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文档简介

1、【最新资料,Word版,可自由编辑!】1目的对采购过程及供方进行评价和控制,确保所采购的产品符合规定要求。2范围1外购部件。2原辅材料。3其它工程。3权责3.1生产部:负责下达米购方案3.2供销部:负责物资的采购实施3.3技术部:负责对物资采购的验收标准的制定3.4质管部:负责对采购回物资的验证和标识3.5仓库:负责对采购物的收发和管理4定义:无5工作程序:5.1供给商的调查供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供给商发出?供给商 评鉴表?。收集各相关供给商的“调查表后进行分析筛选,与本公司需要的供 应商洽谈。必要时企业由供给、质检、技术等部门组织相关人员去供给商处进行 实地考核调查。根据

2、供给商的资料或实地考查情况进行综合分析后,根据情况由供给 商送样品来公司进行检测、试验或试用,并作好记录。5.2供给商的评价依据供给商提供的资料、考查情况及“样品检测或试验记录进行全 面分析。质量体系的要求从供给商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制 及产品的实际情况、生产、交货能力、效劳态度进行综合评价。5.3供给商的选择5.4供给商的辅导5.5采购资料a物资类别、型号、规格、等级;b质量要求及验收标准;c技术说明;d质量保证协议等。5.6采购方案561采购方案由生产部或相关部门提供仪器资料,供销部编制?采购计 戈U?,由本部门经理审核,总经理批准。采购方案应清楚地说明采购

3、物资的要求,包括:名称、规格、型号、 数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。5.7采购合同对所采购的重要物资,企业应与合格供方签定采购合同,并双方单 位加盖公章后生效5.7.2 一级物资可根据?采购方案?采用 或现金订货。5.8米购产品的验证对所采购的物资及材料,企业应进行验证,并由质管部进行验证工 作。如验证合格后进行标识、入库。如不合格时,由供销部处理退货 或调换、返工等方法处理。当顾客要求对供方的产品进行验证时,供销部与顾客联系,由质管 部协助顾客实施。如顾客到供方现场验证的物料,质管部应再次验证,确 认合格后才投入生产。5.9采购管理交货期管理:采购人员依照需求单位指定的交

4、货日期与供方接洽交货 日期。催货管理:采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准,依照需 求单位之状况进行跟催,掌握交货情形,假设无法交货那么重新与供方协调交货 日,再进行催货。交货期变动:采购订单或采购合同确认后,供方遭遇不可抗拒之天 灾或其它因素无法如期交货时,采购与物料需求单位及供方重新协调交货期, 并于采购订单或采购合同上做注明。价格管理:采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记 录经询价、比价、议价后,在可接受的合理范围内,经主管领导核准后,即 可向供方进行采购。5.10采购作业程序采购文件的接收:采购人员接获各单位“采购单,应经初审、汇总、 登录。询价作业:采购人员接受“采购

5、单后,外购部件、原辅材料应以合格 供方为询价对象,其他工程的采购那么选择知名品牌的厂商作为询价对象。比价作业:询价作业后,如可能的话需二家以上的供方提供报价,以利比价作业进行,并选择品质、本钱、交货期、售后效劳等符合公司要求之供方。议价作业:采购人员与供方协议价格后,送总经理核准。登录作业:将议价完成和已确认数量、品名、交货日、价格等标示在“采购单上。订购作业:采购人员接到总经理核准后的采购单后,那么正式通知供方 交货。采购单变更:已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时,应由采购员在原采购单上写明变更内容、日期并经总经理核准后 给供方。采购人员与质管人员应依供方控制程序, 对供方的交货期与质量进行 评价。采购人员应依实际需要,提供本公司的检验标准或检验记录与相关资 料给供方参考。所有采购文件与相关资料记录,由质管部依?文件和质量记 录控制程序?予以控制。6. 相关文件(CDJJ-QP-01)(QC-16-01)(FR-08-01)(FR-08-02)(FR-08-03)6.1文件的质量

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