仓库收发作业指导书原材料、半成品、成品及辅料管理_第1页
仓库收发作业指导书原材料、半成品、成品及辅料管理_第2页
仓库收发作业指导书原材料、半成品、成品及辅料管理_第3页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、仓库货物收发作业指导书,适用于原材料、半成品、成品及辅料一、目的规范货仓收、发作业流程,使本部门收、发运作处于受控状态。二、范围本公司与生产有关之原材料、半成品、成品及辅料、副料等。三、引用文件3.1 QB-19 不合格品控制程序3.2 QB-13 进料检验与试验控制程序3.3 QB-17 产品防护控制程序3.4 QC2-QA-29 物料报废作业流程四、职责4.1 PMC部负责生产性物料材料请购单和半成品、成品生产计划的编制。4.2 各物料申购、需求部门负责填写其它类物料的请购单和报批。4.3 采购部负责将经批核之请购单在ERP系统转采购订单,后物料的采购与跟催。4.4 货仓部负责依据规定接受

2、、发放物料和登记帐务。五、程序51外购收料 供应商送货到厂,货仓责任仓管员将供应商送货单与ERP系统核对采购订单,核对无误后收货,如所送货品无采购订单时,货仓拒绝收货。 责任仓管员将送货单与有关收料依据核对其P.O.、品名、规格、物料编号、单位、数量等无误后,安排供应商将货品卸下送到指定的位置。 责任仓管员据核对无误之送货单清点实物,大数清点无误签署送货单并留取相应联单。 仓管员将已签署的送货单交货仓文员,货仓文员据此在ERP系统中做收料动作,然后打印进料验收单,仓管据进料验收单登记手工台帐后,将进料验收单交IQC检验;同时,填写、张贴产品标识纸,清点细数。 5.1.5 IQC检验完毕,将已签

3、署之进料验收单传回货仓。IQC依进料验收单上所注明之检验结果在ERP系统做相应动作。对判“合格”项目转入系统中相应良品仓。“拒收”项做“验退”作业,以冲销P.O已交数;同时,开出退货报告知会相关部门,货仓文员凭退货报告打印退货单,仓管凭退货单冲销手工台帐良品收料数。将待退不良品物料摆放于不良品区域或(标识好),供应商收退料时退供应商。 5.1.6对验退项目,采购通知供应商收回验退物料,确认数量无误签署退货单后,执行退货作业流程。 5.1.7货仓文员将前日处理完毕之送货单、进料验收单等单据于次日上午整理、分发、归档。52自制件入库 5.1.1 生产部门填制生产入库单,经其部门主管、品质部审核后,

4、单交相关仓管员,货送货仓相应仓区。 责任仓管员收到单据后,审查单据的正确、完整与合法性,检查单据上项目与有关自制件生产计划是否相符,累积进仓数量是否在规定范围内。 单据核对无误,责任仓管员将单与货进行核对,检查入库货品的品名、规格、物料编号、单位、数量等是否与单据相符,无误则签署生产入库单,将单据之回联交入库人员。 货仓仓管员凭已签署之生产入库单登记手工台帐,完毕将单据及时上交。货仓文员收到生产入库单后,据此登录ERP系统帐。货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。53领料 生产领料由PMC编制生产套料单下发货仓;生产补领料由领料部门填制领料单经PMC部审核后交货仓部有关仓管员,

5、其它领料由领料部门填制非生产性领料单经有关职权部门审核后交货仓部有关仓管员。 责任仓管员收到单据后,审查单据的正确、完整与合法性无误,做备料和物料发放。物料交接完毕,让领料人签署相关单据,将单据之回联交领料人。生产套料单上任何项目的更改(如物料替代使用等),必须经PMC部相关职权人员签署,货仓才可据此发料。仓管员凭已由领料人签署之领料单据(生产套料单、领料单和非生产性领料单)登记手工台帐,完毕将单据及时上交。货仓文员收到有关领料单据后,据此登录ERP系统帐。货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。54生产退料作业良品、供应商来料不良及可交前工序返工之物料退仓.1生产部门将物料分类

6、整理、包装标识后填写退料单交品质部检验。.2品质部依规定对需退仓物料加以检验,并在退料单上明确注明检验结果和做签署。.3货仓部责任仓管员接收到退料单和经品质部检验并加贴品质状态标识纸之退料,核对无误后,在退料单上填写实退数量签名确认并将物料存入在适当的储位。.4责任仓管员凭签署之退料单所注明“品质检验”状态,分别登记帐务,然后将退料单及时上交。.5货仓文员收到上交之退料单后,据此录入ERP系统帐。.6货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。制损品退仓作业.1生产部门发生制程损坏品作退料时,应填写不良物料报废申请单,执行物料报废作业流程。.2货仓收到经确认处理之不良品及不良物料报废

7、申请单核对无误后,将不良品放置于废料区。.3货仓文员收到报废申请单后,据此录入ERP系统帐。.4货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。需外发加工物料进仓后,责任仓管员根据采购部下发的委外领料单备好委外物料。供应商凭本公司采购部打印的有效的签署的委外领料单 到货仓领取需外发物料。责任仓管员核对单据的正确、完整性:物料编码、名称、规格、单位、数量等项目。单据确认无误,责任仓管员将需外发物料交外协厂商人员清点数量,无误后由外协厂商人员签名确认并取回相应联单。责任仓管员凭留存之委外领料单登记手工台帐,然后将单据及时上交。货仓文员收到委外领料单后,据此录入ERP系统帐。货仓文员于次日上午

8、将前日处理完毕单据整理、分发、归档。56退货(货退供应商)作业来料检验批不合格时,IQC出退货报告分发有关部门,如属退回货仓的生产过程中检出的来料不良品,报IQC重新确认,对确属来料不良的,由IQC开退货报告。货仓部收到分发之退货报告后,货仓文员按退货报告将需退物料资料录入ERP系统后,打印退货单,并送采购部有关责任人确认。责任仓管员凭已签署之退货单销减有关待退不良品手工台帐。退货单经采购签名确认后,由责任采购员联络供应商收货。供应商来厂取货,对单清点物料无误后,签名确认,并取回相应联单。仓管将以签名的退货单交货仓文员归档处理。货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。57成品出货

9、作业外销出货.1货仓部收到PMC部编制、派发的落货单通知单后,成品仓仓管即着手准备出货工作:将单据与台帐记录进行核对,将单据上每个项目的P/O号、品名型号、唛头、日期码等与实物进行核对,发现异常及时报告部门主管反馈PMC部跟进。.2货柜到厂后,由货仓组织人力进行装柜,品质部派QA对装柜过程进行监督,成品仓仓管对需出货成品与单据的一致性负责。.3成品出仓完毕,成品仓仓管将落货通知单交货仓文员录入ERP系统后,打印成品出仓单由监督出货QA确认,货仓主管审核后据此在成品台帐上扣数,然后将单据及时上交。内销出货.1货仓部收到PMC编制内销成品送货单后,成品仓仓管查核、准备出货成品,如有发现问题及时报告

10、部门主管反馈PMC部跟进。.2承运人或代理人取货时,由成品仓仓管员将单与货交取货人员清点核对,经品质部QA在现场确认。由三方当事人在单据上签署后,将相应联单交取货人.3成品出货完毕,成品仓仓管凭经签署之送货单登记成品台帐,然后将单据及时上交。货仓文员收到有关出货单单据后,据此录入ERP系统帐。货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。58 成品退回的处理 货仓接到客户退货后,成品仓仓管依据客户退货单据清点实物无异签署单据并取回相应联单。 成品仓仓管凭已签署之退货单据登记退货成品帐,然后将单据及时上交。 货仓文员收到成品退货单据后据此做ERP系统帐;同时知会相关部门进行后续处理。 所有单据货仓接受的首联均送交财务部,次联由货仓归档保存,单据联数不足的由文员复印补足。 如属于H.K.上料,还需回传H.K.采购人员。5.9.3其它单据,除物料交接时,由与货仓交接人员取回相应回联外,首联送交财务部、次联货仓部留存即可。六、记录表格6.1 QC3-10-01-

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论