公司财务制度及报销流程_第1页
公司财务制度及报销流程_第2页
公司财务制度及报销流程_第3页
公司财务制度及报销流程_第4页
公司财务制度及报销流程_第5页
已阅读5页,还剩29页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2021/3/10 讲解:XX1 青岛拜登酒店管理有限公司 费用报销管理制度费用报销管理制度 2021/3/10 讲解:XX2 前 言 在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺,在日常工作中,部分员工对财务知识比较欠缺, 对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销对公司财务报销流程及报销规定不太了解,出现报销 单据不规范、报销内容不明确等情况,给公司财务部单据不规范、报销内容不明确等情况,给公司财务部 及相关部门工作带来不必要困扰。及相关部门工作带来不必要困扰。 2021/3/10 讲解:XX3 费用报销原则费用报销原则 1 借款及报销审批流程借款及报销审批流程 2 流程举例说明流程举例说

2、明 3 发票相关知识及票据规范发票相关知识及票据规范 4 目目 录录 2021/3/10 讲解:XX4 4 先审批后支出先审批后支出 原则原则 谁批准谁负谁批准谁负 原则原则 手续完整原则手续完整原则即时清结原则即时清结原则 费用报销四大原则费用报销四大原则 2021/3/10 讲解:XX5 5 让我们来看看这几个原则分别是什么意思让我们来看看这几个原则分别是什么意思 凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出;没 有申请或未经批准的费用不得支出。 审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费 用支出负责任。 凡借用公款者,前帐不清、后款不借。 报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的 亲笔签名,

3、财务不得受理手续不全的报销单据。 先审批后先审批后 支出原则支出原则 谁审批谁谁审批谁 负责原则负责原则 即时清结即时清结 原则原则 手续完整手续完整 原则原则 2021/3/10 讲解:XX6 6 借款及报销审批流程介绍借款及报销审批流程介绍2 费用报销原则费用报销原则 1 流程举例说明流程举例说明 3 发票相关知识及票据规范发票相关知识及票据规范4 目目 录录 2021/3/10 讲解:XX7 7 借款流程借款流程 财务付款 借款人按规定填写借款人按规定填写 用款申请单用款申请单,注,注 明用款事由、用款明用款事由、用款 金额(大小写须完金额(大小写须完 全一致,不得涂全一致,不得涂 改)

4、、注明借款形改)、注明借款形 式(支票或现金)式(支票或现金) 审批流程借款人借款 审批流程:部门总审批流程:部门总 监审核签字监审核签字财务财务 部复核部复核总经理或总经理或 董事长审批。董事长审批。 财务付款:借款凭财务付款:借款凭 审批后的借支单到审批后的借支单到 财务部办理领款手财务部办理领款手 续。续。 2021/3/10 讲解:XX8 8 审批流程主要是这样的:审批流程主要是这样的: 根据职责、权限和相应程序对 支付申请进行审批。 审核各项手续是否齐全、报销标 准是否合规、金额计算是否有误 、报销单据是否合法、有效,是 否有预算。 审核真实性、合理性 审核是否符合合同或协议 资金该

5、不该支付 用什么方式支付等。 正确填写,并自我检查 是否符合合同或协议、 公司制度要求。 审批人(总经理)审批人(总经理) 财务部门财务部门 部门总监部门总监 经办人经办人 2021/3/10 讲解:XX9 9 审批流程介绍审批流程介绍 2 发票相关知识及票据规范发票相关知识及票据规范4 目目 录录 流程举例说明流程举例说明 3 费用报销原则费用报销原则 1 2021/3/10 讲解:XX10 10 p因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事 由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字。 p出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款申请单”,由

6、部门负责人批准, 公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不 予借款。 p凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销, 因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、 公司负责人签署意见后方可报销。 p出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。 p出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“费用报销 单”,后附“出差申请单”,执行费用报销流程。 差旅费报销流程差旅费报销流程 2021/3/10 讲解:XX11 11 p住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住

7、宿标准金额,差额不予补偿, 超出住宿标准部分由出差人自行承担。 p报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12点之前出发及12点之后返回按 一天计算,反之则按半天计算。 p伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采用额度内实报实销形式, 特殊情况需要上报公司负责人审批。 p出差期间招待客户需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费,回来后补办招待申 请程序。 p出差期间因公招待客人、其招待费已报销的,应扣除招待当天对应的伙食补贴。 p不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销差旅费外并依情节按照公司惩罚制 度论处。 差旅费报销流程(续)差旅费报销流程(续) 2021/3/10 讲

8、解:XX12 12 审批流程介绍审批流程介绍 2 流程举例说明流程举例说明 3 目目 录录 发票相关知识及票据规范发票相关知识及票据规范 4 费用报销原则费用报销原则 1 2021/3/10 讲解:XX13 13 发票相关法规及制度宣讲发票相关法规及制度宣讲 1、中华人民共和国发票管理办法第二十二条及实施细则规定:不符 合规定的发票(指开具或取得的发票应经而未经税务机关监制、伪造,或 填写项目不齐全、内容不真实,字迹不清楚,没有加盖发票专用章,作废 以及其他不符合税务机关规定的发票),不得作为财务报销凭证,任何单 位和个人有权拒收。 2、员工应履行的责任为“财务事项发生后按票据管理规定索取真实

9、、真实、 合法、有效合法、有效的票据”; 3、“报销人对报销的费用及支付的款项真实性、合法合规性真实性、合法合规性、合理性、合理性、 准确性准确性负责”。 4、公司全体员工应取得真实、合法的票据真实、合法的票据。 2021/3/10 讲解:XX14 14 内容真实; 填写完整; 数字明晰; 盖章清楚; 数量、单价的乘积要和金额 相符 金额的大小写须一致; 单位名称必须是“青岛拜登 酒店管理有限公司”,不要简 化或其他名称 取得发票注意事项取得发票注意事项 2021/3/10 讲解:XX15 15 虚假或无效发票的识别方法虚假或无效发票的识别方法 虚假发票以定额发票、手写发票居多。 贸易公司、茶

10、叶店提供虚假发票的情况较多。 以下是一些识别虚假或无效发票的方法: 相关人员在取得发票时就需要辨别发票的真伪及有 效性,避免事后查出是假票再进行更换,造成相关成本 的增加。 2021/3/10 讲解:XX16 16 发票要素不全、错误或涂改的发票无效; 发票要素包括:开票单位发票专用章发票专用章、抬头、开票日 期、商品名称、数量、单价、金额、规格、型号、大小 写(是否一致)、开票人、税务监制章等。 自带复写发票:定额及机打发票除外;如为剪贴式发 票,注意剪贴金额是否正确,且必须保留所在位数字样 (如:发票为万元版,所报金额为4000元,则发票剪切 后应为万、肆仟、佰、拾,而不是只有肆仟字样),

11、否 则发票无效; 虚假或无效发票的识别方法虚假或无效发票的识别方法 2021/3/10 讲解:XX17 17 开票单位盖章必须为发票专用章;加盖的发票专用章不 得压到税务监制章,如两章有重合不予报销;发票上的收 款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符; 若为地税代开发票必须加盖税务局章; 对于经营范围与报销内容可能不相符的发票需附开具单 位营业执照复印件.如“XX贸易公司”开具广告费用发 票,则其营业执照经营范围中要有该项内容; 发票内容不能太笼统,如食品、办公用品、劳保用品等 (附有盖有发票专用章的销售货物或提供应税劳务清单 的除外) 虚假或无效发票的识别方法虚假或无效发票的识别方法

12、 2021/3/10 讲解:XX18 18 白条、存根联、发货 联、记帐联不能作报 销单据 公务中因个人原因违 章的罚款单据不予报 销. 办公用品、日用品、 装修材料等须附清单 ,清单上盖章必须与 发票上一致。 票据注意事项票据注意事项 2021/3/10 讲解:XX19 19 1.关于增值税发票的取得:公司自用的办公用品、礼品、汽油票 等,不要求必须取得增值税发票。 2.关于发票抬头:凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性 开具,改填、补填的发票一律不予报销。 3.关于发票丢失:请所有员工妥善保存取得的原始单据,发生发 票丢失的,无论任何人签字,财务一律不予报销。 4.关于发票替代:不允许

13、任何形式的以办公用品、出租车票、油 票或其他任何发票替代劳务费、员工补助等行为。 发票管理发票管理 2021/3/10 讲解:XX20 20 报销提交要求报销提交要求 住外办事处:住外办事处: 每月2日之前,填写差旅费用报销表,提交给总公司督导, 给行政的报销与报给我们的报销请保持一致 每月5日之前,将报销票据,寄往总公司。 截止接收发票日期为每月31日,之后寄来的发票,会根据 当月的实际情况,可能将延至次月报销 每月6日之前我们会对合格的发票进行报销 2021/3/10 讲解:XX21 21 用款申请单的填写用款申请单的填写 营销部营销部杨艳杨艳 现金现金 XX地方出差费用地方出差费用 10

14、00.00 壹壹 零零 零零 零零 零零 零零 部门总监部门总监 2013 5 10 2021/3/10 讲解:XX22 22 差旅费报销单的填写差旅费报销单的填写 杨艳杨艳与客户谈业务与客户谈业务 5 11武昌武昌深圳深圳火车火车30012 12 5 13深圳深圳 12 14武昌武昌火车火车 300 2013 5 15 人民币壹仟贰佰元整人民币壹仟贰佰元整600.001000.00 400.00 7 营销部营销部 2021/3/10 讲解:XX23 23 费用报销单的填写费用报销单的填写 杨艳杨艳 2013 5 15 营销部营销部 5 招待费招待费200000 200000 贰贰 零零 零零

15、 零零 零零 2021/3/10 讲解:XX24 餐费、住宿费、交通费餐费、住宿费、交通费 营销营销部 2013 5 15 ¥1000 壹壹 零零 零零 零零 零零 零零 杨艳杨艳总监总监 公司报销凭证的填写公司报销凭证的填写 2021/3/10 讲解:XX25 25 书写注意事项书写注意事项 蓝黑色 水笔 “整” 的 写法 “整” 的 写法 必须手工签字(蓝 黑色水笔),不可 以使用签名章(在 公司有备案除外) 、圆珠笔或铅笔填 写 中文大写金额数 字到“元”为止的 ,在“元”之后, 应写“整”(或“正 ”) 在“角”之后可以 不写“整”(或“正 ”)字。大写金 额数字有分的 ,分后面不得

16、写整(或正) 字 2021/3/10 讲解:XX26 26 将发票、收据整理分类,将车票及发票一律用胶水整齐粘 贴在粘贴单内,不能使用订书机,注明张数,金额。 交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界,须紧粘 贴单顶界和右界从左往右横向粘贴。 原始票据必须按不同类别,分门别类进行粘贴,不能混合 粘贴. 票据有金额的一面朝上。 票据粘贴时请注意票据粘贴时请注意 2021/3/10 讲解:XX27 27 发票注意事项发票注意事项 发票名头一定要开“青岛拜登酒店管理有限公司”否则就 是废票,无法进行报销 餐费发票不可代替交通费、住宿费以及长途车费的发票 交通费、住宿费以及长途车费的发票可以代替餐费

17、发票 加油站的发票不可以用于报销,发票不得连号 2021/3/10 讲解:XX28 28 名词解释名词解释 交通费: 泛指短途车票,(即出租车票、地铁发票、公交车票等) 长途车票: 泛指出差中产生的交通费(飞机票、船票、火车票等) 餐费: 泛指用餐时产生的费用 住宿费: 泛指出差时所产生的住宿费用 2021/3/10 讲解:XX29 29 单据提交要求单据提交要求 提交的报销单需填写公司内部的 发票需粘贴在原始凭证粘贴表上(或打印原始凭证粘 贴单,或使用长为24.2cm 宽为12.6cm的白纸粘贴发票)。 报销单必须用签字笔填写。填写项目必须清晰(请用楷体 字填写),不得涂改 。 将已填写完毕的报销单,粘贴在已贴好发票的原始凭证粘 贴单上。将左面对齐粘贴。 每份原始凭证粘贴单对应一张报销单 2021/3/10 讲解:XX30 30 报销凭证票据粘贴方法报销凭证票据粘贴方法 票据较多时,票据按票 面金额、纸张的大小依次从 右向左粘贴在粘贴单上。 提示:粘贴好的票据附提示:粘贴好的票据附 于报销单据封面后于报销单据封面后 提示:票据固定点提示:票据固定点 2021/3/10 讲解:XX31 31 报销凭证票据粘贴方法报销凭证票据粘贴方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论