药品生产企业检查内容和技术要求_第1页
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文档简介

1、附件 1:药品生产企业检查内容和技术要求 1、关键岗位人员检查内容 企业负责人、 质量保证部门和质量控制部门负责人及其工作人员、 药品生产及物料管理负责 人专业、学历、资历、培训情况及其履行职责的实际能力。(1)企业负责人技术要求 企业负责人是否与药品生产许可证一致。a、学历:是否具有医药或相关专业大专以上学历,是否具有中药专业知识(中药制剂生产 企业)。b、资历:查工作履历,是否具备药品生产质量管理经验。c、 培训情况:近一年的培训内容与考核情况。法律法规培训、GMP培训考核等。d、履行职责的实际能力:文件规定企业负责人的职责能否确保该企业的生产质量管理按药品 GMP 要求实施,查其按文件规

2、定实际履行职责的记录情况并现场提问。若企业负责人不具有医药或相关专业学历, 未具备药品生产质量管理经验, 其生产质量管理 职权是否进行授权。(2)质量管理部门负责人技术要求 质量管理部门负责人是否与药品 GMP 认证时一致,若变更是否按规定报省局备案;a、学历:是否具有医药或相关专业大专以上学历。b、资历:查工作履历,是否具备药品质量管理实践经验。c、培训情况:近一年的培训内容与考核情况。法律法规、质量管理、质量问题处理、有关 验证工作等岗位培训考核。d、履行职责的实际能力:查文件规定,质量管理部门负责人能否直接向企业负责人汇报质 量情况,并对企业物料、 中间产品、 产品的质量有决定权,查其按

3、文件规定实际履行职责的 记录情况并现场提问。(3)质量保证部门负责人技术要求a、学历:是否具有医药或相关专业学历。b、资历:查工作履历,是否具备药品生产质量监督等实践经验。c、 培训情况:近一年的培训内容与考核情况,岗位SOP、法规、规范的培训考核情况。d、履行职责的实际能力:查文件规定,质量保证部门负责人是否具有对生产质量监督的职 责,并对产品、物料、中间产品的质量有决定权。现场提问及查工作记录,判断其履行职责 的实际能力等。(4)质量保证部门的其他人员技术要求 查关键岗位人员,如质量标准的制订、物料的监控、生产过程的质量监控、审核放行等岗位人员学历和实践经验,岗位 SOP、法规、规范的培训

4、考核情况。现场提问及查工作记录, 判断其履行职责的实际能力等。(5)质量控制部门负责人技术要求a、学历:是否具有医药或相关专业学历。b、资历:查工作履历,是否具备质量控制等实践经验。c、 培训情况:近一年的培训内容与考核情况,法律法规、2005年版药典、岗位SOP等培训 考核情况。d、履行职责的实际能力:查文件规定,质量控制部门负责人是否具有监督实施质量检验等职责, 是否具备质量控制异常情况处理的能力。 现场提问及查工作记录, 判断其履行职责的 实际能力等。(6)质量控制部门其他人员技术要求 查关键岗位人员,如红外、紫外、液(气)相检测、分析天平等精密仪器操作岗位,微生物 检查、无菌检查、尘埃

5、粒子、动物管理岗位人员的实际判断能力等,取样、留样观察、稳定 性试验等岗位人员岗位 SOP 及 2005 年版药典培训等考核情况。 现场提问及查工作记录 (包 括电脑的图谱) ,判断其履行职责的实际能力等。(7)生产部门负责人技术要求是否与药品 GMP 认证时一致,若变更是否按规定报省局备案。a、学历:是否具有医药或相关专业大专以上学历。b、资历:查工作履历,是否具备生产管理实践经验。c、培训情况:近一年的培训内容与考核情况。法律法规、生产管理、生产工艺规程、生产 过程偏差处理、有关验证工作等岗位培训考核,生产质量管理意识程度。d、 履行职责的实际能力:查文件规定职责。是否具有保证产品按GMP

6、要求实施生产过程 控制的职责,具有生产过程技术指导的能力, 参与生产工艺验证、 关键设备设施验证、 清洁 验证的实际能力。现场提问及查工作记录,判断其履行职责的实际能力等。(8)生产车间负责人技术要求a、学历:是否具有医药或相关专业学历。b、资历:查工作履历,是否具有生产现场管理实践经验。c、培训情况:近一年的培训内容与考核情况。法律法规、生产管理、生产工艺规程、生产 过程偏差处理等岗位培训考核。d、履行职责的实际能力:查文件规定职责,是否具有生产实际操作及管理经验,熟悉车间 各岗位的操作和生产过程的控制, 是否具有督导车间现场人员按 GMP 要求实施生产操作的 能力、 批生产记录复核情况、偏

7、差处理情况。 现场提问及查工作记录, 判断其履行职责的实 际能力等。(9)无菌生产操作人员技术要求查学历及资历, 是否具有无菌生产实际操作能力和无菌操作的岗位培训考核,对生产异常问题的判断能力。查其按文件规定实际履行职责的记录情况并现场提问。(10)物料管理负责人技术要求查学历、资历及岗位培训情况,是否具有按规定对物料验收入库的职责,合格、不合格品、 待验品、退货品、原辅料、成品、特殊管理药品、标签是否按规定严格管理。是否按规定拒 收不符合规定的物料或按规定报质量部门处理。查其按文件规定实际履行职责的记录情况、 并现场提问。a、学历:是否具有医药或相关专业学历。Dmeillleiognatke

8、s, stWaffh:,Healln increoa!sienotfh7e5r7 milun-up tliootn kWh.he Spri ng FestivSaal,lewsetotaled 7.h4e2l5d one sbeillsisoinokn oWfhf,ouexrcseteafdfireprensgesale s onfta3t3iv0emsiCllioonnfekreWnhctehe2013ocoomdpproesthuere.nsively impleme Businntetshsefi sncainecnitailfiicndciocnactept ors:otoftdale

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10、件规定职责,是否具有物料管理经验,是否具有按规定对物料验收入库的职责,合格、不合格品、待验品、退货品、原辅料、成品、特殊管理药品、标 签等是否按规定严格管理。 是否按规定拒收不符合要求的物料或按规定报质量部门处理。查其按文件规定实际履行职责的记录情况并现场提问。2、质量管理体系检查内容质量管理体系组织机构、管理文件、职责履行情况。技术要求: 查组织机构以及文件规定, 质量管理部门是否独立行使职权, 是否对企业的质量 问题有决定权,是否制定质量保证和质量控制职责。是否按国家质量标准制定产品(物料) 检验的内控标准并按标准全项检验、 制定并履行取样和留样制度、 制定对物料供应商质量体 系审核程序、

11、制定不合格品处理程序、制定质量事故处理程序等。判断其实际履行职责的情况,查文件规定,是否有明确规定上述的职责,抽查关键的产品, 检查其执行情况。3、质量保证检查内容质量保证体系、管理文件、职责履行情况。技术要求:查文件规定, 是否按规定履行对批记录 (包括批生产记录和批检验记录)的审核及产品放行的职责。 是否履行对物料供应商质量保证体系审计、 评估及报告。 按规定独立履行对物料抽样及对不合格物料、 不合格产品处理等职责, 保证不合格物料不准投入生产、 不 合格产品不准放行。 不合格产品处理是否涉及相关批次或相关产品。 是否履行物料监督、 生 产过程质量监督的职责。查记录,现场提问。4、质量控制

12、检查内容 质量控制体系、管理文件、职责履行情况。技术要求:按规定独立履行职责;抽查每个品种的批检验记录,重点检查物料、中间产品、 成品检验采用的质量检验标准及方法;是否按规定进行批批检验及留样,如辅料部分检验, 其确定原则是否能保证其检验反映的产品质量与产品质量标准要求一致;留样量是否满足检验的要求。 检验仪器的校验情况;原料、 产品是否按批取样并按质量标准进行全项检验;是 否按检验数据如实出具检验报告, 检验报告的原始记录及图谱是否完整。检验结果不符合质量标准的处理程序是否符合要求。如有委托检验, 其被委托方选择的原则、 资质、 协议及其 执行情况,检验或有委托检验项目是否批批检验、取样是否

13、符合规定。查记录,现场提问。5、物料供应商检查内容选择供应商原则、审计内容、认可标准、审计人员的组成及资格、实地考察确定原则、考察 周期及执行情况; 批准及变更供应商的审批程序及其执行情况; 按规定与物料供应商签订合 同;供应商资质证明资料具有供应商印章;每种主要物料供应商的档案齐全、完整。技术要求:(1) 主要物料是否从合法单位购进,并会同质量管理部门等有关部门到物料供应商生产现场 进行首次考核和定期考核。审计内容是否包括组织机构、 人员培训、生产设施设备、生产管 理、质量管理、偏差处理程序、相关合法生产的证明文件。(2) 舒巴坦钠等3 -内酰胺酶抑制剂应根据其配伍对象考察供应商原料药的生产

14、条件,避免 青霉素类产品与头孢菌素类产品交叉污染。(3) 无菌原料需考察其生产过程的无菌控制以及关键参数的控制和关键设备的控制,必要时 考察其起始原料的供应商考核情况。(4) 有低温储存要求的物料应考察其运输过程运输冷藏的保障。(5) 生物制品用动物源性的原材料应考察供应商动物来源、动物繁殖和饲养条件、动物的健 康情况。(6) 对原料药生产企业购进原料中间体作为起始原料进行生产,应对原料中间体供应商生产 企业定期现场考核和批生产记录的审核, 以保证其中间体的生产按报批的工艺进行生产。 严 格制定中间体的质量标准并使用专属性强的检测方法进行检验。(7) 变更供应商应规定进行考核和按规定程序进行审

15、批。6、物料管理检查内容:原料、辅料的使用及产品放行情况; 物料验收、 抽样、检验、发放标准、 程序及其执行情况; 如采用计算机控制系统,验证其能够确保不合格物料及不合格产品不放行。技术要求: 原料、 辅料的使用及产品放行应严格按文件规定执行,应经检验合格及质量管理部门批准使用或放行,并按规定记录,账物卡应相符;物料验收、抽样、检验、发放标准、 程序应严格按文件规定执行, 不合格物料不准投入生产、 不合格产品不准放行。 特殊管理的 物料是否按有关规定执行。 采用计算机控制物料系统, 验证是否能够确保不合格物料及不合 格产品不放行。特殊储存要求的物料或产品是否按规定要求存放,并有相应记录。7、生

16、产管理检查内容:所有产品均按照法定标准、 生产工艺组织生产; 物料平衡、 偏差处理及不合格产品处理情况。技术要求: 所有的物料均是否按照法定标准检验合格, 由质量管理部门批准使用, 才能投料 生产; 其生产工艺是否按申报的工艺进行工艺验证, 并制定生产工艺规程, 确定生产工艺控 制点和控制参数; 是否制定岗位操作规程、 按规定进行物料平衡、 偏差处理及不合格产品处 理,毒性药材及其饮片等特殊管理的药品是否监控投料。8、药品销售及不良反应报告检查内容:Dmeillleiognatkes, stWaffh:,Healln increoa!sienotfh7e5r7 milun-up tliootn

17、 kWh.he Spri ng FestivSaal,lewsetotaled 7.h4e2l5d one sbeillsisoinokn oWfhf,ouexrcseteafdfireprensgesale s onfta3t3iv0emsiCllioonnfekreWnhctehe2013ocoomdpproesthuere.nsively impleme Businntetshsefi sncainecnitailfiicndciocnactept ors:otoftdalevel proopfimtsent, opfro25m5 milliotingoncoYsut-alen,a be

18、yodnedrsthip hestaratnenguy,alstbaunddgaertds, focoufs207 million Younainm,pl emenbteaytoionnd, tlea he Dnatmaananggecmompaneynit,ndcoenxti4n1u.8o9umsliylliiomnprYua检查销售记录,退回、收回产品情况,药品不良反应报告情况。技术要求: 销售记录是否能够全面、 准确反映每批药品的去向, 记录的内容应包括企业名称、 地址、联系人、联系电话(包括办公电话和手机) 、传真、销售产品名称、规格、批号、数 量等,以确保必要时能够及时追查并收回全部产品; 退回产品及收回产品的处理程序是否按 规定执行;药品不良反应报告是否按规定执行。9、自检与整改检查内容:企业自检执行情况;接受检查、跟踪检查的次数及其发现缺陷的整改落实情况。技术要求: 企业是否定期组织自检, 是否建立自检组织机构, 是否制

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