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文档简介

1、珠海市香洲区南湾市政维修站2013年度部门决算 目 录第一部分 珠海市香洲区南湾市政维修站概况第二部分 2013年度部门决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款收入支出决算表三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表第三部分 2013年度部门决算情况说明第四部分 2013年度取得的主要事业成效第一部分 香洲区南湾市政维修站概况香洲区南湾市政维修站隶属香洲区城市管理监督局下属公益一类副科级的事业单位,现有人数40人,单位人员编制12人,其中在职在编人员11人,退休人员4人、编外合同制临聘人员25人。车辆保有量共14辆,其中:一般公务用车3辆

2、(厢式车、越野车和的士头车各1辆),专业技术用车3辆(包括清疏车、压路机、叉车各1辆)。生产用车8辆(农夫车3辆,生产作业用自卸货车5辆)。主要负责南湾片区验收移交的市政道路及市政设施的日常管理、养护、维修等工作。现片区内道路管养面积达4099117平方米,道路侧石449431米,地下车行通道2座,地下人行隧道13座,中型桥梁21座,小型桥梁10座。排水管网327494.4米,公交车候车厅43座。内设机构有:办公室、技术室、路政巡查组、维修一组、维修二组、维修三组、桥隧维修组、后勤组。为了确保我站管养范围市政设施的完好,我站认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、紧扣城管局统一部署、结合我站的

3、工作实际、坚持实事求是、开拓精神、不断增强我站综合实力。第二部分 2013年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称:珠海市香洲区拱北环境卫生管理所 单位:万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款1714.28一、一般公共服务30 其中:政府性基金2二、外交31二、上级补助收入3111.81三、国防32三、事业收入4四、公共安全33 其中:财政专户管理资金5五、教育34四、经营收入6六、科学技术35五、附属单位缴款7七、文化体育与传媒36六、其他收入8八、社会保障和就业37 9九、医疗卫生3810十、节能环保3911十一、城乡社区事务40813.5712

4、十二、农林水事务4113十三、交通运输4214十四、资源勘探电力信息等事务4315十五、商业服务业等事务4416十六、金融监管等事务支出4517十七、地震灾后恢复重建支出4618十八、国土资源气象等事务4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资管理事务4921二十一、储备事务支出5022二十二、国债还本付息支出5123二十三、其他支出522453本年收入合计25826.09本年支出合计54813.57 用事业基金弥补收支差额额额26 结余分配552 上年结转和结余2799.29 年末结转和结余56109.812857合计29925.38合计58925.38注:本表反映部门本年度的总收支和

5、年末结转结余情况。 25行=(1+3+4+6+7+8)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+52)行;58行=(54+55+56)行。表二 公共预算财政拨款支出决算表部门名称:珠海市香洲区南湾市政维修站 单位:万元支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计99.29714.28813.57229.07584.5109.81212城乡社区事务99.29714.28813.57229.07584.5109.8121203城乡社区公共设施99.29714.28813.57229.075

6、84.5109.812120399 其他城乡社区公共设施支出99.29714.28813.57229.07584.5109.81注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。 3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。 表三 政府性基金预算支出决算表部门名称:珠海市香洲区拱北环境卫生管理所 单位:万元支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计0000无0000注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。 3栏=(4+5)栏;6栏=(1+2-3)栏。表四 “三公”经费公共预算财政拨款

7、支出决算表部门名称:珠海市香洲区拱北环境卫生管理所 单位:万元项目“三公”经费支出因公出国(境)费 支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费 支出支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计小计类款项栏次1=2+3+4234合计56.56051.584.98212城乡社区事务56.56051.584.9821203城乡社区环境卫生56.56051.584.982120399 城乡社区环境卫生56.5651.584.98注:本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。 1栏=(2+3+4)栏。第三部分 2013年度部门决算情况说明一、收

8、入支出决算总体情况说明我站2013年度收入总计826.09万元,支出总计813.57万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 我站2013年度公共预算财政拨款上年结转和结余为99.29元,本年收入826.09万元,(其中:财政拨款714.28万元,上级补助收入111.81万元),本年支出813.57万元,年末结转和结余为109.81万元。 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:排水管网养护、路面维修养护、侯车亭养护、桥梁检测及养护、人行隧道养护等的城乡社区事务支出共584.5万元。三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明我站2013年,有总人数40人(在编11人,编外25人,退休4人

9、),“三公”经费公共预算财政拨款支出决算56.56万元,比上年增加16.56万元,增长38.08%。(一) 公务用车购置及运行维护费决算51.58万元.公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的91.2%,比上年增长23.25%,增长的原因是车辆严重老化,油价上升,2012年12月新增2辆作业车辆。开支内容包括:公务用车购置费5.96万元。是2012年12月购置2辆生产作业车辆时,记帐会计没有及时进行处理,而在2013年作调整处理,造成购置费增加,以上购置的车辆是因养护范围增大而需要增加的。公务用车运

10、行维护费45.63万元。本单位开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆,其中:一般公务用车3辆(厢式车、越野车和的士头车各1辆),专业技术用车3辆(包括清疏车、压路机、叉车各1辆)。其他用车8辆(农夫车3辆,用于巡查马路,雨污井盖更换,自卸货车5辆,用于作业班组日常路面、人行通道、车行通道的养护及维修),平均每辆车3.26万元/年运行维护费。车辆运行维护支出主要用于生产工作的所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。(二)公务接待费决算4.98万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用,包括交通

11、、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的8.8%。减少6.05万元,下降121.48%。原因是2013年香洲区财政局实行定额公务接待费标准,严格控制公务接待开支。开支内容包括:1.迎接市及香洲区对站市政工作的考核及检查;2.接待上级部门的检查和指导工作;3.一线工人工作性加班用餐费、矿泉水及食品费。第四部分 2013年度取得的主要事业成效我站在香洲区城管局的组织领导下,加强党风廉政建设,环绕“创建全国文明城市”,“共建美丽珠海,共享美好生活”和“第一届中国国际马戏节”等相关主题活动贯穿了全年工作。2013年度我站日常市政维修养护方面完成的工程量如下,1、改造砼路面5008,2、沥青砼修补罩面310

12、2,3、修补人行道7859,4、翻新人行道2266,5、清除杂草2128,6、清理及外运废渣、沙泥182m³,7、更换予留沟盖板124块,8、更换路牙石1448m,9、砌挡土墙339,10、清理雨、污水井1527座,清理雨水管道4150m,11、沥青灌缝36336m,12、人行地下通道换灯520多盏,13、防撞柱安 装31条,14、巴士站翻新维修、清洗43座。重点改造工程及检测工作如下:1、4月份对南屏科技园区破损严重的路面进行维修改造,园区砼路面改造面积736。2、5月份对上年度检测评价为C级别的竹仙洞、莲屏桥、南琴路四标段桥病害进行维修工作,主要维修工程量是:环氧砂浆修补底板裂缝83处,南琴路四标段桥搭板底下台背掏空高压灌浆约6m3,连屏桥面沥青砼罩面360,另外对南涌2号桥桥面两边加装防护石栏杆,总长45m。7月份完成16座桥梁年度定期检测工作。3、8月份对湾仔回归广场碎裂、松动地板砖进行维修翻新,改造面积约800。4、9月份对北山、南屏街口两条地下人行通道的8条伸缩缝安装了不锈钢引水槽。5、11月份对所有琉璃瓦面巴士站

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