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文档简介
1、医院财务财务管理及报账制度-制度大全医院财务财务管理及报账制度之相关制度和职责,医院财务管理制度-财务管理及报账 制度为了加强财务管理,规范医院的财务行为,提高资金的使用效率,促进医院经济的健康发 展,根据相关的财务制度及具体要求,结合本院的实际情况,特制定本制.医院财务管理制度“财务管理及报账制度为了加强财务管理,规范医院的财务行为,提髙资金的使用效率,促进医院经济的健康发展, 根据相关的财务制度及具体要求,结合本院的实际情况,特制定本制度:一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据(发票)的一般要求:1、报销凭证必须是正式发票或财政及税务部门印发的统一收据,圆珠笔或铅笔填写无效。2、发票内容要
2、齐全:单位名称(一律为:赣州市第五人民医院)、日期、品需(必须填写物品及 办公用品的具体爼称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹淸楚,金额正确,大小写相符。 票据不能涂改,一经涂改立即无效。3、印章要齐全,报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章,并加盖开票单位发票专 用章或财务专用章;事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖单 位财务专用章。发票或收据须在规左的使用有效期内(本年度或前一年度印制的)。4、在超市购买商品的,须提供超市机制发票(发票上须注明品冬、单价、数疑)且商品符合 财务报销范围。5、各部门按规泄领取的加班费、补贴、临时工资、酬金等,均要填制统一付
3、款凭证,按人员 造册,注明标准、数量、工作天数,并须相关人员签字。加班费、补贴、绩效工资、酬金等统 一由财务科审核,报负责人审批后到财务科报销。6、原始票据遗失的处理办法:现金结算的要重新取得;非现金结算的,须提供对方单位岀具 的证明(单据号码、金额、业务内容等)和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本 人和单位领导签字。7、因公岀差遗失票据的处理方法:遗失单程票的,由本人写出书面情况说明,经同行人员证 明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的,可比照另一单程票价,在规泄的标准内给予 报销;遗失单程飞机票(乘坐飞机者需批准),可比照同程火车硬卧票价的标准给予报销。遗失 双程票的,将不予
4、报销。二、现金银行结算的要求(一)现金结算的注意事项1、现金报销应符合现金使用范围的管理规定2、凡一次零星采购金额超过5000元(含5000元),原则上不得用现金结算,均应办理转帐支 票(同城)或汇款(异地)进行结算,并应取得对方单位的完整划称、收款银行和银行帐号。3、因公借款及一次报销金额超过1000元者,必须提前1-3天告知财务科,由本人到银行凭 财务出具的现金支票提取现金。(二)银行结算注意的事项1、工作人员在当地或到外地购物,应有批准的预算计划,如属固立资产的按固左资产管理实 施细则办理各项手续,所持结算凭证为合法凭证方可报销。属政府采购范国内的物品须先办 理政府采购手续后方可购买。2
5、、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款,经审核制单后可直接开具支票、汇 票、汇兑。三、往来帐款结算的要求1、出差人员因出差所借差旅费,必须在规泄时间内(出差回来一个星期内)办理报销还款手 续;如因特殊情况不能在一个月内结算的,应写岀书而说明,列明具体归还日期限长不超过三 个月),由分管领导签字,并经主要领导审核批准。2、零星购物所借备用金,应于购物后三天内到财务科结帐。3、采用转帐支票结算的各类借款,经办人最长须在一周内办理报销帐款手续。4、实行备用金的部门,月末应及时到财务科对帐。5、个人借资管理:职工办理公务或批准外出学习须预借公款,金额在3000元以上的经分管 业务的领导审核,再
6、由分管财务的领导批准后财务科预以借支,借款在事项办理后结束后一个 月内结淸,原则上旧账不淸新款不借,3000元以下由个人先垫资再按程序报账。四、财务报销手续及要求(一)财务报销审批权限1、实行主要领导审批,分管领导审核“制度,所有的财务支出都必须经院领导审批后,方可 到财务科办理报销手续。2、报销金额在1000元以上的,由分管领导审核后,再由主要领导审批签字,到财务科办理报 销手续。3、报销金额在1000元以下的(含1000元),由分管财务领导审批签字后,到财务科办理报销 手续。(二)财务报销时间1、原则上每星期二、五上午是规定报账时间。2、除规左报账时间外,有紧急事需报账的,按特殊情况特殊处
7、理。(三)财务报销基本手续及要求1、报帐必须是经办人本人携带报销所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发票、收据、11E 明文件等;符合固左资产的还须有固泄资产入库单,属政府采购项目的必须有政府采购审批表, 外出参加学习、培训的还须有会议通知等。2、票据须分别由经办人、证明人(验收人)、财务科审核人签字,负责人审批。3、报销各种发票、事业收据时,填写报销封而”;报销差旅费,填制差旅费报销单”。报销凭 证后所附的有关发票要整齐地粘贴在左上角,并在封而上写淸楚所附票据张数和合计金额,所 附票据与封面内容必须一致。4、种凭证、单摇一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写,做到内容完整、字迹淸晰、工 整,不得
8、涂改,人民币大小写要淸楚、完整、正确、相符,小写必须写到分位,没有的用0“补齐。5、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象,人民币大小写不正确、 不相符、不按规窪填写报帐凭证的,财务人员有权拒绝给予报帐。(三)具体业务报销手续及要求1、各类人员工资的调整与变动(包括人员变动)均由办公室按国家规左核左,并办理好相关 调整审批手续,由办公室签发通知,并由负责人审批后交财务科执行。2、各类补助、津贴按考核分配方案执行,具体由办公室负责造册,并报分管领导审核,主要 领导审批,财务科方可发放。3、离退休人员工资由办公室根据政府有关规定办理,变动时需由办公室办理好相关审批手 续后,由办公
9、室签发通知,并报分管领导审核,主要领导审批后实施。4、丧葬抚恤费、遗嘱补助费由办公室根据政府有关规泄核泄,财务科监督执行。5、固左资产的购置,按年度部门预算的安排执行(特例特办),一律办理政府采购(或政府采购 特例)手续,凭政府采购(或政府采购特例)申请表先办理暂付手续,待固定资产交付时,随同政 府采购单(或政府采购特例)和购货发票,经分管领导审核,主要领导审批后到财务科办理结算 手续。6、差旅费的报销(1)1作人员出差一律由院领导安排批准或办公室凭会议通知安排,一般情况费用由本人先 垫付回来后按规宦报销,如须大额资金的可按规泄办理借款手续,回来后立即结算。(2)出差人员回来后需尽快办理报销手
10、续,用蓝(黑)墨水笔填写差旅费报销单”,数人一起岀 差使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓爼都填上,内容填写要齐全,要有经手人、证明人、 负责人的签名,将岀差的车票和住宿费发票按规泄在“差旅费报销单”后左上角整齐粘贴好,并 附出差通知或有关会议通知。(3)出差伙食补助标准不分途中和住勤,每人每天补助标准按有关文件执行。(4)出差一般住宿费标准按有关文件标准执行。(5)市外省内凭分管领导或者主要领导签批的上级通知报账;省外凭主要领导签批的通知或 文件报账。7、根据汽车驾驶员出车补助每人每月100元,岀差期间补助按英他职工补助标准执行。8、零星维修由总务科统一负责安排,结算时,必须到地税局或建安处开具正式建安发票和工 程决算单方可办理报销手续。9、车辆费用的管理实行定点维修和审批制度。制立一家维修企业和车辆对应的4S店为定点单位;1000元以内 的维修,由司机填写维修申请表,经办公室审签后,报分管财务的领导审批送修,1000元以 上的维修报院长审批后送修。报账凭左点修理厂的正式发票按程序签批后转账。10、建设工程支岀:未达到公开招标额度
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