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文档简介

1、重庆市城口县厚坪乡中心小学年部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责。 、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教委的行政规章制度。、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实

2、施。(二)机构设置。厚坪小学机构设置一览表校长副 校 长少先队教导处总务处各家教各财值工少长研功先学组能务班会中校室室室队厚坪小学班子成员分工胡朝术:(校长)、负责学校全盘工作。、主管教学工作、后勤工作、财务人事工作。张顺纲:(副校长)、负责学校安全工作。、抓学校基建工作。刘彬:(教导主任)、主持教务工作,负责教学管理和常规工作。、制定教学计划, 并组织实施、安排。负责学校日常教学工作的安排、检查。、负责课程方案的设置和课表安排、调整。、具体负责全体教师教学考核。、具体负责学校教科研工作和校本培训工作。、完成上级和学校交办的其它工作。、包抓科目:一年级数学。教研组组长:屈小林、负责各级教研活动

3、的安排、实施、记录等工作。、协助教务处搞好本组教学的日常工作。、完成上级和学校交办的其它各项工作。大队辅导员:赵娜、领导和指导中队、小队开展活动、分配中队、小队任务。、抓好学生养成教育,行为习惯教育和礼仪教育。、围绕学校中心工作,组织开展好大队活动。、指导中队辅导员工作。、训练好鼓号队。管理大队部所有公物。、开展好舞蹈小组活动和少播室的工作。、完成上级和学校交办的其它工作。总务主任:李文茂、管理总务工作。、认真做好财产管理,定期清查、登记、报损。及做好校舍、设备的日常维修保养工作。、搞好学校水、电、暖管理。、负责好后勤其它工作和上级、学校安排的其它工作。、担任二年级数学教学工作。、认真做好学校

4、安全保卫工作,随时进行各类安全排查并及时排除学校安全隐患。、负责好后勤其它工作和上级、学校安排的其它工作。二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明本部门年度收入总 计万元 ,支出总计万元。与年决算数相比,收入增加万元、增长,主要原因是学校工程增加。支出增加万元,增长,主要原因是工程增加。本部门年度收入合计万元,其中:财政拨款收入万元,占;事业收入万元,占;其他收入万元,占。本部门年度支出合计万元, 其中:基本支出万元, 占;项目支出万元,占。本部门年度年末结转和结余万元,较上年增加万元, 主要原因是红花小学的工程进度缓慢。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门年度财政拨款收入万

5、元,较上年决算数增加万元,增长。主要原因是红花小学和熊竹幼儿园增加了工程 (修教学楼) 。较年初预算数增加万元,增长。主要原因是年中学生资助追加万, 年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算万, 人员经费增加了万元, 日常,维修费增加万。本部门年度财政拨款支出万元, 较上年决算数增加万元, 增长。主要原因是学校工程增加。 较年初预算数增加万元, 增长。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算, 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。本部门年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出万元,占,较年初预算数无变化;教育支出万元,占,较年初预算数增加万元,决算数大于年初预算数,

6、 主要原因是学校增加了工程; 社会保障和就业支出万元,占,较年初预算数增加万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加了退休费; 医疗卫生与计划生育支出万元, 占,较年初预算数增加万元,决算数大于年初预算数, 主要原因是增加了在职人员工资增加了;住房保障支出万元,占,较年初预算数增加万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增加了在职人员工资增加了;(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门年度一般公共财政拨款基本支出万元。其中:人员经费万元,较上年增加万元, 主要原因是增加了人, 同时增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。公用经费万元,较上年增加万元,

7、主要原因是学校大面积维修,维修费是万元, 公用经费用途主要办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工费。三、“三公”经费情况说明(一)“三公”经费支出总额情况。年度本部门“三公”经费支出共计万元,较年初预算数减少万元,较上年支出数减少万元, 减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数, 对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。(二)“三公”经费分项支出情况。公务

8、接待费万元,主要用于接待主要用于接待县内教委及其他部门到我单位检查指导工作发生的接待支出) ,费用支出较年初预算数减少万元,较上年支出数减少万元, 减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数, 对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。(三)“三公”经费实物量情况。年本部门因公国内公务接待批次,人。本单位无公车及本年度无因公出国人员。四、其他需要说明的事项(一)政府采购支出情况说明。 年本部门政府采购支出总额万元, 其中:政府采购货物支出万元。主要用于采购食堂的冰箱、冰柜及展示柜,红花小学的办公室椅子及文件柜。五、专业名

9、词解释。(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款万元,其中共产党事务万元,学期教育万元,小学教育万元,其他教育支出万元,事业单位退休万元,事业单位医疗万元,其他医疗保障支出万元,住房公积金万元。(二)事业收入:本年度收取幼儿保育费万元,收取的保育全部上缴了财政专户的,再由财政专户全部拨款到学校。(三)其他收入:银行存款利息收入万元, 从教委和乡政府拨款万元,其他总收入为万元。(四)年初结转和结余:年初结转和结余为万元, 本年度结转结余万元,故本年度未使用上年度结转结余的资金。(五)结余分配:结余资金未分配。(六)年末结转和结余:下年的基本支出结转为万元,项目支出结

10、转和结余为万元。(七)基本支出:人员经费万元,公用经费万元。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出 ”为万元,基本工资万元,津补贴万元,其他社会保障缴费万元,绩效工资万元,其他工资万元。 “对个人和家庭的补助”为万元,退休费万元,生活补助万元,住房公积金万元, 其他支出万元; 公用经费指政府收支分类经济科目中除 “工资福利支出 ”和 “对个人和家庭的补助 ”外的其他支出万元。(八)项目支出:支出为万元。(九) “三公 ”经费:我校涉及各类公务接待(含外宾接待)支出为万元。(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):在职职工为万元, 编制外长期聘用人员的工资为万元,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费为万元,。(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级) :办公费万元,电费万元,邮电费万元,差旅费万元,维修费万元

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