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文档简介
1、1关于昆山市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案的报告2009年1月6日在昆山市第十五届人民代表大会第二次会议上昆山市财政局局长 周建华各位代表:受市人民政府委托,我向大会报告我市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人 员提出意见。一、2008年财政预算执行情况2008年,面对复杂多变的宏观经济环境, 全市上下在中共昆山 市委的坚强领导下,始终坚定知难而进、迎难而上的发展信心,坚 持好中求快、能快则快的发展导向,千方百计破解发展难题,全力 保持经济社会又好又快发展,全市财政预算执行情况良好,顺利完 成了市十五届人大一次会议确定的各
2、项财政收支任务。(一)财政收入预算执行情况市十五届人大一次会议通过的2008年地方一般预算收入任务为100亿元,全年实际完成地方一般预算收入115.69亿元,完成 年初预算的115.69%,比上年实绩增收29.13亿元,增长33.66%。全年完成全口径财政收入272.55亿元,完成年初预算的120.18,比上年实绩增收70.7亿元,增长35.03%。(二)财政支出预算执行情况2市十五届人大一次会议通过的2008年财政支出预算为784000万元,年内因超收增加财力,经市人大常委会批准调整为898869万元,连同上年结转、上级补助等,全市财政支出预算为941840万元。预计全年支出922800万元
3、,完成调整预算的97.98%,比上 年增支204760万元,增长28.52%。2008年预计一般预算支出的分项构成为:1.开发区及镇级财力分成支出408000万元。2.市级经常性支出146878万元。3.市级项目支出367922万元。其中:(1)用于农业农村项目支出63055万元;(2)科技创新及产业扶持支出47716万元;(3)社会事业建设资金59897万元;(4)社会稳定和保障支出70496万元;(5)城市、交通基础设施建设资金93013万元;(6)政策性支出33745万元。(三)财力平衡情况根据财政体制测算,2008年全市预计总财力为944840万元 (含上年结余结转和上级补助等) ,预
4、计全年财政支出为922800万元。年终滚存结余22040万元,扣除结转支出19040万元,净结余3000万元,其中:市财政净结余2180万元,开发区、镇级财政净结余820万元。由于省与市县财政尚未结算,上述报告的全年财政支出以及总财力均为预计数,与最后的决算数会有一些差异,我们将在2009年3上半年向市人大常委会作专题汇报。(四)2008年财政预算执行的主要特点2008年,财税部门认真贯彻市委、 市政府的决策部署, 坚定信 心,积极应对,全力以赴保增长,主动服务促发展,推动经济社会 在紧环境中又好又快发展。1.综合运用各种财税政策工具,支持经济平稳较快增长 市委、市政府见事早,行动快,措施准,
5、及时出台促进企业发 展、转型升级、做大做强以及促进出口、引进人才、稳定房地产市 场等政策措施。财政部门积极贯彻落实,迅速筹措资金,加大对企 业的扶持力度,全力保障各项政策措施的资金需要。加大对基础设 施的投入,推进农村道路、医院、学校、交通基础设施等功能性项 目建设。为减轻企业商务成本,加大行政事业性收费清理力度,取 消和停止征收27个收费项目,减轻企业费用1.2亿元。突出重点园 区建设,市财政对花桥经济开发区、昆山高新区、光电产业园、沿 沪产业带、软件园等重点园区实施专项财政转移支付, 总金额达5.7亿元。支持提高自主创新能力,推动创新型城市建设,投入科技经 费3.73亿元,同比增长208%
6、。密切关注上级新政策的出台和老政 策的新变化,努力扩大申报范围,积极向上争取扶持资金,全年累 计向上争取资金超过3亿元。由于各项政策措施的及时出台和有效落实,我市经济保持了又好又快发展的基本面,财政收入继续平稳较快增长,全市地方一般预算收入首次突破100亿元。2.加大民生和社会事业投入,着力保障和改善民生 加大以民生为重点的公共事业投入,2008年全市财政用于民生 领域的投入占全市财政总支出的比例超过70。通过增加农业投 入、积极促进4就业、保障医疗和社保支出、增加对低收入群体补助 等多项措施,民生工作取得新进展。加大“三农”投入力度,安排6.3亿元支农资金,加快现代高效农业发展,继续重点支持
7、农业现代化 园区、粮油和果蔬菜基地、生态农业基地等载体建设。加大城乡公 共服务体系建设力度, 投入资金1.63亿元,建成一批村和社区公共 服务中心、社区卫生服务中心(站)。加大就业扶持力度,积极落 实职业介绍、社会保险、职业培训财政补贴等各项促进就业的财政 政策,多渠道、多途径促进和扩大就业;扩大失业保险金的支付范 围,帮助失业人员解决临时生活困难,增加就业机会。加大涉及百 姓生活的保障制度建设力度,进一步提高城乡低保标准,并实现全 市城乡低保制度并轨;调高基础养老金发放标准,继续完善困难群 众生活救助制度;加大保障性住房投入力度,以廉租住房为主解决 城市低保家庭住房困难。支持办好人民满意的教
8、育,进一步完善政 府助学政策体系,实现政府助学全覆盖。3.切实加强增收节支工作,确保财政良性运行 进一步加强收支动态分析,特别是加强财政收支指标与经济指 标变化的相关性分析,增强预算执行分析的科学性和针对性。在依 法完善征管工作的同时,加强非税收入征缴管理改革, 按照“单位开 票,银行代收,财政统管”的模式,全面清理非税收入项目,将非税 收入项目统一纳入非税收入收缴管理系统。大力压缩一般性支出, 着力控制行政开支, 减少会议、 接待、差旅和公车使用等日常开支, 严格控制楼堂馆所建设, 降低行政成本。2008年市级机关行政经费 一律核减5,集中财力支持经济发展、推动民生改善、支援抗震 救灾。全市
9、用于支持广济镇灾后恢复重建的资金达到9129万元。各位代表,2008年全市预算执行情况总体良好, 但也存在着5一 些矛盾和问题,主要是:当前宏观经济环境还在急剧变化,财政收 入保持平稳较快增长的不确定性增加;财政支出压力进一步加大,收支矛盾突出; 区镇政府性债务趋于多元化, 风险控制难度加大;财政支持经济社会发展的方式还需完善,财政支出效益还需提高。二、2009年财政预算草案根据市委、 市政府的总体工作部署,2009年财政预算安排和 财政工作的指导思想是:认真贯彻党的十七大、十七届三中全会和 中央经济工作会议精神,全面落实市委十一届六次全体(扩大)会 议精神,深入学习实践科学发展观, 坚定发展
10、信心, 主动创新作为,坚持统筹兼顾、 突出重点的原则, 实施积极的财政政策, 充分发挥 财政职能作用,保增长、促发展,全力推进经济平稳较快增长;保 民生、促稳定,全力保障和改善民生;保建设、促提升,全力提升 城市发展水平; 进一步强化依法理财意识, 深化财政体制机制改革,完善公共财政体系,努力为开创改革开放和科学发展的新局面作出贡献。(一)财政收入预算2009年我市地方一般预算收入任务为130亿元。(二)财政支出预算根据财政体制预测,2009年财力预计为106亿元,当年一般预算支出预算为106亿元,比上年增加16.11亿元,增长17.93%当年实现财政收支平衡。62009年一般预算支出的分项构
11、成为:1.开发区及镇级财力分成支出480000万元。2.市级经常性支出162000万元。3.市级项目支出398000万元。其中:(1)用于农业农村项目支出72145万元;(2)科技创新及产业扶持支出104000万元;(3)社会事业建设资金64781万元;(4)社会稳定和保障支出72593万元;(5)城市、交通基础设施建设资金84481万元。4.总预备费20000万元。(三)2009年市级支出安排的主要原则2009年财税部门将按照市委十一届六次全体 (扩大)会议的决 策部署,继续完善政策措施,狠抓增收节支,确保财政收入平稳较 快增长,确保重点支出需要。1.灵活运用财政政策“保增长、促发展” 发挥
12、财政政策的引导作用,合理运用补贴、贴息等多种手段, 保持全市经济平稳较快增长。2009年共安排“保增长、促发展”资金10.4亿元,比上年年初预算增加7.08亿元,增长212.78%。保增 长方面: 进一步落实保增长的各项政策措施,实施外贸企业加快发 展的奖励措施,完善信贷激励政策,引导金融机构加大对经济的支 持力度。严格执行中央增值税、出口退税和行政事业性收费等方面 的政策调整措施,为企业营造更加宽松的发展环境。 促发展方面: 围绕主导产业高端化、新兴产业基地化、优势产业品牌化,安排产 业扶持项目资金74.4亿元,进一步充实服务业发展引导资金等产业 提升类专项资金,全力支持“四个十”建设,推进
13、经济转型升级。 大力 推进开放条件下的自主创新, 全市按财政支出的4安排科技经费, 用于推进创新载体建设,推动重大项目实施,优化科技创新环境。 按财政支出的1设立优秀人才专项资金,重点引进和培育创新创 业领军型人才。2.实施积极财政政策“保民生、促稳定” 整合各种财政资源,增加对公共服务领域的投入,优先保障和 改善民生,重点加大对农业农村、 公共服务、 社会保障、医疗卫生、 保障性安居工程等方面的投入。2009年市级民生投入占一般预算支 出的比重达72%以上。 保民生方面: 加大“三农”扶持力度,安排农 业、农村项目支出7.21亿元,比上年年初预算增长40.61%,构建 持续增收机制,发展现代
14、都市农业,增强村级经济实力,推进城乡 一体化发展;安排城乡公共服务体系建设资金1.77亿元,加快村和 社区公共服务中心建设; 安排社会保障资金3.19亿元,加快城乡社 会保障统筹步伐;安排保障性住房和廉租房建设资金1054万元, 解决低收入家庭住房困难。 保稳定方面:安排各类社会稳定支出3.25亿元,深入推进法治昆山、平安昆山建设,强化安全生产和食品药 品安全监管, 切实增强群众的安全感和满意度, 维护良好的经济发 展环境。3.多元筹措政府资金“保建设、促提升” 充分运用预算内外资金、上级财政资金、政府融资资金等政府 性资金,吸引社会资金的投入,推进新一轮城市规划、建设、管理 和服务。2009
15、年共安排“保建设、促提升”资金近26亿元,比上年 年初安排增加近8亿元,增长43%以上。 保建设方面: 加强城市功 能建设,加大投资力度, 优化政府投资结构, 突出支持老城区改造、 中小学建设8等重点实事工程为主的重大项目建设,加大市域交通快 速化改造、道路街巷整治等重大基础设施的投入, 加大水源地保护、 城乡污水处理能力建设等重要民生工程的投入,发挥政府性投资的 引导作用,增强对经济社会发展的承载力。 促提升方面: 安排专项 资金3527万元,优化城乡发展规划。大力推进城乡生态建设,完 善城市功能,丰富城市内涵,提升城市品位,增加城市亮点,规范 城市管理。安排文化建设资金1.27亿元,加大对
16、市、 镇、村三级文 化设施建设的补助力度,加快构建覆盖城乡的公共文化服务体系; 以文化艺术中心等重点项目建设为抓手,推动文化与城市同步协调 发展,加快建设“文化昆山,”不断提升城市软实力。三、完成2009年度财政预算的主要措施2009年,财税部门将把思想和行动统一到市委、 市政府对经济 工作的决策部署上来。一方面,进一步认清面临的发展形势,增强 忧患意识, 做好应对各种困难和挑战的思想和工作准备; 另一方面, 把握发展的有利条件和机遇,坚定发展信心,紧紧抓住经济运行中 的焦点、热点、难点问题,积极应对,主动作为,实施积极的财政 政策, 采取有利于发展的举措, 引导社会各种力量共度时艰,继续 推
17、动经济社会又好又快发展。(一)培植壮大财源,增强财政收入增长后劲 毫不动摇地坚持以经济建设为中心, 积极发挥财政政策的宏观 调控作用, 并与货币、产业等政策协调配合,促进经济平稳较快增 长。抓住国家调整宏观经济政策的战略机遇,科学确定财源建设重 点和方向,坚持向发展要财源、向结构要财源、向改革要财源、向 管理要财源,广开渠道、9多管齐下、多措并举、综合施策,努力培 植科技含量高、经济效益好、 提供税收能力强的高效优质财源, 切 实增强财政收入增长后劲。(二)加强监督管理,提高财政资金使用效益 牢固树立过紧日子的思想,坚持勤俭办一切事业,反对铺张浪 费,实行公务购车、用车、会议、 公务接待以及党政机关出国(境) 经费等支出零增长, 将更多的财力用在支持发展上, 用在改善民生 上,用在提高公共服务水平上。 加大财政收支的透明度, 自觉接受 人大、审计及社会舆论的监督,增强财政资金规范性、安全性、有 效性。建立编制科学、执行严格、监督有力、绩效考评、各环节有 机衔接的预算管理机制。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行 全过程的监督机制,强化事前和事中监督,促进监督与管理的有机 融合,推进财政管理的科学化、精细化,不断提高财政资金使用效、人益。(三)强化服务意识,提升财政效率效能水平 在系统内部大力倡导“五办”作风。对反映强烈及突发性事件, 雷
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