者代表审批。各部门收到实施计划后应作好准备,认真配合审核工作。4.2.2审核员按照审核计划,通过交谈、观察、询问、查阅文件、检查现场、收集证据等方式检查受审部门质量体系运行情况。4.2.3审核员应认真做好审核的检查记录工作,保证记录的完整、正确、清晰。 4.2.4审核员根据审核发现不合格项,填写“不合项报告”,交受审部门主管签字确认,以保证不合格项能够完全被理

4、解,并提交审核组长审批。4.2.5审核组长根据小组“不合格项报告”及有关记录,编写“不符合项分布表” 及“内部质量审核报告”,交管理者代表批准。审核组长负责召开审核总结会,报告和讨论审核结果。内部质量审核的结果应提交管理评审。4.2.6“内部质量审核报告”的内容包括:a)受审核的部门、审核组长及审核员;b)审核目的和范围;c)审核依据;d)审核中发现的不合格项;e)审核综述与结论;f)审核报告的发放范围。4.2.7纠正/预防措施a)执行部门收到“不合格项报告”后,须及时采取纠正/预防措施,重大纠正措施应由管理者代表召开纠正/预防措施协调会,讨论采取纠正/预防措施的方法;b)审核员跟进纠正行动是否成功执行,若已有效执行,便在跟进栏写上结果并签署,然后报管理者代表审核。c)如发现执行的纠正行动不满意,审核员须向审核小组长报告。审核组长决定是否需要根据纠正和预防措施控制程序处理。d)由内部质量体系审核所引起的文件更改,按文件和资料控制程序进行。4.3 所有与审核有关的记录正本由全质办保存,副本发给与审核有关的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论