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文档简介

1、资料来源:来自本人网络整理!祝您工作顺利!企业退税申请书十篇 退税是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还,即国家为鼓舞纳税人从事或扩大某种经济活动而赐予的税款退还。那么大家知道关于退税申请书怎么写吗?以下是我为您整理的退税申请书模板,诚心盼望能为您供应关心! 退税申请书1 _市下城区国税局: 兹有_有限公司, 税号:330103768_。 _年销售收入:_元,_年应纳税所得额:_元, 已缴所得税:_x元。依据国家税收政策,应减免所得税额:_x元,实际减免所得税额:_x元,应退税额:_x元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:_元。望批准! 申请人:_有限公司 日 期:_年8月21日 退税申请书

2、2 国家税务局进出口税收管理分局(处): 我单位以下出口货物因_缘由不能按期申报退税,现依据国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知(国税发202164号)、国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知(国税发2021113号)和国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知(国税发202168号)的有关规定,申请延期至_年_月_日之前申报,请予批准。 企业(公章) 年 月 日 退税申请书3 我公司成立于年月日,实际经营范围为_,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从年月日起。 我公司年月的全部销售收入为_元,其

3、中应税销售收入为_元,缴纳增值税额为_元,增值税专用发票用法量为份;年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税为元,增值税专用发票用法量为份;年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票用法量为份。我公司年月至月专用发票月平均用法量为份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳状况,要求必需根据增值税申报表有关内容填写) 目前贵局批准我公司每月领购次开票金额万元税控专用发票,每次份。由于我公司业务量渐渐增加,故申请增购份开票金额万元税控专用发票。(注:此段根据企业实际状况填写,以上内容仅为参考,详细内容自定,要求企业将增量缘由写清晰,内容必需真实

4、具体) 退税申请书4 _税局: 本公司_(纳税编码:_)。因_年6月7日在申报税款所属期为_年1月01日至_年12月31日,消费、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为_年1月01日至_年12月31日,申报胜利,该笔税款是¥131.96元,已扣款胜利(电子税票号:_)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。 在_年6月8日挺直(上门)申报税款所属期为_年1月01日至_年12月31日,消费、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报胜利,无欠税现象。 税务登记类型:私营合伙企业 开户行:_银行 银行账号:_ 特此说明! _单位名字 20_年_月_日

5、退税申请书5 地税局指导: 20_年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术效劳发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380。1元(其中营业税2965元,城市建立税207.55元,训练费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户依据合同要求坚决不同意接收按地税技术效劳开出的发票,要求我公司按国税产品销售类一般“增值税发票开出。 为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。 由于贵阳经开区国税局在20_年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转

6、为“营改增增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。 因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。 敬请贵局解决支持并批准为盼! 申请公司: 申请日期 退税申请书6 东城区国税二所: 本企业20_年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(20_年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20_年度)未弥补亏损额:22245.89元,20_年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的亏损额为:156659.01元,本企业20_年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因

7、此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223.45元。( 20_年度未弥补亏损额为:156659.01元, 20_年度45564.44元) 本企业20_年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.2845564.44=62787.84 62787.84_20%=12557.57) 经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。 _有限责任公司 20_年6月6日 退税申请书7 _海关: 依据你关签发的税款专用缴款书(编号:_),本纳税人已按规定缴纳税款。根据有关规定,现申请退税(及由此产生的银行

8、利息),请予核准。 1.已缴税款金额: 关税_元,增值税_元,消费税_元。 2.申请退税理由:_。 3.申请退还金额: 关税_元,增值税_元,消费税_元。 4.申请人名称:_ 5.开户银行:_ 6.开户银行账号:_ 注:转账退税申请书一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,其次联海关留存。 退税申请书8 _税局: 本公司_(纳税编码:_)因20_年6月7日在申报税款所属期为20_年1月01日至20_年12月31日,消费、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20_年1月01日至20_年12月31日,申报胜利,该笔税款是¥131.96元,已扣款胜利(电子税票号:_)因

9、报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。 在20_年6月8日挺直(上门)申报税款所属期为20_年1月01日至20_年12月31日,消费、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报胜利,无欠税现象。税务登记类型:私营合伙企业开户行:_银行银行账号:_ 特此说明! _单位名字 _年_月_日 退税申请书9 国家税务局: 我公司成立于_年_月,_年_月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:_,法定代表人:_财,注册资本_万元,地址:_,登记注册类型:_公司,经营范围:_齿消费、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或制止进出口的商品和技术除外)。 公司于_年_月_日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:_,进出口企业代码:_,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:_。贵局于_年_月_日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。 我公司财务制度健全,会计核算正确,可以精确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并可以进展进出口业务退(免)税的申报。 我公司_年_月_日发生第一笔出口业务,出口金额_美元,人民币_元。_年累计出口_美元,人民币_元。(详见附表) 因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧急,为了维持正常的消费经营,特申请退税,请予审核。 _有限公司 _年_月_日

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